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2024年度兰州新区纪检监察工委部门决算

来源: 兰州新区纪检监察工委

时间: 2025/09/22/ 16:28 

字号:[][][]

目  录

  第一部分  部门概况

  一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分  2024年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  九、财政拨款“三公”经费支出决算表

  第三部分  2024年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

  八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

  九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  十、机关运行经费支出情况说明

  十一、政府采购支出情况说明

  十二、国有资产占用情况说明

  十三、其他需要说明的情况

  第四部分  预算绩效情况说明

  第五部分  名词解释

  第一部分 部门概况

  一、部门职责

  (一)负责新区党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委和省委、省纪委关于纪律检查工作的决定,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线方针政策和决议的执行情况。协助新区党工委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

  (二)依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育,作出关于维护党纪的决定;对新区党工委工作部门、新区党工委批准设立的党组(党委),各园区党委、纪委等党的组织和新区管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督,受理处置党员群众检举举报,开展谈话提醒、约谈函询;检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件,决定或者取消对这些案件中的党员的处分;进行问责或者提出责任追究的建议;受理党员的控告和申诉;保障党员的权利。

  (三)在新区党工委及巡察工作领导小组的领导下组织开展巡察工作。

  (四)负责新区监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委、新区党工委关于监察工作的决定,维护宪法法律,依法对新区管理的行使公权力的公职人员进行监察,调查职务违法和职务犯罪,开展廉政建设和反腐败工作。统筹协调新区反腐败追逃追赃和防逃工作。

  (五)依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育,对新区管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查;对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查;对违法的公职人员依法作出政务处分决定;对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责;对涉嫌职务犯罪的,将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉;向监察对象所在单位提出监察建议。

  (六)协助新区党工委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

  (七)协助新区党工委加强对新区政治生态、党风廉政等情况分析,对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究;制定新区纪检监察相关规章制度,参与起草制定相关法规和规范性文件。

  (八)根据干部管理权限,负责新区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导;会同有关方面做好新区党工委巡察机构、园区纪委领导班子建设有关工作;组织和指导干部教育培训工作等。

  (九)完成省纪委监委和新区党工委、管委会交办的其他任务。

  二、机构设置

  (一)机构设立情况。新区纪工委成立于2011年2月,2019年1月,按照监察体制改革的有关要求,兰州新区监察工作委员会正式挂牌成立,为省监委派出机构,与纪工委合署办公。2018年3月,经新区党工委会议研究决定,设立新区党工委巡察办,在纪工委办公。

  (二)纪工委监工委内设机构与干部队伍整体情况。新区纪工委监工委机关内设机构11个:办公室(信息技术管理室),党风政风监督和宣传教育室,信访与纪检监察干部监督室,案件监督管理室,案件审理室,第一至第四监督检查室,第五、第六审查调查室。2024年12月底,实有干部56人。

  (三)巡察办内设机构与干部队伍整体情况。巡察办内设机构2个:巡察办办公室、巡察监督室。2024年12月底实有人数7人。

  第二部分  2024年度部门决算表

  • 收入支出决算总表

  公开01表

  单位:兰州新区纪检监察工委

  2024年度

  金额单位:万元

  收入

  支出

  项目

  行次

  金额

  项目

  行次

  金额

  栏次

  1

  栏次

  2

  一、一般公共预算财政拨款收入

  1

  1394.36

  一、一般公共服务支出

  31

  1165.12

  二、政府性基金预算财政拨款收入

  2

  二、外交支出

  32

  三、国有资本经营预算财政拨款收入

  3

  三、国防支出

  33

  四、上级补助收入

  4

  四、公共安全支出

  34

  五、事业收入

  5

  五、教育支出

  35

  六、经营收入

  6

  六、科学技术支出

  36

  七、附属单位上缴收入

  7

  七、文化旅游体育与传媒支出

  37

  八、其他收入

  8

  3.20

  八、社会保障和就业支出

  38

  128.98

  9

  九、卫生健康支出

  39

  51.82

  10

  十、节能环保支出

  40

  11

  十一、城乡社区支出

  41

  12

  十二、农林水支出

  42

  3.38

  13

  十三、交通运输支出

  43

  14

  十四、资源勘探工业信息等支出

  44

  15

  十五、商业服务业等支出

  45

  16

  十六、金融支出

  46

  17

  十七、援助其他地区支出

  47

  18

  十八、自然资源海洋气象等支出

  48

  19

  十九、住房保障支出

  49

  20

  二十、粮油物资储备支出

  50

  21

  二十一、国有资本经营预算支出

  51

  22

  二十二、灾害防治及应急管理支出

  52

  23

  二十三、其他支出

  53

  24

  二十四、债务还本支出

  54

  25

  二十五、债务付息支出

  55

  26

  二十六、抗疫特别国债安排的支出

  56

  本年收入合计

  27

  1397.56

  本年支出合计

  57

  1398.19

  使用非财政拨款结余(含专用结余)

  28

  结余分配

  58

  年初结转和结余

  29

  0.71

  年末结转和结余

  59

  0.07

  总计

  30

  1398.27

  总计

  60

  1398.27

  注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

  • 收入决算表

  公开02表

  单位:兰州新区纪检监察工委

  2024年度

  金额单位:万元

  项目

  本年收入合计

  财政拨款收入

  上级补助收入

  事业收入

  经营收入

  附属单位上缴收入

  其他收入

  科目代码

  科目名称

  栏次

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  合计

  1,397.56

  1,394.36

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  3.20

  2011101

  行政运行

  1,082.57

  1,082.57

  2011199

  其他纪检监察事务支出

  81.60

  81.60

  2012999

  其他群众团体事务支出

  0.50

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.50

  2013499

  其他统战事务支出

  0.50

  0.50

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

  127.71

  127.71

  2089999

  其他社会保障和就业支出

  1.27

  1.27

  2101101

  行政单位医疗

  34.03

  34.03

  2101103

  公务员医疗补助

  17.79

  17.79

  2130199

  其他农业农村支出

  2.70

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2.70

  2210201

  住房公积金

  48.89

  48.89

  注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

  • 支出决算表

  公开03表

  单位:兰州新区纪检监察工委

  2024年度

  金额单位:万元

  项目

  本年支出合计

  基本支出

  项目支出

  上缴上级支出

  经营支出

  对附属单位补助支出

  科目代码

  科目名称

  栏次

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  合计

  1,398.19

  1,312.72

  85.48

  2011101

  行政运行

  1,082.57

  1,082.57

  2011199

  其他纪检监察事务支出

  81.60

  81.60

  2012999

  其他群众团体事务支出

  0.45

  0.45

  2013499

  其他统战事务支出

  0.50

  0.50

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

  127.71

  127.71

  2089999

  其他社会保障和就业支出

  1.27

  1.27

  2101101

  行政单位医疗

  34.03

  34.03

  2101103

  公务员医疗补助

  17.79

  17.79

  2130199

  其他农业农村支出

  3.38

  3.38

  2210201

  住房公积金

  48.89

  48.89

  注:本表反映部门本年度各项支出情况。

  • 财政拨款收入支出决算总表

  公开04表

  单位:兰州新区纪检监察工委

  2024年度

  金额单位:万元

  收     入

  支     出

  项目

  行次

  金额

  项目

  行次

  合计

  一般公共预算财政拨款

  政府性基金预算财政拨款

  国有资本经营预算财政拨款

  栏次

  1

  栏次

  2

  3

  4

  5

  一、一般公共预算财政拨款

  1

  1,394.36

  一、一般公共服务支出

  33

  1,164.67

  1,164.67

  二、政府性基金预算财政拨款

  2

  二、外交支出

  34

  三、国有资本经营预算财政拨款

  3

  三、国防支出

  35

  4

  四、公共安全支出

  36

  5

  五、教育支出

  37

  6

  六、科学技术支出

  38

  7

  七、文化旅游体育与传媒支出

  39

  8

  八、社会保障和就业支出

  40

  128.98

  128.98

  9

  九、卫生健康支出

  41

  51.82

  51.82

  10

  十、节能环保支出

  42

  11

  十一、城乡社区支出

  43

  12

  十二、农林水支出

  44

  13

  十三、交通运输支出

  45

  14

  十四、资源勘探工业信息等支出

  46

  15

  十五、商业服务业等支出

  47

  16

  十六、金融支出

  48

  17

  十七、援助其他地区支出

  49

  18

  十八、自然资源海洋气象等支出

  50

  19

  十九、住房保障支出

  51

  48.89

  48.89

  20

  二十、粮油物资储备支出

  52

  21

  二十一、国有资本经营预算支出

  53

  22

  二十二、灾害防治及应急管理支出

  54

  23

  二十三、其他支出

  55

  24

  二十四、债务还本支出

  56

  25

  二十五、债务付息支出

  57

  26

  二十六、抗疫特别国债安排的支出

  58

  本年收入合计

  27

  1,394.36

  本年支出合计

  59

  1,394.36

  1,394.36

  年初财政拨款结转和结余

  28

  0.00

  年末财政拨款结转和结余

  60

    一般公共预算财政拨款

  29

  0.00

  61

    政府性基金预算财政拨款

  30

  62

    国有资本经营预算财政拨款

  31

  63

  总计

  32

  1,394.36

  总计

  64

  1,394.36

  1,394.36

  注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

  • 一般公共预算财政拨款支出决算表

  公开05表

  单位:兰州新区纪检监察工委

  2024年度

  金额单位:万元

  项目

  本年支出

  科目代码

  科目名称

  小计

  基本支出

  项目支出

  栏次

  1

  2

  3

  合计

  1,394.36

  1,312.27

  82.10

  2011101

  行政运行

  1,082.57

  1,082.57

  2011199

  其他纪检监察事务支出

  81.60

  81.60

  2013499

  其他统战事务支出

  0.50

  0.50

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

  127.71

  127.71

  2089999

  其他社会保障和就业支出

  1.27

  1.27

  2101101

  行政单位医疗

  34.03

  34.03

  2101103

  公务员医疗补助

  17.79

  17.79

  2210201

  住房公积金

  48.89

  48.89

  注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

  • 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  公开06表

  单位:兰州新区纪检监察工委

  2024年度

  金额单位:万元

  人员经费

  公用经费

  科目代码

  科目名称

  决算数

  科目代码

  科目名称

  决算数

  科目代码

  科目名称

  决算数

  301

  工资福利支出

  671.09

  302

  商品和服务支出

  97.67

  307

  债务利息及费用支出

  0.00

  30101

    基本工资

  204.32

  30201

    办公费

  16.00

  30701

    国内债务付息

  0.00

  30102

    津贴补贴

  187.89

  30202

    印刷费

  3.75

  30702

    国外债务付息

  0.00

  30103

    奖金

  0.00

  30203

    咨询费

  0.00

  310

  资本性支出

  0.00

  30106

    伙食补助费

  0.00

  30204

    手续费

  0.00

  31001

    房屋建筑物购建

  0.00

  30107

    绩效工资

  16.90

  30205

    水费

  0.00

  31002

    办公设备购置

  0.00

  30108

    机关事业单位基本养老保险缴费

  127.71

  30206

    电费

  0.00

  31003

    专用设备购置

  0.00

  30109

    职业年金缴费

  0.00

  30207

    邮电费

  2.27

  31005

    基础设施建设

  0.00

  30110

    职工基本医疗保险缴费

  34.03

  30208

    取暖费

  0.00

  31006

    大型修缮

  0.00

  30111

    公务员医疗补助缴费

  17.79

  30209

    物业管理费

  0.00

  31007

    信息网络及软件购置更新

  0.00

  30112

    其他社会保障缴费

  1.27

  30211

    差旅费

  1.77

  31008

    物资储备

  0.00

  30113

    住房公积金

  48.89

  30212

    因公出国(境)费用

  0.00

  31009

    土地补偿

  0.00

  30114

    医疗费

  0.00

  30213

    维修(护)费

  0.00

  31010

    安置补助

  0.00

  30199

    其他工资福利支出

  32.28

  30214

    租赁费

  0.00

  31011

    地上附着物和青苗补偿

  0.00

  303

  对个人和家庭的补助

  543.51

  30215

    会议费

  0.00

  31012

    拆迁补偿

  0.00

  30301

    离休费

  0.00

  30216

    培训费

  0.00

  31013

    公务用车购置

  0.00

  30302

    退休费

  0.00

  30217

    公务接待费

  1.12

  31019

    其他交通工具购置

  0.00

  30303

    退职(役)费

  0.00

  30218

    专用材料费

  0.00

  31021

    文物和陈列品购置

  0.00

  30304

    抚恤金

  0.00

  30224

    被装购置费

  0.00

  31022

    无形资产购置

  0.00

  30305

    生活补助

  543.51

  30225

    专用燃料费

  0.00

  31099

    其他资本性支出

  0.00

  30306

    救济费

  0.00

  30226

    劳务费

  0.00

  399

  其他支出

  0.00

  30307

    医疗费补助

  0.00

  30227

    委托业务费

  0.00

  39907

    国家赔偿费用支出

  0.00

  30308

    助学金

  0.00

  30228

    工会经费

  0.00

  39908

    对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

  0.00

  30309

    奖励金

  0.00

  30229

    福利费

  2.02

  39909

    经常性赠与

  0.00

  30310

    个人农业生产补贴

  0.00

  30231

    公务用车运行维护费

  0.00

  39910

    资本性赠与

  0.00

  30311

    代缴社会保险费

  0.00

  30239

    其他交通费用

  70.74

  39999

    其他支出

  30399

    其他对个人和家庭的补助

  0.00

  30240

    税金及附加费用

  0.00

  30299

    其他商品和服务支出

  0.00

  人员经费合计

  1,214.59

  公用经费合计

  97.67

  注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

  • 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  公开07表

  单位:兰州新区纪检监察工委

  2024年度

  金额单位:万元

  项目

  年初结转和结余

  本年收入

  本年支出

  年末结转和结余

  科目代码

  科目名称

  小计

  基本支出

  项目支出

  栏次

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  合计

  注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门没有政府性基金预算财政拨款收入、支出,故本表无数据。

  • 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  公开08表

  单位:兰州新区纪检监察工委

  2024年度

  金额单位:万元

  项目

  本年支出

  科目代码

  科目名称

  合计

  基本支出

  项目支出

  栏次

  1

  2

  3

  合计

  注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况,本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

  国有企业退休人员社会化管理补助支出

  • 财政拨款“三公”经费支出决算表

  公开09表

  单位:兰州新区纪检监察工委

  2024年度

  金额单位:万元

  预算数

  决算数

  合计

  因公出国(境)费

  公务用车购置及运行维护费

  公务接待费

  合计

  因公出国(境)费

  公务用车购置及运行维护费

  公务接待费

  小计

  公务用车购置费

  公务用车运行维护费

  小计

  公务用车购置费

  公务用车运行维护费

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  1.36

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  1.36

  1.12

  1.12

  注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

  第三部分  2024年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2024年度收、支总计均为1398.27万元。与上年度相比,收、支总计各减少1.52万元,下降0.11%,主要原因是严格执行过紧日子要求,一般公共服务支出减少68.9万元

  二、收入决算情况说明

  2024年度收入合计1397.56万元,其中:财政拨款收入1394.36万元,占99.77%;其他收入3.2万元,占1.23%;

  三、支出决算情况说明

  2024年度支出合计1398.19万元,其中:基本支出1312.72万元,占93.89%;项目支出84.48万元,占6.04%。 

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2024年度财政拨款收、支总计均为1394.36万元。与上年相比,减少0.96万元,下降0.07%。主要原因是人员调动和职务变动的原因,导致社会保障和就业支出、卫生健康支出降低。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2024年度一般公共预算财政拨款支出1394.36万元,较上年决算数减少0.96万元,下降0.07%。主要原因是人员调动和职务变动的原因导致一般公共预算财政拨款资金支出减少。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2024年度一般公共预算财政拨款支出1394.36万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1164.17万元,占83.49%;社会保障和就业支出128.98万元,占9.25%;卫生健康支出51.82万元,占3.72%;住房保障支出48.89万元,占3.51%;其他支出0.5万元,占0.04%;

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1664.09万元,支出决算为1394.36万元,完成年初预算的83.79%。其中:

  1.一般公共服务支出年初预算数为1496.90万元,支出决算为1164.67万元,完成年初预算的77.81%,决算数小于预算数的主要原因一是本年度我委节约财政资金,压缩公务支出;二是年初预算的培训费因上级部门分配名额有限,参加的培训次数少。

  2.社会保障和就业支出年初预算数为66.48万元,支出决算为128.98万元,完成年初预算的194.01%,决算数大于预算数的主要原因是一是人员工资的晋升调标导致保险缴费增加;二是中期增加了13名同志的养老保险等费用。

  3.卫生健康支出年初预算数为51.82万元,支出决算为51.82万元,完成年初预算的100%。

  4.住房保障支出年初预算数为48.91万元,支出决算为48.89万元,完成年初预算的99.97%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动和职务变动导致人员缴费基数变化。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1312.26万元。其中:

  人员经费1214.59万元,较上年决算数减少1.84万元,下降0.15%,主要原因是年内人员调动和职务变动导致基数减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、行政事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、职业年金缴费、其他工资福利支出等。

  公用经费97.67万元,较上年决算数增加56.26万元,增长135.86%,主要原因是办案量增加导致其他交通费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费等。

  七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

  本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

  八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

  本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

  九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

  2024年度“三公”经费支出全年预算数为1.36万元,支出决算为1.12万元,决算数小于预算数的主要原因是主要原因是公务接待费减少。2024年上级纪检监察机关来新区办案、调查取证、调研、督导检查量减少,相应的公务接待费用减少。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  1.因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数减少0万元,下降0%。

  2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数减少0万元,增长/下降0%。

  其中:1.公务用车购置费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数减少0万元,下降0%。

  2.公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数减少0万元,下降0%。

  3.公务接待费全年预算数为1.36万元,支出决算为1.12万元,决算数小于预算数的认真贯彻落实中央八项规定精神和新区党工委、管委会关于过紧日子要求,严控“三公”经费支出,较上年决算数减少0.39万元,下降25.83%,主要原因是2024年上级纪检监察机关来新区办案、调查取证、调研、督导检查量减少,相应的公务接待费用减少。

  (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

  2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

  十、机关运行经费支出情况说明

  2024年度本部门机关运行经费支出97.67万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数增加56.26万元,增长135.86%,主要原因是办案量增加导致交通费用增加。

  本年度会议费支出2.95万元,较上年决算数减少3.14万元,下降51.56%,主要原因是计划召开的部分会议,调整会议地点,未产生费用。

  本年度培训费支出0万元,较上年决算数减少3万元,下降100%,主要原因是2024年未支出需要列支培训费的费用,年初计划的培训因客观原因取消。

  十一、政府采购支出情况说明

  2024年度本部门政府采购支出合计4.8万元,其中:政府采购货物支出4.8 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.8万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额4.8万元,占政府采购支出总额的100%。

  十二、国有资产占用情况说明

  截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

  十三、其他需要说明的情况

  由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

  第四部分  预算绩效情况说明

  预算绩效管理工作开展情况

  按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目8个,涉及资金85.47万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“巡察工作经费”“会议费用”等8个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出85.47万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,2024年我委整体绩效目标自评结果良好,分值97分。

  绩效自评结果

  我部门在2024年度部门决算中反映巡察工作经费、会议费用等4个项目绩效自评结果。(因涉密原因,整体支出绩效自评表、纪检监察专项、办案专项、信息化建设、中央纪检监察转移支付5个项目不予公开)

  1.“巡察工作经费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.83分。项目全年预算数为10万元,执行数为2.83万元,完成预算的28.3%。项目绩效目标完成情况:一是巡察8家单位,完成年初计划;二是开展巡察工作培训2次,完成年初计划。三是服务对象满意度≧95%;发现的主要问题及原因:年初计划的巡察人员培训、信息化建设因上级部门未批准的原因未开展,下一步改进措施:提高预算精准度,不断提升项目预算资金执行率。巡察工作经费项目绩效自评情况:良好。

  2.“会议费用”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.95分。项目全年预算数为10万元,执行数为2.95万元,完成预算的29.5%。项目绩效目标完成情况:一是会议目标实现率100%;二是召开会议及时;三是服务对象满意度≧95%。发现的主要问题及原因:是资金支出率不高,主要原因是年初计划的几个会议因客观原因未召开,下一步改进措施:提高预算精准度,不断提升项目预算资金执行率。会议费用项目绩效自评情况:良好。

  3.“四强党支部创建奖补资金项目库”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.5万元,执行数为0.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是组织致公党员参加活动2次,参加率100%;二是党建活动完成及时率100%;三是服务对象满意度≧90%。四强党支部创建奖补资金项目库项目绩效自评情况:优。

  4.“公益性岗位人员生活补助”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.69万元,上年结转0.7万元,执行数为3.4万元,完成预算的100%。绩效自评情况:优。

  (绩效自评表附后)

  部门重点绩效评价结果

  我单位将以绩效自评结果作为完善政策和改进绩效管理的重要依据,进一步提高预算绩效管理水平,并按照有关规定及时向社会公开绩效自评结果。

  名词解释

  一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

  五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

  六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

  八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        附件:

        附件1:兰州新区纪工委监工委(巡察办)2024年度部门整体支出绩效评价报告

        附件2:兰州新区纪工委监工委(巡察办)预算项目支出绩效自评表