2024年度兰州新区中川学区部门决算
来源: 兰州新区中川学区
时间: 2025/09/18/ 17:26
字号:[大][中][小]
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
我单位的主要职能:一是依据国家教育法律法规指导全镇教育工作,加强对全镇各民办幼儿园、民办中、小学安全工作的监督、指导和服务。二是遵循教育规律,坚持依法治教,坚定不移地推进素质教育,认真开展好“质量兴校”活动,努力提高全镇中、小学教育教学质量。
二、机构设置
1、部门机构情况说明
2024年度,纳入本部门会计报表编制汇编范围的独立核算单位共1个。其中按单位基本性质,兰州新区中川学区属事业单位;按单位执行会计制度,兰州新区中川学区执行政府会计制度;按单位预算级次,兰州新区中川学区属二级预算单位。
2、机构情况
2024年末共有机构数是1家,其中全额预算单位为2家(民办小学1个、学区1个),上下年无变动。
3、人员情况及增减变动原因
2024年末共有财政供养人数10人,其中在职人员10人,比上年增加1人,增加比率11%,其原因是2024年退休1人,调出1人,调入3人。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
|
公开01表 |
||
|
单位:兰州新区中川学区 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
28.42 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
二、外交支出 |
32 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
三、国防支出 |
33 |
||
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
35 |
61.46 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
4.40 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
2.32 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
39 |
2.34 |
||
|
10 |
十、节能环保支出 |
40 |
|||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
41 |
|||
|
12 |
十二、农林水支出 |
42 |
|||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
43 |
|||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
46 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
49 |
1.65 |
||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
|||
|
23 |
二十三、其他支出 |
53 |
|||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
54 |
|||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
55 |
|||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|||
|
本年收入合计 |
27 |
32.82 |
本年支出合计 |
57 |
67.76 |
|
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
28 |
结余分配 |
58 |
||
|
年初结转和结余 |
29 |
44.40 |
年末结转和结余 |
59 |
9.46 |
|
总计 |
30 |
77.22 |
总计 |
60 |
77.22 |
|
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
二、收入决算表
|
公开02表 |
||
|
单位:兰州新区中川学区 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
科目代码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
32.82 |
28.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.40 |
|
|
205 |
教育支出 |
26.52 |
22.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.40 |
|
20502 |
普通教育 |
26.52 |
22.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.40 |
|
2050202 |
小学教育 |
26.52 |
22.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.40 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2.32 |
2.32 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
2.19 |
2.19 |
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2.19 |
2.19 |
|||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.12 |
0.12 |
|||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.12 |
0.12 |
|||||
|
210 |
卫生健康支出 |
2.34 |
2.34 |
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.34 |
2.34 |
|||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.15 |
1.15 |
|||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.19 |
1.19 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
1.65 |
1.65 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
1.65 |
1.65 |
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
1.65 |
1.65 |
|||||
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||
三、支出决算表
|
公开03表 |
||
|
单位:兰州新区中川学区 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
科目代码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
67.76 |
28.42 |
39.35 |
||||
|
205 |
教育支出 |
61.46 |
22.12 |
39.35 |
|||
|
20502 |
普通教育 |
61.46 |
22.12 |
39.35 |
|||
|
2050202 |
小学教育 |
26.81 |
22.12 |
4.70 |
|||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
34.65 |
34.65 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2.32 |
2.32 |
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
2.19 |
2.19 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2.19 |
2.19 |
||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.12 |
0.12 |
||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.12 |
0.12 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
2.34 |
2.34 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.34 |
2.34 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.15 |
1.15 |
||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.19 |
1.19 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
1.65 |
1.65 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
1.65 |
1.65 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
1.65 |
1.65 |
||||
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 |
||
|
单位:兰州新区中川学区 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
28.42 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
二、外交支出 |
34 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
三、国防支出 |
35 |
|||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
||||||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
22.12 |
22.12 |
||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
||||||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
||||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
2.32 |
2.32 |
||||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
2.34 |
2.34 |
||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
||||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
||||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
||||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
||||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
||||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
||||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
||||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
1.65 |
1.65 |
||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
||||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
||||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
||||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
||||||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
||||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
||||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
||||||
|
本年收入合计 |
27 |
28.42 |
本年支出合计 |
59 |
28.42 |
28.42 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
||||
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
62 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
63 |
||||||
|
总计 |
32 |
28.42 |
总计 |
64 |
28.42 |
28.42 |
||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 |
||
|
单位:兰州新区中川学区 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
28.42 |
28.42 |
||
|
205 |
教育支出 |
22.12 |
22.12 |
|
|
20502 |
普通教育 |
22.12 |
22.12 |
|
|
2050202 |
小学教育 |
22.12 |
22.12 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2.32 |
2.32 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
2.19 |
2.19 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2.19 |
2.19 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.12 |
0.12 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.12 |
0.12 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
2.34 |
2.34 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.34 |
2.34 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.15 |
1.15 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.19 |
1.19 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
1.65 |
1.65 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
1.65 |
1.65 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
1.65 |
1.65 |
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开06表 |
||
|
单位:兰州新区中川学区 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
13.05 |
302 |
商品和服务支出 |
0.00 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
1.54 |
30201 |
办公费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
4.64 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.57 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
2.19 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
1.15 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
1.19 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.12 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
1.65 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
15.36 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
15.36 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
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30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
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人员经费合计 |
28.42 |
公用经费合计 |
0.00 |
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注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
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七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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公开07表 |
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单位:兰州新区中川学区 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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合计 |
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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
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(注:本部门没有政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。)
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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公开08表 |
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单位:兰州新区中川学区 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
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项目 |
本年支出 |
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科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
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合计 |
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注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
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(注:本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。)
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
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公开09表 |
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单位:兰州新区中川学区 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
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预算数 |
决算数 |
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合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
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注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
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(注:本部门没有财政拨款“三公”经费支出,故本表无数据。)
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为77.22万元。与上年度相比,收、支总计各减少1284.19万元,下降94.33%,主要原因是本年度3-12月财政拨款人员经费、公用经费划转教体局,上年结转资金减少,收入支出减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计32.82万元,其中:财政拨款收入28.42万元,占86.59%;其他收入4.40万元,占13.41%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计67.76万元,其中:基本支出28.42万元,占41.94%;项目支出39.35万元,占58.06%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为28.42万元。与上年相比,各减少205.05万元,下降87.83%。主要原因是本年度3-12月财政拨款人员经费、公用经费划转教体局,收入支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出28.42万元,较上年决算数减少205.05万元,下降87.83%。主要原因是本年度3-12月财政拨款人员经费、公用经费划转教体局,收入支出减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出28.42万元,主要用于以下方面:教育支出22.12万元,占77.82%;社会保障和就业支出2.32万元,占8.16%;卫生健康支出2.34万元,占8.23%;住房保障支出1.65万元,占5.79%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为259.34万元,支出决算为28.42万元,完成年初预算的10.96%。其中:
1.教育支出年初预算数为212.16万元,支出决算为22.12万元,完成年初预算的10.42%,决算数小于预算数的主要原因是本年度3-12月财政拨款人员经费、公用经费划转教体局,支出减少。
2.社会保障和就业支出年初预算数为24.88万元,支出决算为2.32万元,完成年初预算的9.32%,决算数小于预算数的主要原因是本年度3-12月财政拨款人员经费划转教体局,支出减少。
3.卫生健康支出年初预算数为11.53万元,支出决算为2.34万元,完成年初预算的20.29%,决算数小于预算数的主要原因是本年度3-12月财政拨款人员经费划转教体局,支出减少。
4.住房保障支出年初预算数为10.77万元,支出决算为1.65万元,完成年初预算的15.28%,决算数小于预算数的主要原因是本年度3-12月财政拨款人员经费划转教体局,支出减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出28.42万元。其中:
人员经费28.42万元,较上年决算数减少188.96万元,下降86.93%,主要原因是本年度3-12月财政拨款人员经费划转教体局,支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、行政事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、 公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。
公用经费0.00万元,较上年决算数减少4.71万元,下降100.00%,主要原因是本年度1-12月财政拨款公用经费划转教体局,支出减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护) 费、培训费等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。
其中:1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。
2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人;公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆;国内公务接待0.00批次0.00人,其中:外事接待0.00批次,0.00人;国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2024年度无机关运行相关经费。
2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年决算数持平。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位2024年度无会议费。
本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位2024年度无培训费。
十一、政府采购支出情况说明
我单位2024年度无政府采购相关经费。
2024年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本单位对2024年度一般公共预算整体支出全面开展绩效自评。我单位加强对本单位绩效自评的组织管理,对照年初预算设定的绩效目标、指标值,对应填报年度完成值,确保数据准确、分值合理、结果客观,现将2024年度部门预算绩效自评工作总结如下:
本单位2024年度预算编制严格按照上级部门要求编制并及时报送、公示,预算总体执行进度按预算资金下达时间执行,“三公经费”严格按照预算标准执行,不存在超预算等行为。
本单位2024年绩效自评项目包括单位整体支出自评。
2024年本单位年初部门预算数为259.34万元,实际财政拨款总收入为28.42万元,主要原因本年度3-12月财政拨款人员经费划转教体局,收入减少。单位本年支出预算数为259.34万元,决算数为28.42万元,其中基本支出预算数为250.34万元,决算数为28.42万元;项目支出预算数为9万元,决算数为0万元。主要原因是本年3-12月财政拨款人员经费、公用经费划转教体局,收入支出减少。
2024年我单位所有财政性资金、项目资金都纳入绩效管理的范围。按照“统一领导、分级管理;程序规范,重点突出;客观公正,公开透明”的原则宣传绩效理念,培育绩效文化。基本构建起“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系,有效促进了财政资金使用绩效的提高性。
绩效自评结果
我部门在2024年度部门决算中反映单位整体支出项目绩效自评结果。
1.兰州新区中川学区整体绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,整体绩效自评得分为95.68分。整体支出全年预算数为28.42万元,执行数为28.42万元,完成预算的100%。整体支出绩效目标完成情况:一是校外培训机构、各学校安全工作、民办学校营养餐做到全方位监管;二是学生资助资金按标审核并及时支出、民办学校营养餐资金及时支出。发现的主要问题及原因:一是校外培训机构教师流动大、不稳定,还需进一步加强管理;学生资助资格的审核还需完善;二是初中校园安全不稳定因素多,时常有不安全现象发生,学校还需加大力度规范;营养餐管理能保质保量完成,但还需加强饮食安全力度。下一步改进措施:一是加强校外培训机构教师的监管,完善学生资助资金的资格审核;二是加大力度监管校园安全,加强营养餐饮食安全力度。兰州新区中川学区整体绩效自评情况:良好。
三、部门重点绩效评价结果
我单位本年度只有1个项目支出,因划转教体局,未开展对项目进行重点绩效评价。我们将以整体支出绩效自评结果作为完善政策和改进绩效管理的重要依据,进一步提高预算绩效管理水平,并按照有关规定及时向社会公开绩效自评结果。
名词解释
一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
四、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
五、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
七、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。
十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
十二、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人社部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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