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2024年度兰州新区西岔园区管理委员会部门决算

来源: 2024年度兰州新区西岔园区管理委员会

时间: 2025/09/24/ 17:03 

字号:[][][]

  目  录

  第一部分  部门概况

  一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分  2024年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  九、财政拨款“三公”经费支出决算表

  第三部分  2024年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

  八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

  九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  十、机关运行经费支出情况说明

  十一、政府采购支出情况说明

  十二、国有资产占用情况说明

  十三、其他需要说明的情况

  第四部分  预算绩效情况说明

  第五部分  名词解释

  第一部分 部门概况

  一、部门职责

  1.贯彻执行省、市党委、政府及新区党工委、管委会的各项方针政策,认真落实好上级关于新区开发建设的各项决策部署。配合制定园区总体发展规划和各专项规划,按照新区管委会授权情况,负责区域内有关项目的审核和报批工作,协调解决园区发展中出现的问题。

  2.负责园区党的建设,做好党风廉政建设工作;按照干部管理权限,负责园区管干部队伍的建设管理,做好干部的选拔任用、考核评价、教育培训等工作;负责辖区内精神文明、工会、妇联、共青团等群团组织管理工作。

  3.研究制定园区社会经济发展的总体目标和年度计划,并负责组织实施;负责园区的经济运行协调和企业生产要素的保障,组织开展园区统计调查和数据分析;负责园区发展改革和政策研究。

  4.根据国家有关法律、法规和新区管委会的授权情况,保证区域范围内的土地资源在管委会统一规划下合理开发利用,负责园区基础设施和公用设施的建设与管理,做好园区内的建管、城管、房管和环境保护及园林绿化工作。

  5.负责园区内项目和产业布局,研究确定和服务管理园区内建设项目,做好项目的基础设施配套、手续代办等协调服务工作;负责园区招商引资、对外经济技术合作及交流工作。

  6.负责园区财政预、决算的编制和投融资工作,做好国有资产管理工作和园区的非税收入管理工作,组织筹措各类建设资金。负责园区职业教育实训基地等服务平台建设工作,做好科技创新、科技服务的建设和管理等工作。

  7.负责园区农业、林业、水务工作;负责园区教育、文化、体育、广电、卫生、人口和计生、民政、社区管理、残联等社会事业;负责园区信访、社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、国家安全、人民防线、司法等工作;负责推进园区依法行政工作,负责园区内综合行政执法、劳动和社会保障工作;负责与公安、检察院、法院、司法等部门的联系与协调工作;负责负责园区市场监督管理工作及食品药品安全监管工作;负责园区安全生产监督管理工作。

  8.承办上级交办的其他事项。

  二、机构设置

  兰州新区西岔园区管理委员会内设15个机构,下辖兰州新区文曲中心社区,均为正科级建制。内设机构为:党委办公室、管委会办公室、纪委筹备组,组织人事局、党群工作部、经济发展局、城市(乡)建设管理局、财政金融局、自然资源和生态环境局、教育科技文化体育局、民政和社会保障局、农林水务局、经济合作局、市场监督管理局、应急管理局。

  第二部分  2024年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  公开01表

  部门:兰州新区西岔园区管理委员会

  2024年度

  金额单位:万元

  收入

  支出

  项目

  行次

  金额

  项目

  行次

  金额

  栏次

  1

  栏次

  2

  一、一般公共预算财政拨款收入

  1

  15,501.57

  一、一般公共服务支出

  31

  4,833.25

  二、政府性基金预算财政拨款收入

  2

  10,347.21

  二、外交支出

  32

  三、国有资本经营预算财政拨款收入

  3

  0.02

  三、国防支出

  33

  1.50

  四、上级补助收入

  4

  0.00

  四、公共安全支出

  34

  13.30

  五、事业收入

  5

  0.00

  五、教育支出

  35

  67.69

  六、经营收入

  6

  0.00

  六、科学技术支出

  36

  七、附属单位上缴收入

  7

  0.00

  七、文化旅游体育与传媒支出

  37

  127.28

  八、其他收入

  8

  0.00

  八、社会保障和就业支出

  38

  2,497.70

  9

  九、卫生健康支出

  39

  260.53

  10

  十、节能环保支出

  40

  11

  十一、城乡社区支出

  41

  2,238.02

  12

  十二、农林水支出

  42

  2,660.65

  13

  十三、交通运输支出

  43

  2,656.64

  14

  十四、资源勘探工业信息等支出

  44

  59.97

  15

  十五、商业服务业等支出

  45

  16

  十六、金融支出

  46

  17

  十七、援助其他地区支出

  47

  18

  十八、自然资源海洋气象等支出

  48

  126.63

  19

  十九、住房保障支出

  49

  200.96

  20

  二十、粮油物资储备支出

  50

  21

  二十一、国有资本经营预算支出

  51

  0.02

  22

  二十二、灾害防治及应急管理支出

  52

  23.23

  23

  二十三、其他支出

  53

  10,074.95

  24

  二十四、债务还本支出

  54

  25

  二十五、债务付息支出

  55

  26

  二十六、抗疫特别国债安排的支出

  56

  本年收入合计

  27

  25,848.81

  本年支出合计

  57

  25,842.31

  使用非财政拨款结余(含专用结余)

  28

  结余分配

  58

  年初结转和结余

  29

  241.84

  年末结转和结余

  59

  248.34

  总计

  30

  26,090.65

  总计

  60

  26,090.65

  注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

  二、收入决算表

  公开02表

  部门:兰州新区西岔园区管理委员会

  2024年度

  金额单位:万元

  项目

  本年收入合计

  财政拨款收入

  上级补助收入

  事业收入

  经营收入

  附属单位上缴收入

  其他收入

  科目代码

  科目名称

  栏次

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  合计

  25,848.81

  25,848.81

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  201

  一般公共服务支出

  4,875.71

  4,875.71

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

  1,633.69

  1,633.69

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2010301

  行政运行

  766.92

  766.92

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

  866.77

  866.77

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  20104

  发展与改革事务

  168.41

  168.41

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2010401

  行政运行

  87.41

  87.41

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2010499

  其他发展与改革事务支出

  81.00

  81.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  20105

  统计信息事务

  19.92

  19.92

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2010507

  专项普查活动

  19.92

  19.92

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  20106

  财政事务

  100.17

  100.17

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2010601

  行政运行

  100.17

  100.17

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  20108

  审计事务

  60.00

  60.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2010804

  审计业务

  60.00

  60.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  20111

  纪检监察事务

  20.39

  20.39

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2011101

  行政运行

  20.39

  20.39

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  20113

  商贸事务

  75.32

  75.32

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2011301

  行政运行

  60.49

  60.49

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2011399

  其他商贸事务支出

  14.83

  14.83

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  20123

  民族事务

  15.00

  15.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2012399

  其他民族事务支出

  15.00

  15.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  20129

  群众团体事务

  2,427.19

  2,427.19

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2012901

  行政运行

  2,379.36

  2,379.36

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2012999

  其他群众团体事务支出

  47.83

  47.83

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  20131

  党委办公厅(室)及相关机构事务

  2.10

  2.10

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2013105

  专项业务

  2.10

  2.10

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  20132

  组织事务

  149.17

  149.17

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2013201

  行政运行

  134.45

  134.45

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2013299

  其他组织事务支出

  14.72

  14.72

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  20134

  统战事务

  1.00

  1.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2013499

  其他统战事务支出

  1.00

  1.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  20136

  其他共产党事务支出

  8.68

  8.68

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2013602

  一般行政管理事务

  8.68

  8.68

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  20138

  市场监督管理事务

  194.68

  194.68

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2013801

  行政运行

  135.34

  135.34

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2013804

  市场主体管理

  8.00

  8.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2013815

  质量安全监管

  25.14

  25.14

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2013816

  食品安全监管

  23.20

  23.20

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2013899

  其他市场监督管理事务

  3.00

  3.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  203

  国防支出

  1.50

  1.50

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  20306

  国防动员

  1.50

  1.50

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2030603

  人民防空

  1.50

  1.50

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  204

  公共安全支出

  13.30

  13.30

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  20406

  司法

  13.30

  13.30

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2040604

  基层司法业务

  1.75

  1.75

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2040699

  其他司法支出

  11.55

  11.55

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  205

  教育支出

  67.88

  67.88

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  20501

  教育管理事务

  67.88

  67.88

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2050101

  行政运行

  64.08

  64.08

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2050199

  其他教育管理事务支出

  3.80

  3.80

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  207

  文化旅游体育与传媒支出

  127.28

  127.28

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  20701

  文化和旅游

  5.00

  5.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2070199

  其他文化和旅游支出

  5.00

  5.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  20702

  文物

  106.28

  106.28

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2070204

  文物保护

  0.60

  0.60

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2070299

  其他文物支出

  105.68

  105.68

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  20799

  其他文化旅游体育与传媒支出

  16.00

  16.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2079999

  其他文化旅游体育与传媒支出

  16.00

  16.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  208

  社会保障和就业支出

  2,479.38

  2,479.38

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  20802

  民政管理事务

  320.93

  320.93

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2080201

  行政运行

  136.79

  136.79

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2080299

  其他民政管理事务支出

  184.14

  184.14

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  20805

  行政事业单位养老支出

  269.91

  269.91

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2080501

  行政单位离退休

  1.47

  1.47

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

  268.44

  268.44

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  20807

  就业补助

  574.37

  574.37

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2080705

  公益性岗位补贴

  23.67

  23.67

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2080799

  其他就业补助支出

  550.70

  550.70

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  20808

  抚恤

  111.53

  111.53

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2080899

  其他优抚支出

  111.53

  111.53

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  20810

  社会福利

  13.41

  13.41

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2081001

  儿童福利

  9.55

  9.55

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2081006

  养老服务

  3.86

  3.86

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  20811

  残疾人事业

  88.09

  88.09

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2081107

  残疾人生活和护理补贴

  82.93

  82.93

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2081199

  其他残疾人事业支出

  5.17

  5.17

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  20819

  最低生活保障

  771.39

  771.39

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2081901

  城市最低生活保障金支出

  38.66

  38.66

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2081902

  农村最低生活保障金支出

  732.73

  732.73

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  20820

  临时救助

  14.44

  14.44

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2082001

  临时救助支出

  14.43

  14.43

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2082002

  流浪乞讨人员救助支出

  0.01

  0.01

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  20821

  特困人员救助供养

  136.07

  136.07

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2082101

  城市特困人员救助供养支出

  3.95

  3.95

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2082102

  农村特困人员救助供养支出

  132.12

  132.12

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  20825

  其他生活救助

  162.07

  162.07

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2082501

  其他城市生活救助

  13.50

  13.50

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2082502

  其他农村生活救助

  148.57

  148.57

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  20828

  退役军人管理事务

  5.00

  5.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2082899

  其他退役军人事务管理支出

  5.00

  5.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  20899

  其他社会保障和就业支出

  12.17

  12.17

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2089999

  其他社会保障和就业支出

  12.17

  12.17

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  210

  卫生健康支出

  257.37

  257.37

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  21004

  公共卫生

  3.97

  3.97

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2100402

  卫生监督机构

  0.97

  0.97

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2100410

  突发公共卫生事件应急处置

  3.00

  3.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  21007

  计划生育事务

  47.88

  47.88

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2100717

  计划生育服务

  47.88

  47.88

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  21011

  行政事业单位医疗

  200.52

  200.52

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2101101

  行政单位医疗

  140.09

  140.09

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2101103

  公务员医疗补助

  60.43

  60.43

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  21015

  医疗保障管理事务

  2.00

  2.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2101599

  其他医疗保障管理事务支出

  2.00

  2.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  21099

  其他卫生健康支出

  3.00

  3.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2109999

  其他卫生健康支出

  3.00

  3.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  212

  城乡社区支出

  2,244.99

  2,244.99

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  21201

  城乡社区管理事务

  1,372.98

  1,372.98

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2120101

  行政运行

  727.48

  727.48

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2120106

  工程建设管理

  24.53

  24.53

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2120199

  其他城乡社区管理事务支出

  620.97

  620.97

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  21203

  城乡社区公共设施

  328.22

  328.22

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2120399

  其他城乡社区公共设施支出

  328.22

  328.22

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  21205

  城乡社区环境卫生

  328.50

  328.50

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2120501

  城乡社区环境卫生

  328.50

  328.50

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  21213

  城市基础设施配套费安排的支出

  215.29

  215.29

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2121302

  城市环境卫生

  215.29

  215.29

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  213

  农林水支出

  2,642.77

  2,642.77

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  21301

  农业农村

  465.02

  465.02

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2130101

  行政运行

  8.06

  8.06

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2130108

  病虫害控制

  28.56

  28.56

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2130109

  农产品质量安全

  6.42

  6.42

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2130120

  稳定农民收入补贴

  68.59

  68.59

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2130122

  农业生产发展

  191.53

  191.53

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2130124

  农村合作经济

  15.53

  15.53

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2130135

  农业生态资源保护

  5.50

  5.50

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2130153

  耕地建设与利用

  49.20

  49.20

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2130199

  其他农业农村支出

  91.64

  91.64

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  21305

  巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

  1,828.34

  1,828.34

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2130599

  其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

  1,828.34

  1,828.34

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  21307

  农村综合改革

  349.41

  349.41

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2130701

  对村级公益事业建设的补助

  348.43

  348.43

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2130799

  其他农村综合改革支出

  0.98

  0.98

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  214

  交通运输支出

  2,656.64

  2,656.64

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  21401

  公路水路运输

  2,656.64

  2,656.64

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2140104

  公路建设

  2,471.64

  2,471.64

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2140106

  公路养护

  146.00

  146.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2140199

  其他公路水路运输支出

  39.00

  39.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  215

  资源勘探工业信息等支出

  59.97

  59.97

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  21502

  制造业

  3.00

  3.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2150299

  其他制造业支出

  3.00

  3.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  21598

  超长期特别国债安排的支出

  56.97

  56.97

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2159802

  制造业

  56.97

  56.97

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  220

  自然资源海洋气象等支出

  123.26

  123.26

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  22001

  自然资源事务

  123.26

  123.26

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2200101

  行政运行

  80.92

  80.92

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2200104

  自然资源规划及管理

  32.00

  32.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2200106

  自然资源利用与保护

  6.88

  6.88

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2200108

  自然资源行业业务管理

  3.47

  3.47

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  221

  住房保障支出

  201.33

  201.33

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  22102

  住房改革支出

  201.33

  201.33

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2210201

  住房公积金

  201.33

  201.33

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  223

  国有资本经营预算支出

  0.02

  0.02

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  22301

  解决历史遗留问题及改革成本支出

  0.02

  0.02

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2230105

  国有企业退休人员社会化管理补助支出

  0.02

  0.02

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  224

  灾害防治及应急管理支出

  22.45

  22.45

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  22401

  应急管理事务

  20.79

  20.79

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2240101

  行政运行

  10.63

  10.63

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2240106

  安全监管

  0.66

  0.66

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2240109

  应急管理

  5.00

  5.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2240199

  其他应急管理支出

  4.50

  4.50

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  22406

  自然灾害防治

  1.67

  1.67

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2240601

  地质灾害防治

  1.67

  1.67

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  229

  其他支出

  10,074.95

  10,074.95

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  22904

  其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

  10,065.00

  10,065.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2290403

  其他政府性基金债务收入安排的支出

  10,065.00

  10,065.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  22960

  彩票公益金安排的支出

  9.95

  9.95

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

  6.00

  6.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2296006

  用于残疾人事业的彩票公益金支出

  3.95

  3.95

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

  三、支出决算表

  公开03表

  部门:兰州新区西岔园区管理委员会

  2024年度

  金额单位:万元

  项目

  本年支出合计

  基本支出

  项目支出

  上缴上级支出

  经营支出

  对附属单位补助支出

  科目代码

  科目名称

  栏次

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  合计

  25,842.31

  5,376.47

  20,465.84

  201

  一般公共服务支出

  4,833.25

  3,642.07

  1,191.18

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

  1,613.98

  747.21

  866.77

  2010301

  行政运行

  747.21

  747.21

  2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

  866.77

  866.77

  20104

  发展与改革事务

  166.35

  85.35

  81.00

  2010401

  行政运行

  85.35

  85.35

  2010499

  其他发展与改革事务支出

  81.00

  81.00

  20105

  统计信息事务

  19.92

  19.92

  2010507

  专项普查活动

  19.92

  19.92

  20106

  财政事务

  90.01

  90.01

  2010601

  行政运行

  90.01

  90.01

  20108

  审计事务

  60.00

  60.00

  2010804

  审计业务

  60.00

  60.00

  20111

  纪检监察事务

  20.39

  20.39

  2011101

  行政运行

  20.39

  20.39

  20113

  商贸事务

  72.43

  57.60

  14.83

  2011301

  行政运行

  57.60

  57.60

  2011399

  其他商贸事务支出

  14.83

  14.83

  20123

  民族事务

  15.00

  15.00

  2012399

  其他民族事务支出

  15.00

  15.00

  20129

  群众团体事务

  2,429.26

  2,381.43

  47.83

  2012901

  行政运行

  2,381.43

  2,381.43

  2012999

  其他群众团体事务支出

  47.83

  47.83

  20131

  党委办公厅(室)及相关机构事务

  2.10

  2.10

  2013105

  专项业务

  2.10

  2.10

  20132

  组织事务

  136.27

  121.55

  14.72

  2013201

  行政运行

  121.55

  121.55

  2013299

  其他组织事务支出

  14.72

  14.72

  20134

  统战事务

  1.00

  1.00

  2013499

  其他统战事务支出

  1.00

  1.00

  20136

  其他共产党事务支出

  8.68

  8.68

  2013602

  一般行政管理事务

  8.68

  8.68

  20138

  市场监督管理事务

  197.88

  138.54

  59.34

  2013801

  行政运行

  138.54

  138.54

  2013804

  市场主体管理

  8.00

  8.00

  2013815

  质量安全监管

  25.14

  25.14

  2013816

  食品安全监管

  23.20

  23.20

  2013899

  其他市场监督管理事务

  3.00

  3.00

  203

  国防支出

  1.50

  1.50

  20306

  国防动员

  1.50

  1.50

  2030603

  人民防空

  1.50

  1.50

  204

  公共安全支出

  13.30

  13.30

  20406

  司法

  13.30

  13.30

  2040604

  基层司法业务

  1.75

  1.75

  2040699

  其他司法支出

  11.55

  11.55

  205

  教育支出

  67.69

  63.89

  3.80

  20501

  教育管理事务

  67.69

  63.89

  3.80

  2050101

  行政运行

  63.89

  63.89

  2050199

  其他教育管理事务支出

  3.80

  3.80

  207

  文化旅游体育与传媒支出

  127.28

  127.28

  20701

  文化和旅游

  5.00

  5.00

  2070199

  其他文化和旅游支出

  5.00

  5.00

  20702

  文物

  106.28

  106.28

  2070204

  文物保护

  0.60

  0.60

  2070299

  其他文物支出

  105.68

  105.68

  20799

  其他文化旅游体育与传媒支出

  16.00

  16.00

  2079999

  其他文化旅游体育与传媒支出

  16.00

  16.00

  208

  社会保障和就业支出

  2,497.70

  437.18

  2,060.52

  20802

  民政管理事务

  327.25

  143.11

  184.14

  2080201

  行政运行

  143.11

  143.11

  2080299

  其他民政管理事务支出

  184.14

  184.14

  20805

  行政事业单位养老支出

  281.96

  281.96

  2080501

  行政单位离退休

  1.48

  1.48

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

  280.48

  280.48

  20807

  就业补助

  574.37

  574.37

  2080705

  公益性岗位补贴

  23.67

  23.67

  2080799

  其他就业补助支出

  550.70

  550.70

  20808

  抚恤

  111.53

  111.53

  2080899

  其他优抚支出

  111.53

  111.53

  20810

  社会福利

  13.41

  13.41

  2081001

  儿童福利

  9.55

  9.55

  2081006

  养老服务

  3.86

  3.86

  20811

  残疾人事业

  88.09

  88.09

  2081107

  残疾人生活和护理补贴

  82.93

  82.93

  2081199

  其他残疾人事业支出

  5.17

  5.17

  20819

  最低生活保障

  771.39

  771.39

  2081901

  城市最低生活保障金支出

  38.66

  38.66

  2081902

  农村最低生活保障金支出

  732.73

  732.73

  20820

  临时救助

  14.44

  14.44

  2082001

  临时救助支出

  14.43

  14.43

  2082002

  流浪乞讨人员救助支出

  0.01

  0.01

  20821

  特困人员救助供养

  136.07

  136.07

  2082101

  城市特困人员救助供养支出

  3.95

  3.95

  2082102

  农村特困人员救助供养支出

  132.12

  132.12

  20825

  其他生活救助

  162.07

  162.07

  2082501

  其他城市生活救助

  13.50

  13.50

  2082502

  其他农村生活救助

  148.57

  148.57

  20828

  退役军人管理事务

  5.00

  5.00

  2082899

  其他退役军人事务管理支出

  5.00

  5.00

  20899

  其他社会保障和就业支出

  12.11

  12.11

  2089999

  其他社会保障和就业支出

  12.11

  12.11

  210

  卫生健康支出

  260.53

  203.67

  56.85

  21004

  公共卫生

  3.97

  3.97

  2100402

  卫生监督机构

  0.97

  0.97

  2100410

  突发公共卫生事件应急处置

  3.00

  3.00

  21007

  计划生育事务

  47.88

  47.88

  2100717

  计划生育服务

  47.88

  47.88

  21011

  行政事业单位医疗

  203.67

  203.67

  2101101

  行政单位医疗

  143.48

  143.48

  2101103

  公务员医疗补助

  60.20

  60.20

  21015

  医疗保障管理事务

  2.00

  2.00

  2101599

  其他医疗保障管理事务支出

  2.00

  2.00

  21099

  其他卫生健康支出

  3.00

  3.00

  2109999

  其他卫生健康支出

  3.00

  3.00

  212

  城乡社区支出

  2,238.02

  717.08

  1,520.94

  21201

  城乡社区管理事务

  1,366.01

  717.08

  648.93

  2120101

  行政运行

  717.08

  717.08

  2120106

  工程建设管理

  24.53

  24.53

  2120199

  其他城乡社区管理事务支出

  624.40

  624.40

  21203

  城乡社区公共设施

  328.22

  328.22

  2120399

  其他城乡社区公共设施支出

  328.22

  328.22

  21205

  城乡社区环境卫生

  328.50

  328.50

  2120501

  城乡社区环境卫生

  328.50

  328.50

  21213

  城市基础设施配套费安排的支出

  215.29

  215.29

  2121302

  城市环境卫生

  215.29

  215.29

  213

  农林水支出

  2,660.65

  15.93

  2,644.71

  21301

  农业农村

  472.90

  15.93

  456.97

  2130101

  行政运行

  15.93

  15.93

  2130108

  病虫害控制

  28.56

  28.56

  2130109

  农产品质量安全

  6.42

  6.42

  2130120

  稳定农民收入补贴

  68.59

  68.59

  2130122

  农业生产发展

  191.53

  191.53

  2130124

  农村合作经济

  15.53

  15.53

  2130135

  农业生态资源保护

  5.50

  5.50

  2130153

  耕地建设与利用

  49.20

  49.20

  2130199

  其他农业农村支出

  91.64

  91.64

  21302

  林业和草原

  10.00

  10.00

  2130205

  森林资源培育

  10.00

  10.00

  21305

  巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

  1,828.34

  1,828.34

  2130599

  其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

  1,828.34

  1,828.34

  21307

  农村综合改革

  349.41

  349.41

  2130701

  对村级公益事业建设的补助

  348.43

  348.43

  2130799

  其他农村综合改革支出

  0.98

  0.98

  214

  交通运输支出

  2,656.64

  2,656.64

  21401

  公路水路运输

  2,656.64

  2,656.64

  2140104

  公路建设

  2,471.64

  2,471.64

  2140106

  公路养护

  146.00

  146.00

  2140199

  其他公路水路运输支出

  39.00

  39.00

  215

  资源勘探工业信息等支出

  59.97

  59.97

  21502

  制造业

  3.00

  3.00

  2150299

  其他制造业支出

  3.00

  3.00

  21598

  超长期特别国债安排的支出

  56.97

  56.97

  2159802

  制造业

  56.97

  56.97

  220

  自然资源海洋气象等支出

  126.63

  84.28

  42.35

  22001

  自然资源事务

  126.63

  84.28

  42.35

  2200101

  行政运行

  84.28

  84.28

  2200104

  自然资源规划及管理

  32.00

  32.00

  2200106

  自然资源利用与保护

  6.88

  6.88

  2200108

  自然资源行业业务管理

  3.47

  3.47

  221

  住房保障支出

  200.96

  200.96

  22102

  住房改革支出

  200.96

  200.96

  2210201

  住房公积金

  200.96

  200.96

  223

  国有资本经营预算支出

  0.02

  0.02

  22301

  解决历史遗留问题及改革成本支出

  0.02

  0.02

  2230105

  国有企业退休人员社会化管理补助支出

  0.02

  0.02

  224

  灾害防治及应急管理支出

  23.23

  11.40

  11.83

  22401

  应急管理事务

  21.56

  11.40

  10.16

  2240101

  行政运行

  11.40

  11.40

  2240106

  安全监管

  0.66

  0.66

  2240109

  应急管理

  5.00

  5.00

  2240199

  其他应急管理支出

  4.50

  4.50

  22406

  自然灾害防治

  1.67

  1.67

  2240601

  地质灾害防治

  1.67

  1.67

  229

  其他支出

  10,074.95

  10,074.95

  22904

  其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

  10,065.00

  10,065.00

  2290403

  其他政府性基金债务收入安排的支出

  10,065.00

  10,065.00

  22960

  彩票公益金安排的支出

  9.95

  9.95

  2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

  6.00

  6.00

  2296006

  用于残疾人事业的彩票公益金支出

  3.95

  3.95

  注:本表反映部门本年度各项支出情况。

  四、财政拨款收入支出决算总表

  公开04表

  部门:兰州新区西岔园区管理委员会

  2024年度

  金额单位:万元

  收     入

  支     出

  项目

  行次

  金额

  项目

  行次

  合计

  一般公共预算财政拨款

  政府性基金预算财政拨款

  国有资本经营预算财政拨款

  栏次

  1

  栏次

  2

  3

  4

  5

  一、一般公共预算财政拨款

  1

  15,501.57

  一、一般公共服务支出

  33

  4,833.25

  4,833.25

  二、政府性基金预算财政拨款

  2

  10,347.21

  二、外交支出

  34

  三、国有资本经营预算财政拨款

  3

  0.02

  三、国防支出

  35

  1.50

  1.50

  4

  四、公共安全支出

  36

  13.30

  13.30

  5

  五、教育支出

  37

  67.69

  67.69

  6

  六、科学技术支出

  38

  7

  七、文化旅游体育与传媒支出

  39

  127.28

  127.28

  8

  八、社会保障和就业支出

  40

  2,497.70

  2,497.70

  9

  九、卫生健康支出

  41

  260.53

  260.53

  10

  十、节能环保支出

  42

  11

  十一、城乡社区支出

  43

  2,238.02

  2,022.73

  215.29

  12

  十二、农林水支出

  44

  2,660.65

  2,660.65

  13

  十三、交通运输支出

  45

  2,656.64

  2,656.64

  14

  十四、资源勘探工业信息等支出

  46

  59.97

  3.00

  56.97

  15

  十五、商业服务业等支出

  47

  16

  十六、金融支出

  48

  17

  十七、援助其他地区支出

  49

  18

  十八、自然资源海洋气象等支出

  50

  126.63

  126.63

  19

  十九、住房保障支出

  51

  200.96

  200.96

  20

  二十、粮油物资储备支出

  52

  21

  二十一、国有资本经营预算支出

  53

  0.02

  0.02

  22

  二十二、灾害防治及应急管理支出

  54

  23.23

  23.23

  23

  二十三、其他支出

  55

  10,074.95

  10,074.95

  24

  二十四、债务还本支出

  56

  25

  二十五、债务付息支出

  57

  26

  二十六、抗疫特别国债安排的支出

  58

  本年收入合计

  27

  25,848.81

  本年支出合计

  59

  25,842.31

  15,495.07

  10,347.21

  0.02

  年初财政拨款结转和结余

  28

  241.84

  年末财政拨款结转和结余

  60

  248.34

  248.34

    一般公共预算财政拨款

  29

  241.84

  61

    政府性基金预算财政拨款

  30

  62

    国有资本经营预算财政拨款

  31

  63

  总计

  32

  26,090.65

  总计

  64

  26,090.65

  15,743.41

  10,347.21

  0.02

  注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  公开05表

  部门:兰州新区西岔园区管理委员会

  2024年度

  金额单位:万元

  项目

  本年支出

  科目代码

  科目名称

  小计

  基本支出

  项目支出

  栏次

  1

  2

  3

  合计

  15,495.07

  5,376.47

  10,118.60

  201

  一般公共服务支出

  4,833.25

  3,642.07

  1,191.18

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

  1,613.98

  747.21

  866.77

  2010301

  行政运行

  747.21

  747.21

  2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

  866.77

  866.77

  20104

  发展与改革事务

  166.35

  85.35

  81.00

  2010401

  行政运行

  85.35

  85.35

  2010499

  其他发展与改革事务支出

  81.00

  81.00

  20105

  统计信息事务

  19.92

  19.92

  2010507

  专项普查活动

  19.92

  19.92

  20106

  财政事务

  90.01

  90.01

  2010601

  行政运行

  90.01

  90.01

  20108

  审计事务

  60.00

  60.00

  2010804

  审计业务

  60.00

  60.00

  20111

  纪检监察事务

  20.39

  20.39

  2011101

  行政运行

  20.39

  20.39

  20113

  商贸事务

  72.43

  57.60

  14.83

  2011301

  行政运行

  57.60

  57.60

  2011399

  其他商贸事务支出

  14.83

  14.83

  20123

  民族事务

  15.00

  15.00

  2012399

  其他民族事务支出

  15.00

  15.00

  20129

  群众团体事务

  2,429.26

  2,381.43

  47.83

  2012901

  行政运行

  2,381.43

  2,381.43

  2012999

  其他群众团体事务支出

  47.83

  47.83

  20131

  党委办公厅(室)及相关机构事务

  2.10

  2.10

  2013105

  专项业务

  2.10

  2.10

  20132

  组织事务

  136.27

  121.55

  14.72

  2013201

  行政运行

  121.55

  121.55

  2013299

  其他组织事务支出

  14.72

  14.72

  20134

  统战事务

  1.00

  1.00

  2013499

  其他统战事务支出

  1.00

  1.00

  20136

  其他共产党事务支出

  8.68

  8.68

  2013602

  一般行政管理事务

  8.68

  8.68

  20138

  市场监督管理事务

  197.88

  138.54

  59.34

  2013801

  行政运行

  138.54

  138.54

  2013804

  市场主体管理

  8.00

  8.00

  2013815

  质量安全监管

  25.14

  25.14

  2013816

  食品安全监管

  23.20

  23.20

  2013899

  其他市场监督管理事务

  3.00

  3.00

  203

  国防支出

  1.50

  1.50

  20306

  国防动员

  1.50

  1.50

  2030603

  人民防空

  1.50

  1.50

  204

  公共安全支出

  13.30

  13.30

  20406

  司法

  13.30

  13.30

  2040604

  基层司法业务

  1.75

  1.75

  2040699

  其他司法支出

  11.55

  11.55

  205

  教育支出

  67.69

  63.89

  3.80

  20501

  教育管理事务

  67.69

  63.89

  3.80

  2050101

  行政运行

  63.89

  63.89

  2050199

  其他教育管理事务支出

  3.80

  3.80

  207

  文化旅游体育与传媒支出

  127.28

  127.28

  20701

  文化和旅游

  5.00

  5.00

  2070199

  其他文化和旅游支出

  5.00

  5.00

  20702

  文物

  106.28

  106.28

  2070204

  文物保护

  0.60

  0.60

  2070299

  其他文物支出

  105.68

  105.68

  20799

  其他文化旅游体育与传媒支出

  16.00

  16.00

  2079999

  其他文化旅游体育与传媒支出

  16.00

  16.00

  208

  社会保障和就业支出

  2,497.70

  437.18

  2,060.52

  20802

  民政管理事务

  327.25

  143.11

  184.14

  2080201

  行政运行

  143.11

  143.11

  2080299

  其他民政管理事务支出

  184.14

  184.14

  20805

  行政事业单位养老支出

  281.96

  281.96

  2080501

  行政单位离退休

  1.48

  1.48

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

  280.48

  280.48

  20807

  就业补助

  574.37

  574.37

  2080705

  公益性岗位补贴

  23.67

  23.67

  2080799

  其他就业补助支出

  550.70

  550.70

  20808

  抚恤

  111.53

  111.53

  2080899

  其他优抚支出

  111.53

  111.53

  20810

  社会福利

  13.41

  13.41

  2081001

  儿童福利

  9.55

  9.55

  2081006

  养老服务

  3.86

  3.86

  20811

  残疾人事业

  88.09

  88.09

  2081107

  残疾人生活和护理补贴

  82.93

  82.93

  2081199

  其他残疾人事业支出

  5.17

  5.17

  20819

  最低生活保障

  771.39

  771.39

  2081901

  城市最低生活保障金支出

  38.66

  38.66

  2081902

  农村最低生活保障金支出

  732.73

  732.73

  20820

  临时救助

  14.44

  14.44

  2082001

  临时救助支出

  14.43

  14.43

  2082002

  流浪乞讨人员救助支出

  0.01

  0.01

  20821

  特困人员救助供养

  136.07

  136.07

  2082101

  城市特困人员救助供养支出

  3.95

  3.95

  2082102

  农村特困人员救助供养支出

  132.12

  132.12

  20825

  其他生活救助

  162.07

  162.07

  2082501

  其他城市生活救助

  13.50

  13.50

  2082502

  其他农村生活救助

  148.57

  148.57

  20828

  退役军人管理事务

  5.00

  5.00

  2082899

  其他退役军人事务管理支出

  5.00

  5.00

  20899

  其他社会保障和就业支出

  12.11

  12.11

  2089999

  其他社会保障和就业支出

  12.11

  12.11

  210

  卫生健康支出

  260.53

  203.67

  56.85

  21004

  公共卫生

  3.97

  3.97

  2100402

  卫生监督机构

  0.97

  0.97

  2100410

  突发公共卫生事件应急处置

  3.00

  3.00

  21007

  计划生育事务

  47.88

  47.88

  2100717

  计划生育服务

  47.88

  47.88

  21011

  行政事业单位医疗

  203.67

  203.67

  2101101

  行政单位医疗

  143.48

  143.48

  2101103

  公务员医疗补助

  60.20

  60.20

  21015

  医疗保障管理事务

  2.00

  2.00

  2101599

  其他医疗保障管理事务支出

  2.00

  2.00

  21099

  其他卫生健康支出

  3.00

  3.00

  2109999

  其他卫生健康支出

  3.00

  3.00

  212

  城乡社区支出

  2,022.73

  717.08

  1,305.65

  21201

  城乡社区管理事务

  1,366.01

  717.08

  648.93

  2120101

  行政运行

  717.08

  717.08

  2120106

  工程建设管理

  24.53

  24.53

  2120199

  其他城乡社区管理事务支出

  624.40

  624.40

  21203

  城乡社区公共设施

  328.22

  328.22

  2120399

  其他城乡社区公共设施支出

  328.22

  328.22

  21205

  城乡社区环境卫生

  328.50

  328.50

  2120501

  城乡社区环境卫生

  328.50

  328.50

  213

  农林水支出

  2,660.65

  15.93

  2,644.71

  21301

  农业农村

  472.90

  15.93

  456.97

  2130101

  行政运行

  15.93

  15.93

  2130108

  病虫害控制

  28.56

  28.56

  2130109

  农产品质量安全

  6.42

  6.42

  2130120

  稳定农民收入补贴

  68.59

  68.59

  2130122

  农业生产发展

  191.53

  191.53

  2130124

  农村合作经济

  15.53

  15.53

  2130135

  农业生态资源保护

  5.50

  5.50

  2130153

  耕地建设与利用

  49.20

  49.20

  2130199

  其他农业农村支出

  91.64

  91.64

  21302

  林业和草原

  10.00

  10.00

  2130205

  森林资源培育

  10.00

  10.00

  21305

  巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

  1,828.34

  1,828.34

  2130599

  其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

  1,828.34

  1,828.34

  21307

  农村综合改革

  349.41

  349.41

  2130701

  对村级公益事业建设的补助

  348.43

  348.43

  2130799

  其他农村综合改革支出

  0.98

  0.98

  214

  交通运输支出

  2,656.64

  2,656.64

  21401

  公路水路运输

  2,656.64

  2,656.64

  2140104

  公路建设

  2,471.64

  2,471.64

  2140106

  公路养护

  146.00

  146.00

  2140199

  其他公路水路运输支出

  39.00

  39.00

  215

  资源勘探工业信息等支出

  3.00

  3.00

  21502

  制造业

  3.00

  3.00

  2150299

  其他制造业支出

  3.00

  3.00

  220

  自然资源海洋气象等支出

  126.63

  84.28

  42.35

  22001

  自然资源事务

  126.63

  84.28

  42.35

  2200101

  行政运行

  84.28

  84.28

  2200104

  自然资源规划及管理

  32.00

  32.00

  2200106

  自然资源利用与保护

  6.88

  6.88

  2200108

  自然资源行业业务管理

  3.47

  3.47

  221

  住房保障支出

  200.96

  200.96

  22102

  住房改革支出

  200.96

  200.96

  2210201

  住房公积金

  200.96

  200.96

  224

  灾害防治及应急管理支出

  23.23

  11.40

  11.83

  22401

  应急管理事务

  21.56

  11.40

  10.16

  2240101

  行政运行

  11.40

  11.40

  2240106

  安全监管

  0.66

  0.66

  2240109

  应急管理

  5.00

  5.00

  2240199

  其他应急管理支出

  4.50

  4.50

  22406

  自然灾害防治

  1.67

  1.67

  2240601

  地质灾害防治

  1.67

  1.67

  注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  公开06表

  部门:兰州新区西岔园区管理委员会

  2024年度

  金额单位:万元

  人员经费

  公用经费

  科目代码

  科目名称

  决算数

  科目代码

  科目名称

  决算数

  科目代码

  科目名称

  决算数

  301

  工资福利支出

  2,307.03

  302

  商品和服务支出

  766.24

  307

  债务利息及费用支出

  0.00

  30101

    基本工资

  991.25

  30201

    办公费

  47.56

  30701

    国内债务付息

  0.00

  30102

    津贴补贴

  360.45

  30202

    印刷费

  11.05

  30702

    国外债务付息

  0.00

  30103

    奖金

  0.00

  30203

    咨询费

  0.00

  310

  资本性支出

  19.61

  30106

    伙食补助费

  0.00

  30204

    手续费

  0.00

  31001

    房屋建筑物购建

  0.00

  30107

    绩效工资

  258.11

  30205

    水费

  5.66

  31002

    办公设备购置

  19.61

  30108

    机关事业单位基本养老保险缴费

  280.48

  30206

    电费

  37.44

  31003

    专用设备购置

  0.00

  30109

    职业年金缴费

  0.00

  30207

    邮电费

  8.81

  31005

    基础设施建设

  0.00

  30110

    职工基本医疗保险缴费

  143.48

  30208

    取暖费

  71.80

  31006

    大型修缮

  0.00

  30111

    公务员医疗补助缴费

  60.20

  30209

    物业管理费

  0.00

  31007

    信息网络及软件购置更新

  0.00

  30112

    其他社会保障缴费

  12.11

  30211

    差旅费

  10.84

  31008

    物资储备

  0.00

  30113

    住房公积金

  200.96

  30212

    因公出国(境)费用

  0.00

  31009

    土地补偿

  0.00

  30114

    医疗费

  0.00

  30213

    维修(护)费

  7.75

  31010

    安置补助

  0.00

  30199

    其他工资福利支出

  0.00

  30214

    租赁费

  24.84

  31011

    地上附着物和青苗补偿

  0.00

  303

  对个人和家庭的补助

  2,283.59

  30215

    会议费

  0.00

  31012

    拆迁补偿

  0.00

  30301

    离休费

  0.00

  30216

    培训费

  8.00

  31013

    公务用车购置

  0.00

  30302

    退休费

  1.01

  30217

    公务接待费

  0.00

  31019

    其他交通工具购置

  0.00

  30303

    退职(役)费

  0.00

  30218

    专用材料费

  0.00

  31021

    文物和陈列品购置

  0.00

  30304

    抚恤金

  0.00

  30224

    被装购置费

  0.00

  31022

    无形资产购置

  0.00

  30305

    生活补助

  2,282.10

  30225

    专用燃料费

  0.00

  31099

    其他资本性支出

  0.00

  30306

    救济费

  0.00

  30226

    劳务费

  114.79

  399

  其他支出

  0.00

  30307

    医疗费补助

  0.47

  30227

    委托业务费

  33.43

  39907

    国家赔偿费用支出

  0.00

  30308

    助学金

  0.00

  30228

    工会经费

  0.00

  39908

    对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

  0.00

  30309

    奖励金

  0.00

  30229

    福利费

  17.68

  39909

    经常性赠与

  0.00

  30310

    个人农业生产补贴

  0.00

  30231

    公务用车运行维护费

  0.00

  39910

    资本性赠与

  0.00

  30311

    代缴社会保险费

  0.00

  30239

    其他交通费用

  138.65

  39999

    其他支出

  30399

    其他对个人和家庭的补助

  0.00

  30240

    税金及附加费用

  0.00

  30299

    其他商品和服务支出

  227.96

  人员经费合计

  4,590.62

  公用经费合计

  785.85

  注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  公开07表

  部门:兰州新区西岔园区管理委员会

  2024年度

  金额单位:万元

  项目

  年初结转和结余

  本年收入

  本年支出

  年末结转和结余

  科目代码

  科目名称

  小计

  基本支出

  项目支出

  栏次

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  合计

  10,347.21

  10,347.21

  10,347.21

  212

  城乡社区支出

  215.29

  215.29

  215.29

  21213

  城市基础设施配套费安排的支出

  215.29

  215.29

  215.29

  2121302

  城市环境卫生

  215.29

  215.29

  215.29

  215

  资源勘探工业信息等支出

  56.97

  56.97

  56.97

  21598

  超长期特别国债安排的支出

  56.97

  56.97

  56.97

  2159802

  制造业

  56.97

  56.97

  56.97

  229

  其他支出

  10,074.95

  10,074.95

  10,074.95

  22904

  其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

  10,065.00

  10,065.00

  10,065.00

  2290403

  其他政府性基金债务收入安排的支出

  10,065.00

  10,065.00

  10,065.00

  22960

  彩票公益金安排的支出

  9.95

  9.95

  9.95

  2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

  6.00

  6.00

  6.00

  2296006

  用于残疾人事业的彩票公益金支出

  3.95

  3.95

  3.95

  注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

  八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  公开08表

  部门:兰州新区西岔园区管理委员会

  2024年度

  金额单位:万元

  项目

  本年支出

  科目代码

  科目名称

  合计

  基本支出

  项目支出

  栏次

  1

  2

  3

  合计

  0.02

  0.00

  0.02

  223

  国有资本经营预算支出

  0.02

  0.00

  0.02

  22301

  解决历史遗留问题及改革成本支出

  0.02

  0.00

  0.02

  2230105

  国有企业退休人员社会化管理补助支出

  0.02

  0.00

  0.02

  注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

  九、财政拨款“三公”经费支出决算表

  公开09表

  部门:兰州新区西岔园区管理委员会

  2024年度

  金额单位:万元

  预算数

  决算数

  合计

  因公出国(境)费

  公务用车购置及运行维护费

  公务接待费

  合计

  因公出国(境)费

  公务用车购置及运行维护费

  公务接待费

  小计

  公务用车购置费

  公务用车运行维护费

  小计

  公务用车购置费

  公务用车运行维护费

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

  本部门2024年度没有“三公”经费的支出,故本表(财政拨款“三公”经费支出决算表)无数据。

  第三部分  2024年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2024年度收、支总计均为26090.65万元。与上年度相比,收、支总计各增加1212.42万元,增长4.87%,主要原因是本级预算项目及上级转移支付项目资金较上年度均增加。其中,一般公共预算财政拨款收入增加2580.53万元,政府性基金预算财政拨款收入较上年减少1354.17万元。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余(含专用结余)、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

  二、收入决算情况说明

  2024年度收入合计25848.81万元,其中:财政拨款收入25848.81万元,占100.00%。

  三、支出决算情况说明

  2024年度支出合计25842.31万元,其中:基本支出5376.47万元,占20.80%;项目支出20465.84万元,占79.20%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2024年度财政拨款收、支总计均为26090.65万元。与上年相比,各增加1212.42万元,增长4.87%。主要原因是本级预算项目及上级转移支付项目资金较上年度均增加。其中,一般公共预算财政拨款收入增加2580.53万元,政府性基金预算财政拨款收入较上年减少1354.17万元。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2024年度一般公共预算财政拨款支出15495.07万元,较上年决算数增加2580.53万元,增长19.98%。主要原因是上级转移支付项目资金及本级预算项目均增加,重点为乡村振兴衔接等项目资金。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2024年度一般公共预算财政拨款支出15495.07万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出4833.25万元,占31.19%;国防支出1.50万元,占0.01%;公共安全支出13.30万元,占0.09%;教育支出67.69万元,占0.44%;文化旅游体育与传媒支出127.28万元,占0.82%;社会保障和就业支出2497.70万元,占16.12%;卫生健康支出260.53万元,占1.68%;城乡社区支出2022.73万元,占13.05%;农林水支出2660.65万元,占17.17%;交通运输支出2656.64万元,占17.15%;资源勘探工业信息等支出3.00万元,占0.02%;自然资源海洋气象等支出126.63万元,占0.82%;住房保障支出200.96万元,占1.30%;灾害防治及应急管理支出23.23万元,占0.15%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9960.27万元,支出决算为15495.07万元,完成年初预算的155.57%。其中:

  1.一般公共服务支出年初预算数为5847.22万元,支出决算为4833.25万元,完成年初预算的82.66%,决算数小于预算数的主要原因是根据园区发展要求,预算项目做了中期调整及人员变动导致基本经费支出减少。

  2.国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.50万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是该项资金为上级转移支付资金,资金为文曲中心社区人防工作站工作经费。

  3.公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为13.30万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是该项资金为上级转移支付资金,主要为司法行政方面的资金支出。

  4.教育支出年初预算数为112.95万元,支出决算为67.69万元,完成年初预算的59.93%,决算数小于预算数的主要原因是根据园区实际情况,项目支出做了中期调整,另外,主要为人员变动等原因导致基本支出减少。

  5.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为20.00万元,支出决算为127.28万元,完成年初预算的636.38%,决算数大于预算数的主要原因是该项资金主要为上级转移支付资金,主要为兰州新区长城烽火台保护利用项目等资金。

  6.社会保障和就业支出年初预算数为1012.55万元,支出决算为2497.70万元,完成年初预算的246.67%,决算数大于预算数的主要原因是该项资金主要为上级转移支付资金,主要为困难群众救助资金、优抚补助等资金。

  7.卫生健康支出年初预算数为247.25万元,支出决算为260.53万元,完成年初预算的105.37%,决算数大于预算数的主要原因是新增上级转移支付资金及人员变动导致基本支出增加。

  8.城乡社区支出年初预算数为1232.28万元,支出决算为2022.73万元,完成年初预算的164.15%,决算数大于预算数的主要原因是该项资金主要为上级转移至支付资金,主要为环境卫生整治等资金。

  9.农林水支出年初预算数为1026.53万元,支出决算为2660.65万元,完成年初预算的259.19%,决算数大于预算数的主要原因是该项资金主要为上级转移至支付资金,主要为乡村振兴衔接资金及农业发展资金。

  10.交通运输支出年初预算数为12.00万元,支出决算为2656.64万元,完成年初预算的22138.64%,决算数大于预算数的主要原因是该项资金主要为上级转移至支付资金,主要为农村公路养护等资金。

  11.资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为3.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是该项资金主要为上级转移至支付资金。

  12.自然资源海洋气象等支出年初预算数为164.98万元,支出决算为126.63万元,完成年初预算的76.76%,决算数小于预算数的主要原因是根据园区实际情况,年初预算项目支出做了中期调整。

  13.住房保障支出年初预算数为201.33万元,支出决算为200.96万元,完成年初预算的99.82%,决算数小于预算数的主要原因是正常的人员变动导致,该项资金为园区人员住房公积金缴纳资金,资金支出以实际缴纳为准。

  14.灾害防治及应急管理支出年初预算数为83.18万元,支出决算为23.23万元,完成年初预算的27.92%,决算数小于预算数的主要原因是项目支出调整及人员变动等。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2024年度一般公共预算财政拨款基本支出5376.47万元。其中:

  人员经费4590.62万元,较上年决算数减少329.89万元,下降6.70%,主要原因是人员及工资的变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、采暖补贴、住房公积金及社会保障缴费等。

  公用经费785.85万元,较上年决算数增加136.29万元,增长20.98%,主要原因是本年度公用经费支出增加了园区社会工作者补助资金及档案整理等费用的支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、其他交通费、劳务费、福利费、委托业务费、其他商品和服务支出等。

  七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

  2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入10347.21万元,本年支出10347.21万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下:10065万元为兰州新区科教研发中心园区北斗路道路工程、215.29万元为兰州新区西岔园区全域无垃圾项目、56.97万元为2024年消费品以旧换新专项资金(居家适老化改造物品材料购置)、9.95万元为事实无人抚养儿童助学工程及残疾人事业发展资金。

  八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

  2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.02万元,主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

  九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

  2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度本部门无“三公”经费支出,较上年决算数减少0.02万元,下降100.00%,主要原因是本年度我单位公务车辆已报废,无支出。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度本部门无因公出国(境)费用,较上年决算数持平,主要原因是本年度本部门无因公出国(境)费用。

  2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度本部门无公务用车购置及运行维护费,较上年决算数减少0.02万元,下降100.00%,主要原因是本年度本部门公务车辆已报废,无支出。

  其中:1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度本部门无公务用车购置费,较上年决算数持平,主要原因是本年度本部门无公务用车购置费。

  2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度本部门无公务用车运行维护费,较上年决算数减少0.02万元,下降100.00%,主要原因是本年度本部门公务车辆已报废,无支出。

  3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度本部门无公务接待费,较上年决算数持平,主要原因是本年度本部门无公务接待费。

  (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

  2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人;公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆;国内公务接待0.00批次0.00人,其中:外事接待0.00批次,0.00人;国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

  十、机关运行经费支出情况说明

  2024年度本部门机关运行经费支出785.85万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、其他交通费、劳务费、福利费、委托业务费、其他商品和服务支出等基本经费。机关运行经费较上年决算数增加136.29万元,增长20.98%,主要原因是本年度公用经费支出增加了园区社会工作者补助资金及档案整理等费用的支出。

  本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少3.49万元,下降100.00%,主要原因是本年度本部门无会议费支出。

  本年度培训费支出8.20万元,较上年决算数增加1.35万元,增长19.64%,主要原因是本年度组织人事部门组织开展了二十届三中全会精神学习培训、基层干部素质能力提升培训及相关专业培训等产生的费用。

  十一、政府采购支出情况说明

  2024年度本部门政府采购支出合计258.14万元,其中:政府采购货物支出38.19万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出219.95万元。授予中小企业合同金额235.37万元,占政府采购支出总额的91.18%,其中:授予小微企业合同金额222.04万元,占政府采购支出总额的86.02%。

  十二、国有资产占用情况说明

  截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

  十三、其他需要说明的情况

  由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

  第四部分  预算绩效情况说明

  • 预算绩效管理工作开展情况

  按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目59个,涉及资金2460.41万元,占一般公共预算项目支出总额的24.32%。组织对“2024年农村危房改造补助资金”、“灾后重建费用”等6个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出339.35万元,从评价情况来看,西岔园区预算项目按照年初预算计划组织实施,并保质保量完成项目任务,切实提高资金执行率,2024年度部门整体支出绩效自评评价结果为“优”。

  • 绩效自评结果

  我部门在2024年度部门决算中反映办公大楼租赁费、4号楼运行费用等59个项目绩效自评结果。

  1.“保障运转类”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.08分。项目全年预算数为1145.89万元,执行数为1145.89万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是按照年初预算计划及时拨付预算资金,确保园区各部门及文曲中心社区工作正常开展;二是支付园区及文曲中心社区办公楼租金和物业费等各项资金,保障园区各部门职责正常履行,确保为辖区居民、各院校和企事业单位提供良好服务。发现的主要问题及原因:一是个别项目绩效指标设置不够清晰,效益指标不够细化,项目资金绩效的跟踪管理有待加强;二是个别项目绩效目标没有全面体现项目的主要内容和目的。下一步改进措施:一是进一步加强各部门预算绩效管理意识,细化预算编制工作,强化预算执行;二是加强预算绩效目标管理,规范设置绩效指标,将绩效指标细化、量化,强化与部门职能职责的关联性。保障运转类项目绩效自评情况:通过项目实施,保障园区各部门协作顺畅、政务服务中心等服务职责正常履行,确保为辖区居民、各院校和企事业单位提供良好服务。

  2.“民生保障类”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.92分。项目全年预算数为330.38万元,执行数为330.38万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是有效保障辖区助老餐厅正常运行、促进公益性岗位就业;二是做好计划生育家庭补助、困难群众帮扶、退役军人服务及从业人员健康体检工作等。发现的主要问题及原因有待进一步加强完善资金使用监管机制。下一步改进措施:进一步加强项目资金的使用情况的监督检查力度,提高项目实施效率。民生保障类项目绩效自评情况:通过项目实施,进一步提升了园区民生类项目保障水平,实现应保尽保,为辖区群众基本医疗卫生等方面提供基础保障,保障了人民群众身体健康和生命安全。

  3.“城乡社区类”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.31分。项目全年预算数为608.15万元,执行数为608.15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是有效保障暴雨灾害灾后修复及道路淤泥清理等工作;二是改善辖区周边绿化环境,整体提升辖区卫生环境质量、推进基层网格治理,为辖区群众提供多元化、个性化、零距离的社区服务。发现的主要问题及原因是个别项目绩效指标设置不够清晰,效益指标不够细化,项目资金绩效的跟踪管理有待加强。下一步改进措施:一是进一步加强各部门预算绩效管理意识,细化预算编制工作,强化预算执行;二是加强预算绩效目标管理,规范设置绩效指标,将绩效指标细化、量化,强化与部门职能职责的关联性。城乡社区类项目绩效自评情况:通过项目实施,提升辖区道路绿化质量,改善辖区居民生活环境、提高社区服务工作质量。

  4.“党建宣传及精神文明法治建设类”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.41分。项目全年预算数为73.27万元,执行数为73.27万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是推行实施党建引领抓经济、抓振兴、抓治理行动,确保党建引领始终成为各项事业发展的坚强堡垒;二是全面落实意识形态主体责任,牢牢掌握意识形态工作主动权,发挥工青妇及统战组织作用,深化铸牢中华民族共同体意识“石榴籽”教育工程,常态化开展宗教领域主动创安创稳,广大群众感党恩、听党话、跟党走的思想行动自觉更加坚定。发现的主要问题及原因是个别项目宣传方式需改进,宣传对象覆盖面不够广。下一步改进措施:结合新区实际,采用多种宣传方式,扩大覆盖面,进一步提高宣传质量,使宣传工作取得实效。党建宣传及精神文明法治建设类项目绩效自评情况:通过项目实施,扎实开展党纪学习教育,常态化纵深推进“三抓三促”行动,深入开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治。同时,坚持法治政府建设与园区重点工作同研究、同部署、同落实,有效提升辖区群众法制意识。

  5.“产业发展服务类”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.74分。项目全年预算数为219.24万元,执行数为219.24万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是项目建设扎实有力,新建项目实质性开工,兰州博文科技学院等续建项目加速推进并及时完工;二是招商引资成效突破。组建招商专班精准招商,新引进兰州科技职业学院等项目。发现的主要问题及原因:项目开展进度有待加强,资金支付效率有待提高。下一步改进措施:细化预算编制工作,加强项目中期监控,提高项目实施进度,强化预算执行。产业发展服务类项目绩效自评情况:通过项目实施,持续推动项目落地,加大招商力度,不断优化营商环境,提升政务服务水平。    

  6.“农林草类”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.62分。项目全年预算数为83.48万元,执行数为83.48万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是通过奖励机制,促进小麦种植产量质量提升、发展乡村振兴重点项目建设;二保障村级防疫员补助,改善动物防疫措施,提高防疫水平、有效保障农村公益性设施管护。发现的主要问题及原因:个别项目进度跟踪方面存在不足,项目推进速度有待提升。下一步改进措施:加强与镇、村、社沟通联系,强化进度和绩效跟踪,提高项目实进度,保障高效率、高质量完成项目实施。农林草类项目绩效自评情况:通过项目实施,改善农村生产和生活条件,促进农业可持续发展,建设宜居宜业的和美乡村。

  三、部门重点绩效评价结果

  我单位对本年度部门整体支出、项目支出开展了绩效评价,从总体评价结果看,整体支出及项目支出绩效评价结果各项指标完成较好,达到了预期绩效目标。下一步,我们将根据绩效自评中发现的问题,进一步强化绩效评价结果运用,继续加强预算编制精细化管理和绩效全过程管理工作,严格预算执行,提升绩效评价质量,确保财政资金发挥最大效益。

  第五部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

  五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

  六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

  八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  十四、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  十五、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务费支出(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

  十六、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项):反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出 。

  十七、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  十八、一般公共服务支出(类)财政事务(款)预算改革业务支出(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

  十九、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

  二十、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  二十一、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  二十二、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

  二十三、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  二十四、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):反映上述项目以外其他用于群众团体事务方面支出。

  二十五、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项):反映党委办公厅(室)及相关机构事务支出。

  二十六、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  二十七、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)质量安全监管(项):反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。

  二十八、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)食品安全监管(项):反映食品安全监管等专项工作支出。

  二十九、公共安全总支出(类)公安(款)其他公安支出(项):反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

  三十、公共安全总支出(类)司法(款)社区矫正(项):反映司法行政部门用于社区矫正的相关支出。

  三十一、公共安全总支出(类)司法(款)其他司法支出(项):反映除上述项目以外其他用于司法方面的支出。

  三十二、教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  三十三、教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项):反映上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

  三十四、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反应其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

  三十五、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理视为方面的支出。

  三十六、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理事业单位)的基本支出。

  三十七、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

  三十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理事业单位)开支的离退休经费。

  三十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

  四十、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

  四十一、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):反应上述项目以外其他用于优抚方面的支出,包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

  四十二、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项):反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

  四十三、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项):反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人事业方面的支出。

  四十四、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

  四十五、社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项):反映用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

  四十六、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

  四十七、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):反映基本公共卫生服务支出。

  四十八、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

  四十九、卫生健康支出(类)计划生育(款)计划生育服务(项):反映计划生育服务支出。

  五十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗费用。

  五十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

  五十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

  五十三、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理事业单位)的基本支出。

  五十四、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项):反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

  五十五、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他城乡社区管理事务方面的支出。

  五十六、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项):反映用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  五十七、农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项):反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗,疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫。监测等方面的支出。

  五十八、农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项):

  五十九、农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项):反应用于粮油生产保障、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。

  六十、农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项):反映用于草原草场利用,渔业水域资源环境保护,农业品种改良提升,以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

  六十六、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

  六十一、农林水支出(类)水利(款)江河湖库水系综合整治(项):反映江河湖库水系综合整治方面的支出。具体包括小河流域治理、水系连通及水美乡村建设等。

  六十二、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项):反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

  六十三、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项):反映上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴幼小衔接方面的支出。

  六十四、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项):反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

  六十五、农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项):反应上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

  六十六、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):除上述项目以外其他用于农林水务方面的支出。

  六十七、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项):反映公路养护支出。

  六十八、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项):反映用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  六十九、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源规划及管理(项):反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

  七十、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

  七十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  七十二、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项):反映用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  七十三、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项):反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

  七十四、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急管理(项):反映用于应急管理的法律法规制定修订,应急预案演练、协调保障等方面的支出。

  七十五、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项):其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

  七十六、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项):反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

  七十七、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项):反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

  七十八、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  七十九、工资福利支出(类)基本工资(款):反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(含武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

  八十、工资福利支出(类)津贴补贴(款):反映按规定发放的津贴、补贴,包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴,机关事业单位艰苦边远地区津贴,事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴,机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

  八十一、工资福利支出(类)奖金(款):反映按照规定发放的奖金,包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金(基础绩效奖、年度绩效奖)等。

  八十二、工资福利支出(类)绩效工资(款):反映事业单位工作人员的绩效工资。

  八十三、工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款):反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

  八十四、工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款):反映单位为职工缴纳的基本医疗保险(含生育保险)费。

  八十五、工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(款):反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

  八十六、工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款):反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

  八十七、工资福利支出(类)住房公积金(款):反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

  八十八、工资福利支出(类)其他工资福利支出(款):反映上述科目未包括的工资福利支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资,职工探亲旅费,困难职工生活补助,编制外长期聘用人员(不包括劳务派遣人员)劳务报酬及社保缴费,公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

  八十九、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

  九十、商品和服务支出(类)办公费(款):反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

  九十一、商品和服务支出(类)印刷费(款):反映单位的印刷费支出。

  九十二、商品和服务支出(类)差旅费(款):反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

  九十三、商品和服务支出(类)培训费(款):反映除因公出国(境)培训费以外的,在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。 

  九十四、商品和服务支出(类)委托业务费(款):反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

  九十五、商品和服务支出(类)福利费(款):反映单位按规定提取的职工福利费。

  九十六、商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款):反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

  九十七、商品和服务支出(类)其他交通费用(款):反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

  九十八、对个人和家庭的补助(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

  附件1:2024年度兰州新区西岔园区管理委员会决算公开报表

  附件2:2024年度兰州新区西岔园区管理委员会预算项目绩效自评表