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2024年度兰州新区卫生健康委员会(汇总)部门决算

来源: 兰州新区卫生健康委员会

时间: 2025/09/18/ 16:51 

字号:[][][]

  目  录

  第一部分  部门概况

  一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分  2024年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  九、财政拨款“三公”经费支出决算表

  第三部分  2024年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

  八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

  九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  十、机关运行经费支出情况说明

  十一、政府采购支出情况说明

  十二、国有资产占用情况说明

  十三、其他需要说明的情况

  第四部分  预算绩效情况说明

  第五部分  名词解释

  第一部分 部门概况

  一、部门职责

  兰州新区卫生健康委员会在兰州新区管委会的正确领导下:

  (一)贯彻落实党中央和省卫生健康和中医药事业法律法规和方针政策,统筹规划新区卫生健康资源配置,拟订区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普患化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

  (二)协调推进深化新区医药卫生体制改革,研究提出深化医药卫生体制改革方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革,推进管办分高,健全落实现代医院管理制度,制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

  (三)制定并组织落实新区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。制定新区卫生应急和紧急医疗救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估方案,负责卫生应急工作,组织和指导新区突发公共卫生事件的预防控制和医疗卫生救援,报告法定传染病疫情和突发公共卫生事件应急处置信息。

  (四)组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进新区老年健康服务体系建设和医养结合工作。

  (五)贯彻落实国家、省药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估,负责国家和省食品安全标准的宣传贯彻和追踪评价。

  (六)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督,建立健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

  (七)制定新区医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家、省卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗机构服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

  (八)负责新区计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议,组织实施计划生育相关政策。

  (九)拟订并实施新区基层卫生、妇幼健康发展规划和政策措施,指导新区基层卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。拟订新区卫生健康科技发展规划,组织实施相关科研项目;推进卫生健康科技创新发展。

  (十)负责卫生健康宣传教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施卫生健康统计调查。组织指导卫生行业国际交流合作与援外工作,开展与港澳台的交流与合作。

  (十一)制定并组织实施新区中医药事业产业发展规划。完善中医药发展政策措施,加强医疗机构和公共卫生领域的中医药建设,加大中医药人才培养力度,协调推进中医药服务贸易和中医药相关产业建设。

  (十二)负责新区确定的保健对象的医疗保健工作,承担新区重大会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

  (十三)负责公众健康权益保障工作,维护患者在就医过程中的基本权益和老年人合法权益。

  (十四)负责新区红十字会的业务工作。

  (十五)负责新区爱国卫生运动委员会的业务工作。

  (十六)完成新区党工委、管委会和上级业务部门交办的其他任务。

  二、机构设置

  根据上述职责,兰州新区卫生健康委员会系统共计11家汇总单位,分别为兰州新区卫健委本级、兰州新区第一人民医院、疾病预防控制中心、秦川卫生院、中川卫生院、西岔卫生院、上川镇卫生院、雅苑社区卫生服务中心、新安社区卫生服务中心、栖霞社区卫生服务中心、西岔综合门诊部。

  2024年末在职人员编制931人,实有672人,其他人员259人。

  第二部分  2024年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  公开01表

  部门:兰州新区卫生健康委员会(汇总)

  2024年度

  金额单位:万元

  收入

  支出

  项目

  行次

  金额

  项目

  行次

  金额

  栏次

  1

  栏次

  2

  一、一般公共预算财政拨款收入

  1

  24,403.53

  一、一般公共服务支出

  31

  12.51

  二、政府性基金预算财政拨款收入

  2

  二、外交支出

  32

  三、国有资本经营预算财政拨款收入

  3

  三、国防支出

  33

  四、上级补助收入

  4

  0.00

  四、公共安全支出

  34

  五、事业收入

  5

  20,204.81

  五、教育支出

  35

  六、经营收入

  6

  0.00

  六、科学技术支出

  36

  七、附属单位上缴收入

  7

  0.00

  七、文化旅游体育与传媒支出

  37

  八、其他收入

  8

  383.27

  八、社会保障和就业支出

  38

  1,686.86

  9

  九、卫生健康支出

  39

  43,684.31

  10

  十、节能环保支出

  40

  11

  十一、城乡社区支出

  41

  12

  十二、农林水支出

  42

  13

  十三、交通运输支出

  43

  14

  十四、资源勘探工业信息等支出

  44

  15

  十五、商业服务业等支出

  45

  16

  十六、金融支出

  46

  17

  十七、援助其他地区支出

  47

  18

  十八、自然资源海洋气象等支出

  48

  19

  十九、住房保障支出

  49

  525.72

  20

  二十、粮油物资储备支出

  50

  21

  二十一、国有资本经营预算支出

  51

  22

  二十二、灾害防治及应急管理支出

  52

  23

  二十三、其他支出

  53

  24

  二十四、债务还本支出

  54

  25

  二十五、债务付息支出

  55

  26

  二十六、抗疫特别国债安排的支出

  56

  本年收入合计

  27

  44,991.62

  本年支出合计

  57

  45,909.40

  使用非财政拨款结余(含专用结余)

  28

  结余分配

  58

  0.00

  年初结转和结余

  29

  1,172.82

  年末结转和结余

  59

  255.04

  总计

  30

  46,164.44

  总计

  60

  46,164.44

  注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

  二、收入决算表

  公开02表

  部门:兰州新区卫生健康委员会(汇总)

  2024年度

  金额单位:万元

  项目

  本年收入合计

  财政拨款收入

  上级补助收入

  事业收入

  经营收入

  附属单位上缴收入

  其他收入

  科目代码

  科目名称

  栏次

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  合计

  44,991.62

  24,403.53

  0.00

  20,204.81

  0.00

  0.00

  383.27

  201

  一般公共服务支出

  6.75

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  6.75

  20132

  组织事务

  6.75

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  6.75

  2013299

  其他组织事务支出

  6.75

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  6.75

  208

  社会保障和就业支出

  1,688.12

  1,623.27

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  64.85

  20805

  行政事业单位养老支出

  738.65

  738.65

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2080501

  行政单位离退休

  1.04

  1.04

  2080502

  事业单位离退休

  24.90

  24.90

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

  712.70

  712.70

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  20807

  就业补助

  63.42

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  63.42

  2080705

  公益性岗位补贴

  63.42

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  63.42

  20808

  抚恤

  14.99

  14.99

  2080801

  死亡抚恤

  14.99

  14.99

  20810

  社会福利

  830.84

  830.84

  2081001

  儿童福利

  830.84

  830.84

  20816

  红十字事业

  1.43

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  1.43

  2081699

  其他红十字事业支出

  1.43

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  1.43

  20899

  其他社会保障和就业支出

  38.80

  38.80

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2089999

  其他社会保障和就业支出

  38.80

  38.80

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  210

  卫生健康支出

  42,771.03

  22,254.54

  0.00

  20,204.81

  0.00

  0.00

  311.68

  21001

  卫生健康管理事务

  588.12

  588.12

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2100101

  行政运行

  580.12

  580.12

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2100199

  其他卫生健康管理事务支出

  8.00

  8.00

  21002

  公立医院

  20,525.32

  5,925.36

  0.00

  14,599.96

  0.00

  0.00

  0.00

  2100201

  综合医院

  20,126.32

  5,526.36

  0.00

  14,599.96

  0.00

  0.00

  0.00

  2100299

  其他公立医院支出

  399.00

  399.00

  21003

  基层医疗卫生机构

  12,719.19

  6,906.05

  0.00

  5,604.86

  0.00

  0.00

  208.28

  2100301

  城市社区卫生机构

  5,580.59

  2,761.58

  0.00

  2,784.14

  0.00

  0.00

  34.86

  2100302

  乡镇卫生院

  6,170.43

  3,176.30

  0.00

  2,820.71

  0.00

  0.00

  173.42

  2100399

  其他基层医疗卫生机构支出

  968.17

  968.17

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  21004

  公共卫生

  6,045.69

  5,946.49

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  99.20

  2100401

  疾病预防控制机构

  831.11

  828.11

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  3.00

  2100402

  卫生监督机构

  24.60

  24.60

  2100403

  妇幼保健机构

  18.00

  18.00

  2100405

  应急救治机构

  162.00

  162.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2100408

  基本公共卫生服务

  3,648.93

  3,620.66

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  28.27

  2100409

  重大公共卫生服务

  444.87

  442.02

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2.85

  2100410

  突发公共卫生事件应急处置

  846.82

  821.82

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  25.00

  2100499

  其他公共卫生支出

  69.36

  29.29

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  40.08

  21007

  计划生育事务

  34.75

  34.75

  2100717

  计划生育服务

  34.75

  34.75

  21011

  行政事业单位医疗

  520.69

  520.69

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2101101

  行政单位医疗

  19.37

  19.37

  2101102

  事业单位医疗

  365.01

  365.01

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2101103

  公务员医疗补助

  136.32

  136.32

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  21015

  医疗保障管理事务

  7.50

  7.50

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2101504

  信息化建设

  7.50

  7.50

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  21017

  中医药事务

  207.87

  207.87

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2101704

  中医(民族医)药专项

  207.87

  207.87

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  21099

  其他卫生健康支出

  2,121.90

  2,117.70

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  4.20

  2109999

  其他卫生健康支出

  2,121.90

  2,117.70

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  4.20

  221

  住房保障支出

  525.72

  525.72

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  22102

  住房改革支出

  525.72

  525.72

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2210201

  住房公积金

  525.72

  525.72

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

  三、支出决算表

  公开03表

  部门:兰州新区卫生健康委员会(汇总)

  2024年度

  金额单位:万元

  项目

  本年支出合计

  基本支出

  项目支出

  上缴上级支出

  经营支出

  对附属单位补助支出

  科目代码

  科目名称

  栏次

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  合计

  45,909.40

  31,984.22

  13,925.17

  201

  一般公共服务支出

  12.51

  12.51

  20104

  发展与改革事务

  7.45

  7.45

  2010401

  行政运行

  7.45

  7.45

  20132

  组织事务

  5.06

  5.06

  2013299

  其他组织事务支出

  5.06

  5.06

  208

  社会保障和就业支出

  1,686.86

  792.43

  894.42

  20805

  行政事业单位养老支出

  738.65

  738.65

  2080501

  行政单位离退休

  1.04

  1.04

  2080502

  事业单位离退休

  24.90

  24.90

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

  712.70

  712.70

  20807

  就业补助

  62.13

  62.13

  2080705

  公益性岗位补贴

  62.13

  62.13

  20808

  抚恤

  14.99

  14.99

  2080801

  死亡抚恤

  14.99

  14.99

  20810

  社会福利

  830.84

  830.84

  2081001

  儿童福利

  830.84

  830.84

  20816

  红十字事业

  1.45

  1.45

  2081699

  其他红十字事业支出

  1.45

  1.45

  20899

  其他社会保障和就业支出

  38.80

  38.80

  2089999

  其他社会保障和就业支出

  38.80

  38.80

  210

  卫生健康支出

  43,684.31

  30,666.07

  13,018.24

  21001

  卫生健康管理事务

  588.12

  578.32

  9.80

  2100101

  行政运行

  580.12

  578.32

  1.80

  2100199

  其他卫生健康管理事务支出

  8.00

  8.00

  21002

  公立医院

  20,525.32

  18,170.31

  2,355.01

  2100201

  综合医院

  20,126.32

  18,170.31

  1,956.01

  2100299

  其他公立医院支出

  399.00

  399.00

  21003

  基层医疗卫生机构

  13,076.96

  10,950.99

  2,125.97

  2100301

  城市社区卫生机构

  6,030.82

  5,565.87

  464.95

  2100302

  乡镇卫生院

  6,077.97

  5,385.12

  692.85

  2100399

  其他基层医疗卫生机构支出

  968.17

  968.17

  21004

  公共卫生

  6,543.99

  445.76

  6,098.23

  2100401

  疾病预防控制机构

  1,038.95

  184.10

  854.86

  2100402

  卫生监督机构

  24.60

  24.60

  2100403

  妇幼保健机构

  18.00

  18.00

  2100405

  应急救治机构

  162.00

  162.00

  2100408

  基本公共卫生服务

  3,758.16

  70.67

  3,687.49

  2100409

  重大公共卫生服务

  496.19

  3.06

  493.13

  2100410

  突发公共卫生事件应急处置

  846.82

  25.00

  821.82

  2100499

  其他公共卫生支出

  199.27

  162.94

  36.33

  21007

  计划生育事务

  34.75

  34.75

  2100717

  计划生育服务

  34.75

  34.75

  21011

  行政事业单位医疗

  520.69

  520.69

  2101101

  行政单位医疗

  19.37

  19.37

  2101102

  事业单位医疗

  365.01

  365.01

  2101103

  公务员医疗补助

  136.32

  136.32

  21015

  医疗保障管理事务

  7.50

  7.50

  2101504

  信息化建设

  7.50

  7.50

  21017

  中医药事务

  207.87

  207.87

  2101704

  中医(民族医)药专项

  207.87

  207.87

  21099

  其他卫生健康支出

  2,179.10

  2,179.10

  2109999

  其他卫生健康支出

  2,179.10

  2,179.10

  221

  住房保障支出

  525.72

  525.72

  22102

  住房改革支出

  525.72

  525.72

  2210201

  住房公积金

  525.72

  525.72

  注:本表反映部门本年度各项支出情况。

  四、财政拨款收入支出决算总表

  公开04表

  部门:兰州新区卫生健康委员会(汇总)

  2024年度

  金额单位:万元

  收     入

  支     出

  项目

  行次

  金额

  项目

  行次

  合计

  一般公共预算财政拨款

  政府性基金预算财政拨款

  国有资本经营预算财政拨款

  栏次

  1

  栏次

  2

  3

  4

  5

  一、一般公共预算财政拨款

  1

  24,403.53

  一、一般公共服务支出

  33

  二、政府性基金预算财政拨款

  2

  二、外交支出

  34

  三、国有资本经营预算财政拨款

  3

  三、国防支出

  35

  4

  四、公共安全支出

  36

  5

  五、教育支出

  37

  6

  六、科学技术支出

  38

  7

  七、文化旅游体育与传媒支出

  39

  8

  八、社会保障和就业支出

  40

  1,623.27

  1,623.27

  9

  九、卫生健康支出

  41

  22,254.54

  22,254.54

  10

  十、节能环保支出

  42

  11

  十一、城乡社区支出

  43

  12

  十二、农林水支出

  44

  13

  十三、交通运输支出

  45

  14

  十四、资源勘探工业信息等支出

  46

  15

  十五、商业服务业等支出

  47

  16

  十六、金融支出

  48

  17

  十七、援助其他地区支出

  49

  18

  十八、自然资源海洋气象等支出

  50

  19

  十九、住房保障支出

  51

  525.72

  525.72

  20

  二十、粮油物资储备支出

  52

  21

  二十一、国有资本经营预算支出

  53

  22

  二十二、灾害防治及应急管理支出

  54

  23

  二十三、其他支出

  55

  24

  二十四、债务还本支出

  56

  25

  二十五、债务付息支出

  57

  26

  二十六、抗疫特别国债安排的支出

  58

  本年收入合计

  27

  24,403.53

  本年支出合计

  59

  24,403.53

  24,403.53

  年初财政拨款结转和结余

  28

  0.00

  年末财政拨款结转和结余

  60

  0.00

  0.00

    一般公共预算财政拨款

  29

  0.00

  61

    政府性基金预算财政拨款

  30

  62

    国有资本经营预算财政拨款

  31

  63

  总计

  32

  24,403.53

  总计

  64

  24,403.53

  24,403.53

  注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  公开05表

  部门:兰州新区卫生健康委员会(汇总)

  2024年度

  金额单位:万元

  项目

  本年支出

  科目代码

  科目名称

  小计

  基本支出

  项目支出

  栏次

  1

  2

  3

  合计

  24,403.53

  10,951.69

  13,451.84

  208

  社会保障和就业支出

  1,623.27

  792.43

  830.84

  20805

  行政事业单位养老支出

  738.65

  738.65

  2080501

  行政单位离退休

  1.04

  1.04

  2080502

  事业单位离退休

  24.90

  24.90

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

  712.70

  712.70

  20808

  抚恤

  14.99

  14.99

  2080801

  死亡抚恤

  14.99

  14.99

  20810

  社会福利

  830.84

  830.84

  2081001

  儿童福利

  830.84

  830.84

  20899

  其他社会保障和就业支出

  38.80

  38.80

  2089999

  其他社会保障和就业支出

  38.80

  38.80

  210

  卫生健康支出

  22,254.54

  9,633.53

  12,621.00

  21001

  卫生健康管理事务

  588.12

  578.32

  9.80

  2100101

  行政运行

  580.12

  578.32

  1.80

  2100199

  其他卫生健康管理事务支出

  8.00

  8.00

  21002

  公立医院

  5,925.36

  3,570.35

  2,355.01

  2100201

  综合医院

  5,526.36

  3,570.35

  1,956.01

  2100299

  其他公立医院支出

  399.00

  399.00

  21003

  基层医疗卫生机构

  6,906.05

  4,780.08

  2,125.97

  2100301

  城市社区卫生机构

  2,761.58

  2,296.63

  464.95

  2100302

  乡镇卫生院

  3,176.30

  2,483.45

  692.85

  2100399

  其他基层医疗卫生机构支出

  968.17

  968.17

  21004

  公共卫生

  5,946.49

  184.10

  5,762.39

  2100401

  疾病预防控制机构

  828.11

  184.10

  644.01

  2100402

  卫生监督机构

  24.60

  24.60

  2100403

  妇幼保健机构

  18.00

  18.00

  2100405

  应急救治机构

  162.00

  162.00

  2100408

  基本公共卫生服务

  3,620.66

  3,620.66

  2100409

  重大公共卫生服务

  442.02

  442.02

  2100410

  突发公共卫生事件应急处置

  821.82

  821.82

  2100499

  其他公共卫生支出

  29.29

  29.29

  21007

  计划生育事务

  34.75

  34.75

  2100717

  计划生育服务

  34.75

  34.75

  21011

  行政事业单位医疗

  520.69

  520.69

  2101101

  行政单位医疗

  19.37

  19.37

  2101102

  事业单位医疗

  365.01

  365.01

  2101103

  公务员医疗补助

  136.32

  136.32

  21015

  医疗保障管理事务

  7.50

  7.50

  2101504

  信息化建设

  7.50

  7.50

  21017

  中医药事务

  207.87

  207.87

  2101704

  中医(民族医)药专项

  207.87

  207.87

  21099

  其他卫生健康支出

  2,117.70

  2,117.70

  2109999

  其他卫生健康支出

  2,117.70

  2,117.70

  221

  住房保障支出

  525.72

  525.72

  22102

  住房改革支出

  525.72

  525.72

  2210201

  住房公积金

  525.72

  525.72

  注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  公开06表

  部门:兰州新区卫生健康委员会(汇总)

  2024年度

  金额单位:万元

  人员经费

  公用经费

  科目代码

  科目名称

  决算数

  科目代码

  科目名称

  决算数

  科目代码

  科目名称

  决算数

  301

  工资福利支出

  6,511.67

  302

  商品和服务支出

  727.76

  307

  债务利息及费用支出

  0.00

  30101

    基本工资

  2,177.75

  30201

    办公费

  54.64

  30701

    国内债务付息

  0.00

  30102

    津贴补贴

  788.36

  30202

    印刷费

  32.29

  30702

    国外债务付息

  0.00

  30103

    奖金

  0.00

  30203

    咨询费

  0.00

  310

  资本性支出

  0.00

  30106

    伙食补助费

  0.00

  30204

    手续费

  0.00

  31001

    房屋建筑物购建

  0.00

  30107

    绩效工资

  1,453.09

  30205

    水费

  21.90

  31002

    办公设备购置

  0.00

  30108

    机关事业单位基本养老保险缴费

  712.70

  30206

    电费

  38.16

  31003

    专用设备购置

  0.00

  30109

    职业年金缴费

  0.00

  30207

    邮电费

  31.62

  31005

    基础设施建设

  0.00

  30110

    职工基本医疗保险缴费

  384.37

  30208

    取暖费

  295.10

  31006

    大型修缮

  0.00

  30111

    公务员医疗补助缴费

  136.32

  30209

    物业管理费

  0.00

  31007

    信息网络及软件购置更新

  0.00

  30112

    其他社会保障缴费

  38.80

  30211

    差旅费

  48.28

  31008

    物资储备

  0.00

  30113

    住房公积金

  525.72

  30212

    因公出国(境)费用

  0.00

  31009

    土地补偿

  0.00

  30114

    医疗费

  0.00

  30213

    维修(护)费

  16.30

  31010

    安置补助

  0.00

  30199

    其他工资福利支出

  294.55

  30214

    租赁费

  0.00

  31011

    地上附着物和青苗补偿

  0.00

  303

  对个人和家庭的补助

  3,712.26

  30215

    会议费

  0.00

  31012

    拆迁补偿

  0.00

  30301

    离休费

  0.00

  30216

    培训费

  30.01

  31013

    公务用车购置

  0.00

  30302

    退休费

  16.90

  30217

    公务接待费

  0.00

  31019

    其他交通工具购置

  0.00

  30303

    退职(役)费

  0.00

  30218

    专用材料费

  0.00

  31021

    文物和陈列品购置

  0.00

  30304

    抚恤金

  14.99

  30224

    被装购置费

  0.00

  31022

    无形资产购置

  0.00

  30305

    生活补助

  3,671.33

  30225

    专用燃料费

  0.00

  31099

    其他资本性支出

  0.00

  30306

    救济费

  0.00

  30226

    劳务费

  7.50

  399

  其他支出

  0.00

  30307

    医疗费补助

  9.04

  30227

    委托业务费

  0.00

  39907

    国家赔偿费用支出

  0.00

  30308

    助学金

  0.00

  30228

    工会经费

  0.00

  39908

    对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

  0.00

  30309

    奖励金

  0.00

  30229

    福利费

  100.88

  39909

    经常性赠与

  0.00

  30310

    个人农业生产补贴

  0.00

  30231

    公务用车运行维护费

  3.12

  39910

    资本性赠与

  0.00

  30311

    代缴社会保险费

  0.00

  30239

    其他交通费用

  47.97

  39999

    其他支出

  30399

    其他对个人和家庭的补助

  0.00

  30240

    税金及附加费用

  0.00

  30299

    其他商品和服务支出

  0.00

  人员经费合计

  10,223.93

  公用经费合计

  727.76

  注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  公开07表

  部门:兰州新区卫生健康委员会(汇总)

  2024年度

  金额单位:万元

  项目

  年初结转和结余

  本年收入

  本年支出

  年末结转和结余

  科目代码

  科目名称

  小计

  基本支出

  项目支出

  栏次

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  合计

  注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

  八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  公开08表

  部门:兰州新区卫生健康委员会(汇总)

  2024年度

  金额单位:万元

  项目

  本年支出

  科目代码

  科目名称

  合计

  基本支出

  项目支出

  栏次

  1

  2

  3

  合计

  注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

  九、财政拨款“三公”经费支出决算表

  公开09表

  部门:兰州新区卫生健康委员会(汇总)

  2024年度

  金额单位:万元

  预算数

  决算数

  合计

  因公出国(境)费

  公务用车购置及运行维护费

  公务接待费

  合计

  因公出国(境)费

  公务用车购置及运行维护费

  公务接待费

  小计

  公务用车购置费

  公务用车运行维护费

  小计

  公务用车购置费

  公务用车运行维护费

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  7.64

  0.00

  7.00

  0.00

  7.00

  0.64

  3.12

  3.12

  3.12

  注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

  备注:公开07表、公开08表、公开09表本部门没有相关数据,故表7、表8及表9无数据。

  第三部分  2024年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2024年度收、支总计均为46164.44万元。与上年度相比,收、支总计各减少7626.96万元,下降14.18%,主要原因是本年度度随着医疗机构业务常态化,医疗机构医疗收支较上年有所下降。

  二、收入决算情况说明

  2024年度收入合计44991.62万元,其中:财政拨款收入24403.53万元,占54.24%;事业收入20204.81万元,占44.91%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入383.27万元,占0.85%;

  三、支出决算情况说明

  2024年度支出合计45909.40万元,其中:基本支出31984.22万元,占69.67%;项目支出13925.17万元,占30.33%;

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2024年度财政拨款收、支总计均为24403.53万元。与上年相比,各减少16.45万元,下降0.07%。主要原因是2024年项目资金减少了疫情常态化补助资金。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2024年度一般公共预算财政拨款支出24403.53万元,较上年决算数减少16.45万元,下降0.07%。主要原因是要原因是2024年项目资金减少了疫情常态化补助资金。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2024年度一般公共预算财政拨款支出24403.53万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出1623.27万元,占6.65%;卫生健康支出22254.54万元,占91.19%;住房保障支出525.72万元,占2.15%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为22812.01万元,支出决算为24403.53万元,完成年初预算的106.98%。其中:

  1.社会保障和就业支出年初预算数为754.12万元,支出决算为1623.27万元,完成年初预算的215.25%,决算数大于预算数的主要原因是本年度人员新增、工资晋升,导致社保缴费基数上浮,社会保障和就业支出增加。

  2.卫生健康支出年初预算数为21545.92万元,支出决算为22254.54万元,完成年初预算的103.29%,决算数大于预算数的主要原因是本年度人员新增、工资晋升导致工资福利费增加。

  3.住房保障支出年初预算数为511.98万元,支出决算为525.72万元,完成年初预算的102.68%,决算数大于预算数的主要原因是主要原因是本年度人员新增、工资晋升,导致住房公积金缴费基数上浮,住房保障支出增加。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2024年度一般公共预算财政拨款基本支出10951.69万元。其中:

  人员经费10223.93万元,较上年决算数增加123.92万元,增长1.23%,主要原因是本年人员新增、工资晋升导致人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资 2,177.75万元、津贴补贴 788.36万元、绩效工资 1,453.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费 712.70万元、职工基本医疗保险缴费 384.37万元、公务员医疗补助缴费136.32万元、其他社会保障缴费38.80万元、住房公积金525.72万元、其他工资福利支出294.55万元、对个人和家庭的补助3,712.26万元、退休费16.90万元、抚恤金 14.99万元、生活补助3,671.33万元、医疗费补助9.04万元。

  公用经费727.76万元,较上年决算数增加95.16万元,增长15.04%,主要原因是本年都人员新增、工资晋升导致公用经费基数上浮。公用经费用途主要包括办公费 54.64万元、印刷费 32.29万元、水费 21.90万元、电费 38.16万元、邮电费31.62万元、取暖费 295.10万元、差旅费48.28万元、维修(护)费16.30万元、培训费 30.01万元、劳务费 7.50万元、福利费100.88万元、公务用车运行维护费3.12万元、其他交通费用47.97万元。

  七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

  本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

  2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

  八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

  本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

  2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

  九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

  1.2024年度“三公”经费支出全年预算数为7.64万元,支出决算为3.12万元,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神,厉行节约,压缩三公经费支出。

  2.较上年决算数减少0.97万元,下降23.66%,主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神,厉行节约,压缩三公经费支出。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

  2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为7.00万元,支出决算为3.12万元,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神,厉行节约,压缩三公经费支出

  3.较上年决算数减少0.77万元,下降19.73%,主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神,厉行节约,压缩三公经费支出。

  其中:

  1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元较上年决算数持平。

  2.公务用车运行维护费全年预算数为7.00万元,支出决算为3.12万元,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神,厉行节约,压缩三公经费支出,较上年决算数减少6.9降63.93%。主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神,厉行节约,压缩三公经费支出。

  3.公务接待费全年预算数为0.64万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度本部门无公务接待费,较上年决算数减少0.20万元,下降100.00%,主要原因是本年度本部门无公务接待费。

  (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

  2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人;公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为2辆;国内公务接待0.00批次0.00人,其中:外事接待0.00批次,0.00人;国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

  十、机关运行经费支出情况说明

  2024年度本部门机关运行经费支出66.35万元,机关运行经费机关运行经费机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少0.22万元,下降0.33%,落实过紧日子要求压减0.22万元,本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

  本年度培训费支出184.05万元,较上年决算数增加149.16万元,增长427.52%,主要原因是2024年人员扩招、晋升导致培训费基数上浮,培训费增加。

  十一、政府采购支出情况说明

  2024年度本部门政府采购支出合计1880.65万元,其中:政府采购货物支出1049.60万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出831.05万元。授予中小企业合同金额1006.66万元,占政府采购支出总额的53.53%,其中:授予小微企业合同金额999.87万元,占政府采购支出总额的53.17%。

  十二、国有资产占用情况说明

  截至2024年12月31日,本部门共有车辆18辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车12辆,离退休干部用车0辆,其他用车6辆,其他用车其他用车用于卫生监督检查、基层单位业务督导等工作、基层基本公共卫生服务用车、急救用车。单价100万元(含)以上设备28台(套)。

  十三、其他需要说明的情况

  由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

  第四部分  预算绩效情况说明

  • 预算绩效管理工作开展情况
  • 绩效自评结果
  • 部门重点绩效评价结果

  2024年本部门开展了部门绩效评价,以上绩效评价内容,卫生系统各单位在单位独立决算公开时各自公开。

  名词解释

  一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

  五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

  六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

  八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

  十五、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

  十六、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项):反映用于城市社区卫生机构的支出。

  十七、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):反映基本公共卫生服务支出。

  十八、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

  十九、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):反映突发公共卫生服务项目支出。

  二十、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):反映除基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、突发公共卫生服务项目以外的其他公共卫生项目支出。

  二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

  二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

  二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  附件:1.2024年度兰州新区卫生健康委员会(汇总)决算公开报表