2024年度兰州新区经济发展局(统计局)部门决算
来源: 兰州新区经济发展局(统计局)
时间: 2025/09/24/ 16:24
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目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
(一)拟订并组织实施新区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划;提出新区国民经济发展、优化重大经济结构的目标、政策和建议。
(二)负责研究经济运行、总量平衡、经济安全等重大问题,提出相关政策建议,推动新区高质量发展;统筹协调新区各项改革事业。
(三)负责新区重大项目和产业布局,提出全社会固定资产投资总规模。研究确定和管理重大建设项目,协调解决重大项目建设中的问题;负责新区项目建设的申报、审批、核准和备案。
(四)推进新区经济结构战略性调整。组织拟定综合性产业政策,负责协调一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策,做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;负责新区利用外资工作。
(五)推进可持续发展战略,负责节能减排的综合协调工作。组织拟订并综合协调实施发展循环经济、资源节约和综合利用规划及政策措施,参与编制生态建设、环境保护规划。
(六)研究提出新区城镇化发展、城市可持续发展等战略和重大政策并协调实施。
(七)负责新区社会事业发展与国民经济发展的政策衔
接,组织拟定社会事业发展战略、总体规划,推进社会事业和公共服务体系建设。
(八)组织拟订新区能源发展战略、规划和政策,提出相关体制改革建议,实施对石油、天然气、煤炭、电力等能源行业的管理。提出发展新能源和能源行业节能的政策措施。
(九)负责新区工业和信息化工作,拟订并落实新区工业和信息化发展规划、政策和措施,协调解决循环经济发展中的重大问题。
(十)负责新区工业企业生产、经营的安全监督管理工作,监督管理新区境内长输石油天然气管道设施保护。
(十一)负责新区的统计工作。贯彻国家、省、市统计工作方针、政策和法律法规;拟订新区统计改革、统计建设规划;负责国民经济核算,组织领导、综合协调和监督检查各部门、各单位(包括中央、省驻区单位)的统计工作;对新区国民经济、社会发展和重大政策实施情况进行跟踪监测;为国家、省、市和新区制定政策、计划,指导经济和社会发展提供依据。
(十二)负责落实国家、省、市价格政策和改革任务,制定和实施新区重要商品和服务价格政策,提出新区价格调控目标,管理行政事业性收费,监测重点领域价格,组织成本调查、监审及价格听证,管理价格调节基金。
(十三)负责新区粮食、食糖、肉菜、食盐等重要消费品及应急储备物资的收储、轮换和日常管理。贯彻落实党中央和省委关于粮食和物资储备工作的方针政策和决策部署,承担粮食流通和物资储备体制改革工作。负责粮食流通行业监督管理。
(十四)提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策。参与推进“一带一路”建设。承担统筹协调走出去有关工作。会同有关部门提出外商投资准入负面清单。
(十五)承担新区军民融合发展委员会办公室工作职责。综合协调军民融合发展工作,组织落实国家军民融合发展战略,协调推进军民融合发展重大项目(专项工程)和重要事项。负责新区国防交通体系建设和协调推进国防交通重大项目和重大事项。
(十六)负责新区“放管服”改革、行政审批制度改革和政务服务工作。负责对国家、省、市下放、下达、转移和取消项目的跟踪、检查、落实工作;负责新区政务服务有关制度的设计和制定,并组织实施;负责政务服务中心的信息化管理、组织实施审批项目的网上申报、审批;负责受理中心服务对象及电话投诉。
(十七)负责新区非公有制经济发展协调推进工作,承担兰州新区非公有制经济发展协调推进领导小组办公室工作。
(十八)负责联系省兰州新区规划建设协调推进领导小组办公室。
(十九)负责协调新区铁路枢纽和民航建设相关工作。
(二十)负责电力、通讯行业管理。负责电网规划与国民经济总体规划衔接以及与各项规划的统筹衔接、项目核准及电网建设重大事项的协调和管理工作,协调解决重大项目建设供需电线路改迁和重建有关工作。负责电网与新区经济运行的配合工作以及电网保护管理工作,协调电网运行中可能引发大面积停电及危及公共安全的重大事项。
(二十一)完成新区党工委、管委会和上级业务部门交办的其他任务。
(二十二)有关职责分工。
1.与新区市场监督管理局盐业管理方面的职责分工。新区经发局负责新区盐业行业管理,制定盐业发展规划和产业政策,落实食盐储备制度,制定和组织实施食盐供应应急预案。市场监督管理局承担新区食盐质量安全监管和食盐专营行政管理职能,负责新区食盐市场监督执法。
2.与新区应急管理局在煤矿安全生产监管方面的职责分工。新区应急管理局承担新区煤矿安全生产综合监督管理职责。新区经发局协调开展煤层气开发、淘汰煤炭落后产能、煤炭瓦斯治理和利用。
3.与新区应急管理局在救灾物资储备方面的职责分工。新区应急局负责提出新区救灾物资的储备需求和动用决策,组织编制新区救灾物资储备规划、品种目录和标准,会同经济发展局等部门确定年度购置计划,根据需要下达动用指令。新区经发局根据新区救灾物资储备规划、品种目录和标准,年度购置计划,负责新区救灾物资的收储、轮换和日常管理,根据新区应急局的动用指令按程序组织调出。
二、机构设置
(一)内设机构
兰州新区经济发展局(统计局)2024年末共有机构数1家,其中全额预算单位1家,内设机构9个,代管机构1个,均为正科级建制,分别为:办公室、固定资产投资科、规划发展科、产业发展科、能源发展科、财政金融科(利用外资科)、价格管理科、综合核算科、产业统计科(普查调查科),代管兰州新区政务服务中心。工作人员82名。
兰州新区经济发展局(统计局)2024年末实有人数84人,其中行政人员22人,事业人员28人,聘用人员34人。正县级领导职数0名(局长0名),副县级领导职数3名(副局长4名),一级调研员0名,二级调研员1名,四级调研员1名,正科级领导职数11名,副科级领导职数14名,二级主任科员4名,三级主任科员2名,四级主任科员3名,科员42名,工勤3名。
(二)参照公务员法管理单位
经济发展局(统计局)没有参照公务员法管理的单位
(三)直属事业单位
经济发展局(统计局)没有直属事业单位
第二部分 2024年度部门决算表
- 收入支出决算总表
|
公开01表 |
||
|
部门:兰州新区经济发展局(统计局) |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
28,577.29 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
4,105.53 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
106,421.00 |
二、外交支出 |
32 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
三、国防支出 |
33 |
||
|
四、上级补助收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
34 |
||
|
五、事业收入 |
5 |
五、教育支出 |
35 |
||
|
六、经营收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
36 |
6,764.00 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
||
|
八、其他收入 |
8 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
94.84 |
|
|
9 |
九、卫生健康支出 |
39 |
61.69 |
||
|
10 |
十、节能环保支出 |
40 |
2,347.10 |
||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
41 |
1,000.00 |
||
|
12 |
十二、农林水支出 |
42 |
|||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
43 |
7,700.00 |
||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
16,710.12 |
||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
46 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
49 |
64.32 |
||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
409.67 |
||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
|||
|
23 |
二十三、其他支出 |
53 |
95,760.00 |
||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
54 |
|||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
55 |
|||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|||
|
本年收入合计 |
27 |
134,998.29 |
本年支出合计 |
57 |
135,017.26 |
|
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
28 |
结余分配 |
58 |
||
|
年初结转和结余 |
29 |
3,023.99 |
年末结转和结余 |
59 |
3,005.03 |
|
总计 |
30 |
138,022.29 |
总计 |
60 |
138,022.29 |
|
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
- 收入决算表
|
公开02表 |
||
|
部门:兰州新区经济发展局(统计局) |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
科目代码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
134,998.29 |
134,998.29 |
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
4,098.16 |
4,098.16 |
|||||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
74.47 |
74.47 |
|||||
|
2010301 |
行政运行 |
74.47 |
74.47 |
|||||
|
20104 |
发展与改革事务 |
3,853.51 |
3,853.51 |
|||||
|
2010401 |
行政运行 |
1,350.05 |
1,350.05 |
|||||
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
69.41 |
69.41 |
|||||
|
2010404 |
战略规划与实施 |
161.64 |
161.64 |
|||||
|
2010406 |
社会事业发展规划 |
30.00 |
30.00 |
|||||
|
2010408 |
物价管理 |
138.80 |
138.80 |
|||||
|
2010450 |
事业运行 |
15.06 |
15.06 |
|||||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
2,088.55 |
2,088.55 |
|||||
|
20105 |
统计信息事务 |
162.91 |
162.91 |
|||||
|
2010501 |
行政运行 |
15.52 |
15.52 |
|||||
|
2010507 |
专项普查活动 |
147.39 |
147.39 |
|||||
|
20113 |
商贸事务 |
6.76 |
6.76 |
|||||
|
2011308 |
招商引资 |
6.76 |
6.76 |
|||||
|
20134 |
统战事务 |
0.50 |
0.50 |
|||||
|
2013499 |
其他统战事务支出 |
0.50 |
0.50 |
|||||
|
206 |
科学技术支出 |
6,764.00 |
6,764.00 |
|||||
|
20604 |
技术研究与开发 |
6,764.00 |
6,764.00 |
|||||
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
6,764.00 |
6,764.00 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
94.84 |
94.84 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
91.25 |
91.25 |
|||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
5.49 |
5.49 |
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
85.77 |
85.77 |
|||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.58 |
3.58 |
|||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
3.58 |
3.58 |
|||||
|
210 |
卫生健康支出 |
61.69 |
61.69 |
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
61.69 |
61.69 |
|||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
44.76 |
44.76 |
|||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
16.93 |
16.93 |
|||||
|
211 |
节能环保支出 |
2,347.10 |
2,347.10 |
|||||
|
21114 |
能源管理事务 |
46.60 |
46.60 |
|||||
|
2111407 |
能源行业管理 |
46.60 |
46.60 |
|||||
|
21198 |
超长期特别国债安排的支出 |
1,450.00 |
1,450.00 |
|||||
|
2119899 |
其他节能环保支出 |
1,450.00 |
1,450.00 |
|||||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
850.50 |
850.50 |
|||||
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
850.50 |
850.50 |
|||||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,000.00 |
1,000.00 |
|||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
1,000.00 |
1,000.00 |
|||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
1,000.00 |
1,000.00 |
|||||
|
214 |
交通运输支出 |
7,700.00 |
7,700.00 |
|||||
|
21402 |
铁路运输 |
2,000.00 |
2,000.00 |
|||||
|
2140204 |
铁路路网建设 |
2,000.00 |
2,000.00 |
|||||
|
21499 |
其他交通运输支出 |
5,700.00 |
5,700.00 |
|||||
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
5,700.00 |
5,700.00 |
|||||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
16,710.12 |
16,710.12 |
|||||
|
21502 |
制造业 |
2,306.00 |
2,306.00 |
|||||
|
2150299 |
其他制造业支出 |
2,306.00 |
2,306.00 |
|||||
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
2,693.12 |
2,693.12 |
|||||
|
2150517 |
产业发展 |
850.00 |
850.00 |
|||||
|
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
1,843.12 |
1,843.12 |
|||||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
2,500.00 |
2,500.00 |
|||||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
2,500.00 |
2,500.00 |
|||||
|
21598 |
超长期特别国债安排的支出 |
9,211.00 |
9,211.00 |
|||||
|
2159802 |
制造业 |
9,211.00 |
9,211.00 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
64.32 |
64.32 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
64.32 |
64.32 |
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
64.32 |
64.32 |
|||||
|
222 |
粮油物资储备支出 |
398.07 |
398.07 |
|||||
|
22201 |
粮油物资事务 |
300.00 |
300.00 |
|||||
|
2220115 |
粮食风险基金 |
300.00 |
300.00 |
|||||
|
22205 |
重要商品储备 |
98.07 |
98.07 |
|||||
|
2220511 |
应急物资储备 |
98.07 |
98.07 |
|||||
|
229 |
其他支出 |
95,760.00 |
95,760.00 |
|||||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
95,400.00 |
95,400.00 |
|||||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
95,400.00 |
95,400.00 |
|||||
|
22998 |
超长期特别国债安排的其他支出 |
360.00 |
360.00 |
|||||
|
2299899 |
其他支出 |
360.00 |
360.00 |
|||||
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||
- 支出决算表
|
公开03表 |
||
|
部门:兰州新区经济发展局(统计局) |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
科目代码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
135,017.26 |
1,564.90 |
133,452.36 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
4,105.53 |
1,344.05 |
2,761.47 |
|||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
74.47 |
74.47 |
||||
|
2010301 |
行政运行 |
74.47 |
74.47 |
||||
|
20104 |
发展与改革事务 |
3,856.01 |
1,344.05 |
2,511.96 |
|||
|
2010401 |
行政运行 |
1,350.05 |
1,344.05 |
6.00 |
|||
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
69.41 |
69.41 |
||||
|
2010404 |
战略规划与实施 |
161.64 |
161.64 |
||||
|
2010406 |
社会事业发展规划 |
30.00 |
30.00 |
||||
|
2010408 |
物价管理 |
138.80 |
138.80 |
||||
|
2010450 |
事业运行 |
15.06 |
15.06 |
||||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
2,091.05 |
2,091.05 |
||||
|
20105 |
统计信息事务 |
167.78 |
167.78 |
||||
|
2010501 |
行政运行 |
15.52 |
15.52 |
||||
|
2010507 |
专项普查活动 |
152.26 |
152.26 |
||||
|
20113 |
商贸事务 |
6.76 |
6.76 |
||||
|
2011308 |
招商引资 |
6.76 |
6.76 |
||||
|
20134 |
统战事务 |
0.50 |
0.50 |
||||
|
2013499 |
其他统战事务支出 |
0.50 |
0.50 |
||||
|
206 |
科学技术支出 |
6,764.00 |
6,764.00 |
||||
|
20604 |
技术研究与开发 |
6,764.00 |
6,764.00 |
||||
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
6,764.00 |
6,764.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
94.84 |
94.84 |
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
91.25 |
91.25 |
||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
5.49 |
5.49 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
85.77 |
85.77 |
||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.58 |
3.58 |
||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
3.58 |
3.58 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
61.69 |
61.69 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
61.69 |
61.69 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
44.76 |
44.76 |
||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
16.93 |
16.93 |
||||
|
211 |
节能环保支出 |
2,347.10 |
2,347.10 |
||||
|
21114 |
能源管理事务 |
46.60 |
46.60 |
||||
|
2111407 |
能源行业管理 |
46.60 |
46.60 |
||||
|
21198 |
超长期特别国债安排的支出 |
1,450.00 |
1,450.00 |
||||
|
2119899 |
其他节能环保支出 |
1,450.00 |
1,450.00 |
||||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
850.50 |
850.50 |
||||
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
850.50 |
850.50 |
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,000.00 |
1,000.00 |
||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
1,000.00 |
1,000.00 |
||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
1,000.00 |
1,000.00 |
||||
|
214 |
交通运输支出 |
7,700.00 |
7,700.00 |
||||
|
21402 |
铁路运输 |
2,000.00 |
2,000.00 |
||||
|
2140204 |
铁路路网建设 |
2,000.00 |
2,000.00 |
||||
|
21499 |
其他交通运输支出 |
5,700.00 |
5,700.00 |
||||
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
5,700.00 |
5,700.00 |
||||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
16,710.12 |
16,710.12 |
||||
|
21502 |
制造业 |
2,306.00 |
2,306.00 |
||||
|
2150299 |
其他制造业支出 |
2,306.00 |
2,306.00 |
||||
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
2,693.12 |
2,693.12 |
||||
|
2150517 |
产业发展 |
850.00 |
850.00 |
||||
|
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
1,843.12 |
1,843.12 |
||||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
2,500.00 |
2,500.00 |
||||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
2,500.00 |
2,500.00 |
||||
|
21598 |
超长期特别国债安排的支出 |
9,211.00 |
9,211.00 |
||||
|
2159802 |
制造业 |
9,211.00 |
9,211.00 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
64.32 |
64.32 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
64.32 |
64.32 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
64.32 |
64.32 |
||||
|
222 |
粮油物资储备支出 |
409.67 |
409.67 |
||||
|
22201 |
粮油物资事务 |
300.00 |
300.00 |
||||
|
2220115 |
粮食风险基金 |
300.00 |
300.00 |
||||
|
22204 |
粮油储备 |
11.60 |
11.60 |
||||
|
2220401 |
储备粮油补贴 |
11.60 |
11.60 |
||||
|
22205 |
重要商品储备 |
98.07 |
98.07 |
||||
|
2220511 |
应急物资储备 |
98.07 |
98.07 |
||||
|
229 |
其他支出 |
95,760.00 |
95,760.00 |
||||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
95,400.00 |
95,400.00 |
||||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
95,400.00 |
95,400.00 |
||||
|
22998 |
超长期特别国债安排的其他支出 |
360.00 |
360.00 |
||||
|
2299899 |
其他支出 |
360.00 |
360.00 |
||||
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||
- 财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 |
||
|
部门:兰州新区经济发展局(统计局) |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
28,577.29 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
4,098.16 |
4,098.16 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
106,421.00 |
二、外交支出 |
34 |
||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
三、国防支出 |
35 |
|||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
||||||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
||||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
6,764.00 |
6,764.00 |
||||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
||||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
94.84 |
94.84 |
||||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
61.69 |
61.69 |
||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
2,347.10 |
897.10 |
1,450.00 |
|||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
1,000.00 |
1,000.00 |
||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
||||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
7,700.00 |
7,700.00 |
||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
16,710.12 |
7,499.12 |
9,211.00 |
|||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
||||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
||||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
64.32 |
64.32 |
||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
398.07 |
398.07 |
||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
||||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
||||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
95,760.00 |
95,760.00 |
||||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
||||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
||||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
||||||
|
本年收入合计 |
27 |
134,998.29 |
本年支出合计 |
59 |
134,998.29 |
28,577.29 |
106,421.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
3,003.32 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
3,003.32 |
3,003.32 |
||
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
3,003.32 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
63 |
||||||
|
总计 |
32 |
138,001.62 |
总计 |
64 |
138,001.62 |
31,580.62 |
106,421.00 |
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
- 一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 |
||
|
部门:兰州新区经济发展局(统计局) |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
28,577.29 |
1,564.90 |
27,012.39 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
4,098.16 |
1,344.05 |
2,754.10 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
74.47 |
74.47 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
74.47 |
74.47 |
|
|
20104 |
发展与改革事务 |
3,853.51 |
1,344.05 |
2,509.46 |
|
2010401 |
行政运行 |
1,350.05 |
1,344.05 |
6.00 |
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
69.41 |
69.41 |
|
|
2010404 |
战略规划与实施 |
161.64 |
161.64 |
|
|
2010406 |
社会事业发展规划 |
30.00 |
30.00 |
|
|
2010408 |
物价管理 |
138.80 |
138.80 |
|
|
2010450 |
事业运行 |
15.06 |
15.06 |
|
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
2,088.55 |
2,088.55 |
|
|
20105 |
统计信息事务 |
162.91 |
162.91 |
|
|
2010501 |
行政运行 |
15.52 |
15.52 |
|
|
2010507 |
专项普查活动 |
147.39 |
147.39 |
|
|
20113 |
商贸事务 |
6.76 |
6.76 |
|
|
2011308 |
招商引资 |
6.76 |
6.76 |
|
|
20134 |
统战事务 |
0.50 |
0.50 |
|
|
2013499 |
其他统战事务支出 |
0.50 |
0.50 |
|
|
206 |
科学技术支出 |
6,764.00 |
6,764.00 |
|
|
20604 |
技术研究与开发 |
6,764.00 |
6,764.00 |
|
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
6,764.00 |
6,764.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
94.84 |
94.84 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
91.25 |
91.25 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
5.49 |
5.49 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
85.77 |
85.77 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.58 |
3.58 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
3.58 |
3.58 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
61.69 |
61.69 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
61.69 |
61.69 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
44.76 |
44.76 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
16.93 |
16.93 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
897.10 |
897.10 |
|
|
21114 |
能源管理事务 |
46.60 |
46.60 |
|
|
2111407 |
能源行业管理 |
46.60 |
46.60 |
|
|
21199 |
其他节能环保支出 |
850.50 |
850.50 |
|
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
850.50 |
850.50 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
1,000.00 |
1,000.00 |
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
1,000.00 |
1,000.00 |
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
1,000.00 |
1,000.00 |
|
|
214 |
交通运输支出 |
7,700.00 |
7,700.00 |
|
|
21402 |
铁路运输 |
2,000.00 |
2,000.00 |
|
|
2140204 |
铁路路网建设 |
2,000.00 |
2,000.00 |
|
|
21499 |
其他交通运输支出 |
5,700.00 |
5,700.00 |
|
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
5,700.00 |
5,700.00 |
|
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
7,499.12 |
7,499.12 |
|
|
21502 |
制造业 |
2,306.00 |
2,306.00 |
|
|
2150299 |
其他制造业支出 |
2,306.00 |
2,306.00 |
|
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
2,693.12 |
2,693.12 |
|
|
2150517 |
产业发展 |
850.00 |
850.00 |
|
|
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
1,843.12 |
1,843.12 |
|
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
2,500.00 |
2,500.00 |
|
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
2,500.00 |
2,500.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
64.32 |
64.32 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
64.32 |
64.32 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
64.32 |
64.32 |
|
|
222 |
粮油物资储备支出 |
398.07 |
398.07 |
|
|
22201 |
粮油物资事务 |
300.00 |
300.00 |
|
|
2220115 |
粮食风险基金 |
300.00 |
300.00 |
|
|
22205 |
重要商品储备 |
98.07 |
98.07 |
|
|
2220511 |
应急物资储备 |
98.07 |
98.07 |
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||
- 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开06表 |
||
|
部门:兰州新区经济发展局(统计局) |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
763.84 |
302 |
商品和服务支出 |
91.78 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
318.05 |
30201 |
办公费 |
17.63 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
126.62 |
30202 |
印刷费 |
4.84 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
67.86 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
85.77 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.80 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
44.76 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
16.93 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.58 |
30211 |
差旅费 |
29.92 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
64.32 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
4.50 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
35.96 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
709.29 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
4.20 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
1.60 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
703.80 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
3.89 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
2.99 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
26.91 |
39999 |
其他支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
||||||
|
人员经费合计 |
1,473.13 |
公用经费合计 |
91.78 |
|||||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
- 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 |
||
|
部门:兰州新区经济发展局(统计局) |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
0.00 |
106,421.00 |
106,421.00 |
106,421.00 |
|||
|
211 |
节能环保支出 |
0.00 |
1,450.00 |
1,450.00 |
1,450.00 |
||
|
21198 |
超长期特别国债安排的支出 |
0.00 |
1,450.00 |
1,450.00 |
1,450.00 |
||
|
2119899 |
其他节能环保支出 |
0.00 |
1,450.00 |
1,450.00 |
1,450.00 |
||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
9,211.00 |
9,211.00 |
9,211.00 |
||
|
21598 |
超长期特别国债安排的支出 |
0.00 |
9,211.00 |
9,211.00 |
9,211.00 |
||
|
2159802 |
制造业 |
0.00 |
9,211.00 |
9,211.00 |
9,211.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
95,760.00 |
95,760.00 |
95,760.00 |
||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
95,400.00 |
95,400.00 |
95,400.00 |
||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
0.00 |
95,400.00 |
95,400.00 |
95,400.00 |
||
|
22998 |
超长期特别国债安排的其他支出 |
0.00 |
360.00 |
360.00 |
360.00 |
||
|
2299899 |
其他支出 |
0.00 |
360.00 |
360.00 |
360.00 |
||
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||
- 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
||
|
部门:兰州新区经济发展局(统计局) |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
||||
|
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||
- 财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 |
||
|
部门:兰州新区经济发展局(统计局) |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
5.16 |
0.00 |
3.50 |
0.00 |
3.50 |
1.66 |
||||||
|
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||||||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为138022.29万元。与上年度相比,收、支总计各减少1224.55万元,下降0.88%,主要原因是一方面落实“聚焦重点、压减非必要”的政策导向;另一方面,预算精准化与实施效率提升,提高了预算资金使用效率。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计134998.29万元,其中:财政拨款收入134998.29万元,占100.00%;
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计135017.26万元,其中:基本支出1564.90万元,占1.16%;项目支出133452.36万元,占98.84%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为138001.62万元。与上年相比,各减少1218.63万元,下降0.88%。主要原因是一方面落实“聚焦重点、压减非必要”的政策导向;另一方面,预算精准化与实施效率提升,提高了预算资金使用效率。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出28577.29万元,较上年决算数减少96242.95万元,下降77.11%。主要原因是一方面落实“聚焦重点、压减非必要”的政策导向;另一方面,预算精准化与实施效率提升,提高了预算资金使用效率。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出28577.29万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出4098.16万元,占14.34%;科学技术支出6764.00万元,占23.67%;社会保障和就业支出94.84万元,占0.33%;卫生健康支出61.69万元,占0.22%;节能环保支出897.10万元,占3.14%;城乡社区支出1000.00万元,占3.50%;交通运输支出7700.00万元,占26.94%;资源勘探工业信息等支出7499.12万元,占26.24%;住房保障支出64.32万元,占0.23%;粮油物资储备支出398.07万元,占1.39%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为28577.29万元,支出决算为28577.29万元,完成年初预算的100.00%。其中:
1.一般公共服务支出年初预算数为4098.16万元,支出决算为4098.16万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。
2.科学技术支出年初预算数为6764.00万元,支出决算为6764.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。
3.社会保障和就业支出年初预算数为94.84万元,支出决算为94.84万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的。
4.卫生健康支出年初预算数为61.69万元,支出决算为61.69万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。
5.节能环保支出年初预算数为897.10万元,支出决算为897.10万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。
6.城乡社区支出年初预算数为1000.00万元,支出决算为1000.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的。
7.交通运输支出年初预算数为7700.00万元,支出决算为7700.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的。
8.资源勘探工业信息等支出年初预算数为7499.12万元,支出决算为7499.12万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。
9.住房保障支出年初预算数为64.32万元,支出决算为64.32万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。
10.粮油物资储备支出年初预算数为398.07万元,支出决算为398.07万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1564.90万元。其中:
人员经费1473.13万元,较上年决算数增加31.94万元,增长2.22%,主要原因是年度正常工资晋升及工资标准调整,人员经费支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴等。
公用经费91.78万元,较上年决算数减少11.44万元,下降11.08%,主要原因是严格落实过紧日子要求,从严从紧压减公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入106421.00万元,本年支出106421.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下:超长期特别国债推动大规模设备更新和消费品依旧换新领域项目专项资金11021万元、兰州新区城市矿产与表面处理产业园基础设施(一期)
、兰州新区热电联产等项目专项资金95400.00万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为5.16万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的严格落实过紧日子要求,从严从紧压减“三公”经费。较上年决算数持平。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。较上年决算数持平。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.50万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的严格落实过紧日子要求,从严从紧压减“三公”经费。较上年决算数持平。
其中:1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的严格落实过紧日子要求,从严从紧压减“三公”经费。较上年决算数持平。
2.公务用车运行维护费全年预算数为3.50万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的严格落实过紧日子要求,从严从紧压减“三公”经费。较上年决算数持平。
3.公务接待费全年预算数为1.66万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的严格落实过紧日子要求,从严从紧压减“三公”经费。较上年决算数持平。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人;公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆;国内公务接待0.00批次0.00人,其中:外事接待0.00批次,0.00人;国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。
十、机关运行经费支出情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出91.78万元,机关运行经费开支印刷费、办公费、差旅费、维修(护)费、办公设备购置更新费等。机关运行经费较上年决算数减少11.44万元,下降11.08%,主要原因是严格落实过紧日子要求,从严从紧压减机关运行经费支出。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是严格落实过紧日子要求,从严从紧压减会议费支出。
本年度培训费支出4.20万元,较上年决算数增加4.20万元,增长100%,主要原因是本年度我单位组织分管业务领域企业开展了专业领域培训活动,因参训人数较多现有培训场地无法容纳参训人员,租用了第三方场地进行培训产生场地租赁费用,所以培训费支出较上年度增加。
十一、政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出合计72.81万元,其中:政府采购货物支出16.61万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出56.20万元。授予中小企业合同金额66.17万元,占政府采购支出总额的90.88%,其中:授予小微企业合同金额56.20万元,占政府采购支出总额的77.18%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车1辆,其他用车因车辆已达到报废年限无法使用,正在进行报废处置。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目62个,涉及资金27012.39万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度超长期特别国债推动大规模设备更新和消费品依旧换新领域项目、兰州新区热电联产等项目专项资金等4个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金106421.00万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2024年度多式联运项目建设资金、兰州新区城市矿产与表面处理产业园基础设施(一期)等3个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出5700万元,政府性基金预算支出95400万元。从评价情况来看,依据《重点项目绩效评价评分标准》(满分 100 分,90 分及以上为 “优秀”,80-89 分为 “良好”,60-79 分为 “合格”,60 分以下为 “不合格”),90分以上项目51个、80分以上项目10个,60分以上项目5个。其中 “优秀” 等级项目 51个(占比77%);“良好” 等级项目10个(占比 15%),合格项目5个(占比8%),整体绩效水平呈稳步提升态势。
绩效自评结果
我部门在2024年度部门决算中反映兰州新区2×350MW热电联产工程、兰州新区城市矿产与表面处理产业园基础设施(一期)66个项目绩效自评结果。(注:文中罗列了2个上级资金项目绩效评价情况,其余项目绩效自评情况详见附件2)
(一)“兰州新区2×350MW热电联产工程”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为80000万元,执行数为80000万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:
1.产出指标完成情况分析
(1)数量指标:建设计划及形成实物工程量完成率为96%。
(2)质量指标:工程验收合格率98%,烟囱、间冷塔混凝土结构施工完成率100%,1、2号锅炉钢架吊装完成率96%,主厂房区域土建施工完成率100%。
(3)时效指标:各类专项债券资金支出进度完成率100%。
(4)成本指标:严格按照概算金额控制建设成本。
2.效益指标完成情况分析
(1)经济效益:设计功能实现率100%。
(2)社会效益:基建高峰期增加劳务工作800人次,引进技术岗位人员约40名。
(3)生态效益:建设期间环境保护达到预期目标。
(4)可持续影响:项目投资达到预期目标,促进新区经济增长。
3.满意度指标完成情况分析:专业技术人员培训满意度100%、周边企业对项目建设过程中文明施工满意度100%、周边村庄对项目建设过程中环境保护满意度100%,未发生投诉上访事件。
(二)“兰州新区城市矿产与表面处理产业园基础设施(一期)”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88.5分。项目全年预算数为8900万元,执行数为8900万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:
1.总体绩效目标。本项目主要为兰州新区城市矿产与表面处理产业园内部入驻企业及远期招商企业服务。本项目完成场地平整工程后,建设园区道路,保证园区内外交通连贯,同步配套建设标准化厂房及废水预处理设施,解决园区入驻企业生产问题,带来经济效益。
2.阶段性绩效目标。2022年完成场地平整工程;2023年园区道路建设满足入园企业投产需求;2024年配套设施满足入园企业生产需求。
三、部门重点绩效评价结果
本部门对兰州新区2×350MW热电联产工程、兰州新区城市矿产与表面处理产业园基础设施(一期),形成自评报告2份,分别是:《2024年度绩效自评报告-兰州新区城市矿产产业园基础设施(一期)项目》、《2024年度绩效自评报告-兰州新区2×350MW热电联产工程》。(评价报告详见附件3)
名词解释
一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:
1.兰州新区经济发展局(统计局)2024年部门整体预算绩效自评表

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