2024年度兰州新区西岔学区部门决算
来源: 兰州新区西岔学区
时间: 2025/09/18/ 16:22
字号:[大][中][小]
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
西岔学区是兰州新区教育体育局(教育考试院)主管的负责管理西岔辖区内的所有教学部门,其主要职责是认真贯彻执行党和国家关于教育工作的方针政策,编制全镇教育发展的规划,负责全镇的教育教学管理工作。
二、机构设置
1、部门机构情况说明
2024年度,纳入本部门会计报表编制汇编范围的独立核算单位共1个。其中按单位基本性质,兰州新区西岔学区属事业单位;按单位执行会计制度,兰州新区西岔学区执行政府会计制度;按单位预算级次,兰州新区西岔学区属二级预算单位。
2、机构情况
2024年末共有机构数是1个,其中全额预算单位为1个,上下年无变动。
3、人员情况及增减变动原因
2024年末共有财政供养人数10人,其中在职人员10人,比上年增加5人,增加比率50%,其原因是2024年我单位承担教育系统教研职能,扩充人员编制5个;退休1人,较上年减少1人,原因是该退休人员去世。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
|
公开01表 |
||
|
单位:兰州新区西岔学区 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
17.57 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
二、外交支出 |
32 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
三、国防支出 |
33 |
||
|
四、上级补助收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
34 |
||
|
五、事业收入 |
5 |
五、教育支出 |
35 |
11.87 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
36 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
||
|
八、其他收入 |
8 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
2.22 |
|
|
9 |
九、卫生健康支出 |
39 |
1.90 |
||
|
10 |
十、节能环保支出 |
40 |
|||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
41 |
|||
|
12 |
十二、农林水支出 |
42 |
|||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
43 |
|||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
46 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
49 |
1.58 |
||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
|||
|
23 |
二十三、其他支出 |
53 |
|||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
54 |
|||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
55 |
|||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|||
|
本年收入合计 |
27 |
17.57 |
本年支出合计 |
57 |
17.57 |
|
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
28 |
结余分配 |
58 |
||
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
59 |
|
|
总计 |
30 |
17.57 |
总计 |
60 |
17.57 |
|
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
二、收入决算表
|
公开02表 |
||
|
单位:兰州新区西岔学区 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
科目代码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
17.57 |
17.57 |
||||||
|
205 |
教育支出 |
11.87 |
11.87 |
|||||
|
20502 |
普通教育 |
11.87 |
11.87 |
|||||
|
2050202 |
小学教育 |
11.87 |
11.87 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2.22 |
2.22 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
2.10 |
2.10 |
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2.10 |
2.10 |
|||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.12 |
0.12 |
|||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.12 |
0.12 |
|||||
|
210 |
卫生健康支出 |
1.90 |
1.90 |
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1.90 |
1.90 |
|||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.10 |
1.10 |
|||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.80 |
0.80 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
1.58 |
1.58 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
1.58 |
1.58 |
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
1.58 |
1.58 |
|||||
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||
三、支出决算表
|
公开03表 |
||
|
单位:兰州新区西岔学区 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
科目代码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
17.57 |
17.57 |
|||||
|
205 |
教育支出 |
11.87 |
11.87 |
||||
|
20502 |
普通教育 |
11.87 |
11.87 |
||||
|
2050202 |
小学教育 |
11.87 |
11.87 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2.22 |
2.22 |
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
2.10 |
2.10 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2.10 |
2.10 |
||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.12 |
0.12 |
||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.12 |
0.12 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
1.90 |
1.90 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1.90 |
1.90 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.10 |
1.10 |
||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.80 |
0.80 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
1.58 |
1.58 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
1.58 |
1.58 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
1.58 |
1.58 |
||||
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 |
||
|
单位:兰州新区西岔学区 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
17.57 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
二、外交支出 |
34 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
三、国防支出 |
35 |
|||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
||||||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
11.87 |
11.87 |
||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
||||||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
||||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
2.22 |
2.22 |
||||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
1.90 |
1.90 |
||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
||||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
||||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
||||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
||||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
||||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
||||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
||||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
1.58 |
1.58 |
||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
||||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
||||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
||||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
||||||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
||||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
||||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
||||||
|
本年收入合计 |
27 |
17.57 |
本年支出合计 |
59 |
17.57 |
17.57 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
||||
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
62 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
63 |
||||||
|
总计 |
32 |
17.57 |
总计 |
64 |
17.57 |
17.57 |
||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 |
||
|
单位:兰州新区西岔学区 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
17.57 |
17.57 |
||
|
205 |
教育支出 |
11.87 |
11.87 |
|
|
20502 |
普通教育 |
11.87 |
11.87 |
|
|
2050202 |
小学教育 |
11.87 |
11.87 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2.22 |
2.22 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
2.10 |
2.10 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2.10 |
2.10 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.12 |
0.12 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.12 |
0.12 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
1.90 |
1.90 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1.90 |
1.90 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.10 |
1.10 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.80 |
0.80 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
1.58 |
1.58 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
1.58 |
1.58 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
1.58 |
1.58 |
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开06表 |
||
|
单位:兰州新区西岔学区 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
13.90 |
302 |
商品和服务支出 |
0.00 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
2.40 |
30201 |
办公费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
2.66 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
3.14 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
2.10 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
1.10 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.80 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.12 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
1.58 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
3.68 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
3.68 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
||||||
|
人员经费合计 |
17.57 |
公用经费合计 |
0.00 |
|||||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 |
||
|
单位:兰州新区西岔学区 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
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科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合计 |
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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
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本部门07表没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故07表无数据 |
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八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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公开08表 |
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单位:兰州新区西岔学区 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
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项目 |
本年支出 |
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科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
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合计 |
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注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
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本部门08表没有国有资本经营预算拨款支出,故08表无数据 |
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九、财政拨款“三公”经费支出决算表
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公开09表 |
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单位:兰州新区西岔学区 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
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预算数 |
决算数 |
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合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
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注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
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本部门09表没有财政拨款“三公”经费支出,故09表无数据 |
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为17.57万元。与上年度相比,收、支总计各减少99.31万元,下降84.97%,主要原因是2024年3月我学区所有人员工资划转入兰州新区教育体育局,相应2024年所有预算指标转入兰州新区教育体育局,所以造成我学区2024年收入支出大付下降。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计17.57万元,其中:财政拨款收入17.57万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计17.57万元,其中:基本支出17.57万元,占100.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为17.57万元。与上年相比,各减少99.31万元,下降84.97%。主要原因是2024年3月我学区所有人员工资划转入兰州新区教育体育局,相应2024年所有预算指标转入兰州新区教育体育局,所以造成我学区2024年收入支出大付下降。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出17.57万元,较上年决算数减少99.31万元,下降84.97%。主要原因是2024年3月我学区所有人员工资划转入兰州新区教育体育局,相应2024年所有预算指标转入兰州新区教育体育局,所以造成我学区2024年收入支出大付下降。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出17.57万元,主要用于以下方面:教育支出11.87万元,占67.58%;社会保障和就业支出2.22万元,占12.65%;卫生健康支出1.90万元,占10.79%;住房保障支出1.58万元,占8.98%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为136.06万元,支出决算为17.57万元,完成年初预算的12.91%。其中:
1.教育支出年初预算数为111.65万元,支出决算为11.87万元,完成年初预算的10.64%,决算数小于预算数的主要原因是2024年3月我学区所有人员工资划转入兰州新区教育体育局,相应2024年所有教育支出预算指标转入兰州新区教育体育局,所以造成我学区2024年教育支出大付下降。
2.社会保障和就业支出年初预算数为11.34万元,支出决算为2.22万元,完成年初预算的19.60%,决算数小于预算数的主要原因是2024年3月我学区所有人员工资划转入兰州新区教育体育局,相应2024年所有社会保障和就业支出预算指标转入兰州新区教育体育局,所以造成我学区2024年社会保障和就业支出大付下降。
3.卫生健康支出年初预算数为6.76万元,支出决算为1.90万元,完成年初预算的28.04%,决算数小于预算数的主要原因是2024年3月我学区所有人员工资划转入兰州新区教育体育局,相应2024年所有卫生健康支出预算指标转入兰州新区教育体育局,所以造成我学区2024年卫生健康支出大付下降。
4.住房保障支出年初预算数为6.31万元,支出决算为1.58万元,完成年初预算的24.99%,决算数小于预算数的主要原因是2024年3月我学区所有人员工资划转入兰州新区教育体育局,相应2024年所有住房保障支出预算指标转入兰州新区教育体育局,所以造成我学区2024年住房保障支出大付下降。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出17.57万元。其中:
人员经费17.57万元,较上年决算数减少95.76万元,下降84.50%,主要原因是2024年3月我学区所有人员工资划转入兰州新区教育体育局,相应2024年所有人员经费预算指标转入兰州新区教育体育局,所以造成我学区2024年人员经费支出大付下降。
公用经费0.00万元,较上年决算数减少3.55万元,下降100.00%,主要原因是2024年3月我学区所有人员划转入兰州新区教育体育局,相应2024年所有公用经费支出预算指标转入兰州新区教育体育局,所以造成我学区2024年公用经费未能支出。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于公益一类财政全额拨款事业单位,没有“三公”经费的预算安排,无“三公”经费支出。
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。
其中:
1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。
2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人;公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆;国内公务接待0.00批次0.00人,其中:外事接待0.00批次,0.00人;国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2024年度无机关运行相关经费。
2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元。机关运行经费较上年决算数持平,主要原因是我单位上年度无机关运行相关经费。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是上年度无会议费相关经费。
本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是上年度无培训费相关经费。
十一、政府采购支出情况说明
我单位2024年度无政府采购相关经费。
2024年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
预算绩效管理工作开展情况
为确实做好2024年度部门绩效自评工作,根据《兰州新区财政局关于开展县级财政资金绩效自评和绩效监控工作的通知》文件精神,结合实际,我单位组织成立了绩效评价工作小组,评价小组采取座谈等方式听取情况,检查基本支出、项目支出有关账目,收集整理支出相关资料,并根据各幼儿园、各部门报送的绩效自评材料进行分析、总结。
绩效自评结果
我部门在2024年度部门决算中涉及部门整体绩效自评结果。
1.部门决算情况。
(1)2024年度预算基本情况
2024年年初预算为136.06万元,全年预算数为17.57万元。基本支出17.57万元,人员经费支出17.57万元,公用经费支出0.00万元;其他支出0.00元。
(2)2024年度收支决算情况
2024年度总收入17.57万元,其中:财政拨款收入17.57万元,占100%。2024年度总支出17.57万元,当年预算支出17.57万元,人员经费支出17.57万元,公用经费支出0.00万元。
2.整体绩效目标完成情况
按时发放教师工资,缴纳各类保险。完成学期内的各项教学计划和任务,积极组织教师队伍培训,提高学生成绩。加强安全教育,消防演练,防震抗疫演练顺利有序进行,确保师生在校安全。
三、部门重点绩效评价结果
2024年度本单位各类经费支出合理,本年度全年预算数与全年执行数一致。由于教师兼职采购、资产管理,故采购和资产管理方面还不太完善,需加强这方面的培训。我单位无“三公”经费支出,认真执行财务制度,严守财经纪律,账册齐全,账目清楚,资金使用规范,开支合理。严格执行教学课程计划,教师上课质量、备课质量、学生作业质量以及教师各种业务等必须严格按照要求完成;在教师考勤方面,制定了严格的教师考勤假管理办法,2024年度部门整体支出绩效评价得分95.86分,评价结果为优秀。
名词解释
一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
十五:社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除社会保障和就业支出(类)(01-30款)以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
十六:卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
十七:卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
十八:住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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