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2024年度兰州新区中川镇卫生院部门决算

来源: 中川镇卫生院

时间: 2025/09/24/ 15:05 

字号:[][][]

  目  录

  第一部分  部门概况

  一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分  2024年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  九、财政拨款“三公”经费支出决算表

  第三部分  2024年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

  八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

  九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  十、机关运行经费支出情况说明

  十一、政府采购支出情况说明

  十二、国有资产占用情况说明

  十三、其他需要说明的情况

  第四部分  预算绩效情况说明

  第五部分  名词解释

  第一部分 部门概况

  一、部门职责

  兰州新区中川镇卫生院始建于1970年,地处永登、皋兰、景泰三县交汇处的引大入秦灌区腹地中川镇,服务半径15公里。原隶属于永登县卫生局,现隶属兰州新区管委会,属事业单位。我院承担着辖区内23个行政村5.8万余农村居民的医疗、预防保健、健康教育、应急保障医疗保健服务和公共卫生服务。是一所集医疗、公共卫生服务、新型农村合作医疗、计划生育技术指导为一体的综合性卫生医疗机构。

  二、机构设置

  兰州新区中川镇卫生院位于兰州新区彩虹城24号公寓楼,建设面积约为2357.52m²,下设7个行政村卫生室和 1个社区卫生服务站,医院设置床位30张,7个临床科室,3个行政职能科室。现有职工81人,正式职工45人,临聘人员36人,专业技术人才副高职称4人,中级职称25人、初级职称16人,其他人才36人。

  第二部分  2024年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  公开01表

  单位:兰州新区中川镇卫生院

  2024年度

  金额单位:万元

  收入

  支出

  项目

  行次

  金额

  项目

  行次

  金额

  栏次

  1

  栏次

  2

  一、一般公共预算财政拨款收入

  1

  1,480.92

  一、一般公共服务支出

  31

  二、政府性基金预算财政拨款收入

  2

  二、外交支出

  32

  三、国有资本经营预算财政拨款收入

  3

  三、国防支出

  33

  四、上级补助收入

  4

  0.00

  四、公共安全支出

  34

  五、事业收入

  5

  889.37

  五、教育支出

  35

  六、经营收入

  6

  0.00

  六、科学技术支出

  36

  七、附属单位上缴收入

  7

  0.00

  七、文化旅游体育与传媒支出

  37

  八、其他收入

  8

  62.20

  八、社会保障和就业支出

  38

  59.43

  9

  九、卫生健康支出

  39

  2,337.72

  10

  十、节能环保支出

  40

  11

  十一、城乡社区支出

  41

  12

  十二、农林水支出

  42

  13

  十三、交通运输支出

  43

  14

  十四、资源勘探工业信息等支出

  44

  15

  十五、商业服务业等支出

  45

  16

  十六、金融支出

  46

  17

  十七、援助其他地区支出

  47

  18

  十八、自然资源海洋气象等支出

  48

  19

  十九、住房保障支出

  49

  35.34

  20

  二十、粮油物资储备支出

  50

  21

  二十一、国有资本经营预算支出

  51

  22

  二十二、灾害防治及应急管理支出

  52

  23

  二十三、其他支出

  53

  24

  二十四、债务还本支出

  54

  25

  二十五、债务付息支出

  55

  26

  二十六、抗疫特别国债安排的支出

  56

  本年收入合计

  27

  2,432.49

  本年支出合计

  57

  2,432.49

  使用非财政拨款结余(含专用结余)

  28

  结余分配

  58

  年初结转和结余

  29

  0.00

  年末结转和结余

  59

  总计

  30

  2,432.49

  总计

  60

  2,432.49

  注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

  二、收入决算表

  公开02表

  单位:兰州新区中川镇卫生院

  2024年度

  金额单位:万元

  项目

  本年收入合计

  财政拨款收入

  上级补助收入

  事业收入

  经营收入

  附属单位上缴收入

  其他收入

  科目代码

  科目名称

  栏次

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  合计

  2,432.49

  1,480.92

  0.00

  889.37

  0.00

  0.00

  62.20

  208

  社会保障和就业支出

  59.43

  59.43

  20805

  行政事业单位养老支出

  56.64

  56.64

  2080502

  事业单位离退休

  4.01

  4.01

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

  52.63

  52.63

  20899

  其他社会保障和就业支出

  2.79

  2.79

  2089999

  其他社会保障和就业支出

  2.79

  2.79

  210

  卫生健康支出

  2,337.72

  1,386.15

  0.00

  889.37

  0.00

  0.00

  62.20

  21003

  基层医疗卫生机构

  1,729.85

  778.28

  0.00

  889.37

  0.00

  0.00

  62.20

  2100302

  乡镇卫生院

  1,674.41

  722.84

  0.00

  889.37

  0.00

  0.00

  62.20

  2100399

  其他基层医疗卫生机构支出

  55.44

  55.44

  21004

  公共卫生

  557.58

  557.58

  2100405

  应急救治机构

  5.46

  5.46

  2100408

  基本公共卫生服务

  550.89

  550.89

  2100409

  重大公共卫生服务

  1.23

  1.23

  21011

  行政事业单位医疗

  37.80

  37.80

  2101102

  事业单位医疗

  24.86

  24.86

  2101103

  公务员医疗补助

  12.93

  12.93

  21017

  中医药事务

  12.50

  12.50

  2101704

  中医(民族医)药专项

  12.50

  12.50

  221

  住房保障支出

  35.34

  35.34

  22102

  住房改革支出

  35.34

  35.34

  2210201

  住房公积金

  35.34

  35.34

  注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

  三、支出决算表

  公开03表

  单位:兰州新区中川镇卫生院

  2024年度

  金额单位:万元

  项目

  本年支出合计

  基本支出

  项目支出

  上缴上级支出

  经营支出

  对附属单位补助支出

  科目代码

  科目名称

  栏次

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  合计

  2,432.49

  1,697.52

  734.96

  208

  社会保障和就业支出

  59.43

  59.43

  20805

  行政事业单位养老支出

  56.64

  56.64

  2080502

  事业单位离退休

  4.01

  4.01

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

  52.63

  52.63

  20899

  其他社会保障和就业支出

  2.79

  2.79

  2089999

  其他社会保障和就业支出

  2.79

  2.79

  210

  卫生健康支出

  2,337.72

  1,602.76

  734.96

  21003

  基层医疗卫生机构

  1,729.85

  1,564.96

  164.88

  2100302

  乡镇卫生院

  1,674.41

  1,564.96

  109.44

  2100399

  其他基层医疗卫生机构支出

  55.44

  55.44

  21004

  公共卫生

  557.58

  557.58

  2100405

  应急救治机构

  5.46

  5.46

  2100408

  基本公共卫生服务

  550.89

  550.89

  2100409

  重大公共卫生服务

  1.23

  1.23

  21011

  行政事业单位医疗

  37.80

  37.80

  2101102

  事业单位医疗

  24.86

  24.86

  2101103

  公务员医疗补助

  12.93

  12.93

  21017

  中医药事务

  12.50

  12.50

  2101704

  中医(民族医)药专项

  12.50

  12.50

  221

  住房保障支出

  35.34

  35.34

  22102

  住房改革支出

  35.34

  35.34

  2210201

  住房公积金

  35.34

  35.34

  注:本表反映部门本年度各项支出情况。

  四、财政拨款收入支出决算总表

  公开04表

  单位:兰州新区中川镇卫生院

  2024年度

  金额单位:万元

  收     入

  支     出

  项目

  行次

  金额

  项目

  行次

  合计

  一般公共预算财政拨款

  政府性基金预算财政拨款

  国有资本经营预算财政拨款

  栏次

  1

  栏次

  2

  3

  4

  5

  一、一般公共预算财政拨款

  1

  1,480.92

  一、一般公共服务支出

  33

  二、政府性基金预算财政拨款

  2

  二、外交支出

  34

  三、国有资本经营预算财政拨款

  3

  三、国防支出

  35

  4

  四、公共安全支出

  36

  5

  五、教育支出

  37

  6

  六、科学技术支出

  38

  7

  七、文化旅游体育与传媒支出

  39

  8

  八、社会保障和就业支出

  40

  59.43

  59.43

  9

  九、卫生健康支出

  41

  1,386.15

  1,386.15

  10

  十、节能环保支出

  42

  11

  十一、城乡社区支出

  43

  12

  十二、农林水支出

  44

  13

  十三、交通运输支出

  45

  14

  十四、资源勘探工业信息等支出

  46

  15

  十五、商业服务业等支出

  47

  16

  十六、金融支出

  48

  17

  十七、援助其他地区支出

  49

  18

  十八、自然资源海洋气象等支出

  50

  19

  十九、住房保障支出

  51

  35.34

  35.34

  20

  二十、粮油物资储备支出

  52

  21

  二十一、国有资本经营预算支出

  53

  22

  二十二、灾害防治及应急管理支出

  54

  23

  二十三、其他支出

  55

  24

  二十四、债务还本支出

  56

  25

  二十五、债务付息支出

  57

  26

  二十六、抗疫特别国债安排的支出

  58

  本年收入合计

  27

  1,480.92

  本年支出合计

  59

  1,480.92

  1,480.92

  年初财政拨款结转和结余

  28

  0.00

  年末财政拨款结转和结余

  60

    一般公共预算财政拨款

  29

  0.00

  61

    政府性基金预算财政拨款

  30

  62

    国有资本经营预算财政拨款

  31

  63

  总计

  32

  1,480.92

  总计

  64

  1,480.92

  1,480.92

  注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  公开05表

  单位:兰州新区中川镇卫生院

  2024年度

  金额单位:万元

  项目

  本年支出

  科目代码

  科目名称

  小计

  基本支出

  项目支出

  栏次

  1

  2

  3

  合计

  1,480.92

  745.95

  734.96

  208

  社会保障和就业支出

  59.43

  59.43

  20805

  行政事业单位养老支出

  56.64

  56.64

  2080502

  事业单位离退休

  4.01

  4.01

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

  52.63

  52.63

  20899

  其他社会保障和就业支出

  2.79

  2.79

  2089999

  其他社会保障和就业支出

  2.79

  2.79

  210

  卫生健康支出

  1,386.15

  651.19

  734.96

  21003

  基层医疗卫生机构

  778.28

  613.39

  164.88

  2100302

  乡镇卫生院

  722.84

  613.39

  109.44

  2100399

  其他基层医疗卫生机构支出

  55.44

  55.44

  21004

  公共卫生

  557.58

  557.58

  2100405

  应急救治机构

  5.46

  5.46

  2100408

  基本公共卫生服务

  550.89

  550.89

  2100409

  重大公共卫生服务

  1.23

  1.23

  21011

  行政事业单位医疗

  37.80

  37.80

  2101102

  事业单位医疗

  24.86

  24.86

  2101103

  公务员医疗补助

  12.93

  12.93

  21017

  中医药事务

  12.50

  12.50

  2101704

  中医(民族医)药专项

  12.50

  12.50

  221

  住房保障支出

  35.34

  35.34

  22102

  住房改革支出

  35.34

  35.34

  2210201

  住房公积金

  35.34

  35.34

  注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  公开06表

  单位:兰州新区中川镇卫生院

  2024年度

  金额单位:万元

  人员经费

  公用经费

  科目代码

  科目名称

  决算数

  科目代码

  科目名称

  决算数

  科目代码

  科目名称

  决算数

  301

  工资福利支出

  446.56

  302

  商品和服务支出

  38.84

  307

  债务利息及费用支出

  0.00

  30101

    基本工资

  148.13

  30201

    办公费

  2.94

  30701

    国内债务付息

  0.00

  30102

    津贴补贴

  49.84

  30202

    印刷费

  2.10

  30702

    国外债务付息

  0.00

  30103

    奖金

  0.00

  30203

    咨询费

  0.00

  310

  资本性支出

  0.00

  30106

    伙食补助费

  0.00

  30204

    手续费

  0.00

  31001

    房屋建筑物购建

  0.00

  30107

    绩效工资

  100.49

  30205

    水费

  1.26

  31002

    办公设备购置

  0.00

  30108

    机关事业单位基本养老保险缴费

  52.63

  30206

    电费

  2.79

  31003

    专用设备购置

  0.00

  30109

    职业年金缴费

  0.00

  30207

    邮电费

  3.36

  31005

    基础设施建设

  0.00

  30110

    职工基本医疗保险缴费

  24.86

  30208

    取暖费

  13.84

  31006

    大型修缮

  0.00

  30111

    公务员医疗补助缴费

  12.93

  30209

    物业管理费

  0.00

  31007

    信息网络及软件购置更新

  0.00

  30112

    其他社会保障缴费

  2.79

  30211

    差旅费

  2.23

  31008

    物资储备

  0.00

  30113

    住房公积金

  35.34

  30212

    因公出国(境)费用

  0.00

  31009

    土地补偿

  0.00

  30114

    医疗费

  0.00

  30213

    维修(护)费

  1.50

  31010

    安置补助

  0.00

  30199

    其他工资福利支出

  19.54

  30214

    租赁费

  0.00

  31011

    地上附着物和青苗补偿

  0.00

  303

  对个人和家庭的补助

  260.55

  30215

    会议费

  0.00

  31012

    拆迁补偿

  0.00

  30301

    离休费

  0.00

  30216

    培训费

  1.78

  31013

    公务用车购置

  0.00

  30302

    退休费

  2.50

  30217

    公务接待费

  0.00

  31019

    其他交通工具购置

  0.00

  30303

    退职(役)费

  0.00

  30218

    专用材料费

  0.00

  31021

    文物和陈列品购置

  0.00

  30304

    抚恤金

  0.00

  30224

    被装购置费

  0.00

  31022

    无形资产购置

  0.00

  30305

    生活补助

  256.54

  30225

    专用燃料费

  0.00

  31099

    其他资本性支出

  0.00

  30306

    救济费

  0.00

  30226

    劳务费

  0.00

  399

  其他支出

  0.00

  30307

    医疗费补助

  1.51

  30227

    委托业务费

  0.00

  39907

    国家赔偿费用支出

  0.00

  30308

    助学金

  0.00

  30228

    工会经费

  0.00

  39908

    对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

  0.00

  30309

    奖励金

  0.00

  30229

    福利费

  7.04

  39909

    经常性赠与

  0.00

  30310

    个人农业生产补贴

  0.00

  30231

    公务用车运行维护费

  0.00

  39910

    资本性赠与

  0.00

  30311

    代缴社会保险费

  0.00

  30239

    其他交通费用

  0.00

  39999

    其他支出

  30399

    其他对个人和家庭的补助

  0.00

  30240

    税金及附加费用

  0.00

  30299

    其他商品和服务支出

  0.00

  人员经费合计

  707.11

  公用经费合计

  38.84

  注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  公开07表

  单位:兰州新区中川镇卫生院

  2024年度

  金额单位:万元

  项目

  年初结转和结余

  本年收入

  本年支出

  年末结转和结余

  科目代码

  科目名称

  小计

  基本支出

  项目支出

  栏次

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  合计

  注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

  八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  公开08表

  单位:兰州新区中川镇卫生院

  2024年度

  金额单位:万元

  项目

  本年支出

  科目代码

  科目名称

  合计

  基本支出

  项目支出

  栏次

  1

  2

  3

  合计

  注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

  九、财政拨款“三公”经费支出决算表

  公开09表

  单位:兰州新区中川镇卫生院

  2024年度

  金额单位:万元

  预算数

  决算数

  合计

  因公出国(境)费

  公务用车购置及运行维护费

  公务接待费

  合计

  因公出国(境)费

  公务用车购置及运行维护费

  公务接待费

  小计

  公务用车购置费

  公务用车运行维护费

  小计

  公务用车购置费

  公务用车运行维护费

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

  备注:公开07表、公开08表、公开09表本部门没有相关数据,故表7、表8及表9无数据。

  第三部分  2024年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2024年度收、支总计均为2432.49万元。与上年度相比,收、支总计各增加342.04万元,增长16.36%,主要原因是项目增加,导致财政拨款收入增加。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余(含专用结余)、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

  二、收入决算情况说明

  2024年度收入合计2432.49万元,其中:财政拨款收入1480.92万元,占60.88%;事业收入889.37万元,占36.56%;其他收入62.20万元,占2.56%。

  三、支出决算情况说明

  2024年度支出合计2432.49万元,其中:基本支出1697.52万元,占69.79%;项目支出734.96万元,占30.21%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2024年度财政拨款收、支总计均为1480.92万元。与上年相比,各增加687.33万元,增长86.61%。具体原因是项目支出增加。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2024年度一般公共预算财政拨款支出1480.92万元,较上年决算数增加687.33万元,增长86.61%。具体原因是项目增加。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2024年度一般公共预算财政拨款支出1480.92万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出59.43万元,占4.01%;卫生健康支出1386.15万元,占93.60%;住房保障支出35.34万元,占2.39%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1565.48万元,支出决算为1480.92万元,完成年初预算的94.60%。其中:

  1.社会保障和就业支出年初预算数为52.76万元,支出决算为59.43万元,完成年初预算的112.63%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

  2.卫生健康支出年初预算数为1478.85万元,支出决算为1386.15万元,完成年初预算的93.73%,决算数小于预算数的主要原因是根据过紧日子的要求,控制成本,减少不必要支出。

  3.住房保障支出年初预算数为33.86万元,支出决算为35.34万元,完成年初预算的104.36%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2024年度一般公共预算财政拨款基本支出745.95万元。其中:

  人员经费707.11万元,较上年决算数增加43.64万元,增长6.58%,主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

  公用经费38.84万元,较上年决算数增加8.21万元,增长26.80%,主要原因是人员增加,导致取暖费、福利费等经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、取暖费、福利费等。

  七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

  本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

  八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

  本部门2024年度无国有资本经营预算收入,也没有国有资本经营的支出。

  九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  我单位属于基层医疗机构,财政未保障我单位“三公”经费,没有预算的增加及减少。

  (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

  2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是没有预算增加减少。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是没有预算增加减少。

  2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是没有预算增加减少。

  其中:1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是没有预算增加减少。

  2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是没有预算增加减少。

  3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是没有预算增加减少。

  (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

  2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人;公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆;国内公务接待0.00批次0.00人,其中:外事接待0.00批次,0.00人;国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

  十、机关运行经费支出情况说明

  我单位2024年度无机关运行相关经费。

  十一、政府采购支出情况说明

  2024年度本部门政府采购支出合计6.50万元,其中:政府采购货物支出6.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额5.66万元,占政府采购支出总额的87.07%,其中:授予小微企业合同金额1.59万元,占政府采购支出总额的24.50%。

  十二、国有资产占用情况说明

  截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

  十三、其他需要说明的情况

  由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

  第四部分  预算绩效情况说明

         预算绩效管理工作开展情况

  按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,二级项目20个,涉及资金734.96万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。2024年度无政府性基金预算项目,无需开展此项目的绩效自评;2024年度无国有资本经营预算项目,无需开展此项目绩效自评;组织对“兰州新区中川镇卫生院2024年中央转移支付医疗服务与保障能力提升(中医药事业传承与发展部分)补助资金”“等20个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出734.96万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,20个项目资金使用符合相关财务管理制度和资金用途,实际完成的绩效目标基本符合年初设定的目标值。通过绩效自评,20个项目结果为“优”。

         绩效自评结果

  我部门在2024年度部门决算中反映兰州新区中川镇卫生院2024年中央转移支付医疗服务与保障能力提升(中医药事业传承与发展部分)补助资金等20个项目绩效自评结果。(绩效自评表详见附件)

  1.“兰州新区中川镇卫生院2024年中央转移支付医疗服务与保障能力提升(中医药事业传承与发展部分)补助资金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是进一步健全中医药服务体系,持续提升中医药服务水平,提高张西医结合服务水平,提高中药重点科室建设水平;二是开展中医药健康宣教、中医馆和中医重点科室服务能力提升等工作。发现的主要问题及原因:年初单位设定的绩效指标精细化程度不够,可量化考核指标较少,个别绩效考核指标分值设定不合理。下一步改进措施:科学合理设定指标,提升绩效评价工作质量。

  2.“兰州新区中川镇卫生院2024年基本公共卫生服务补助资金预算(中央)”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为336.68万元,执行数为336.68万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是免费向城乡居民提供基本公共卫生服务;二是开展对重点疾病及危害因素监测,有效控制疾病流行,为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实,开展职业病监测,最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面的工作。发现的主要问题及原因:年初单位设定的绩效指标精细化程度不够,可量化考核指标较少,个别绩效考核指标分值设定不合理。下一步改进措施:科学合理设定指标,提升绩效评价工作质量。

  3.“兰州新区中川镇卫生院2024年第二批基本药物制度中央补助资金预算(中央)”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为4.69万元,执行数为4.69万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是保证所有政府办基层医疗机构实施国家基本药物制度,推进综合改革顺利进行;二是对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助,支持国家基本药物制度在村卫生室、社区卫生服务站顺利实施。发现的主要问题及原因:年初单位设定的绩效指标精细化程度不够,可量化考核指标较少,个别绩效考核指标分值设定不合理。下一步改进措施:科学合理设定指标,提升绩效评价工作质量。

  4.“兰州新区中川镇卫生院2024年中央转移支付医疗服务与保障能力提升(中医药事业传承与发展部分)补助资金(中央)”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为4万元,执行数为4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是进一步健全中医药服务体系,持续提升中医药服务水平,提高张西医结合服务水平,提高中药重点科室建设水平;二是对开展中医药健康宣教、中医馆和中医重点科室服务能力提升等工作。发现的主要问题及原因:年初单位设定的绩效指标精细化程度不够,可量化考核指标较少,个别绩效考核指标分值设定不合理。下一步改进措施:科学合理设定指标,提升绩效评价工作质量。

  5.“兰州新区中川镇卫生院2024年基本公共卫生服务补助资金预算(省级)”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为59.91万元,执行数为59.91万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是免费向城乡居民提供基本公共卫生服务;二是开展对重点疾病及危害因素监测,有效控制疾病流行,为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实,开展职业病监测,最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面的工作。发现的主要问题及原因:年初单位设定的绩效指标精细化程度不够,可量化考核指标较少,个别绩效考核指标分值设定不合理。下一步改进措施:科学合理设定指标,提升绩效评价工作质量。

  6.“兰州新区中川镇卫生院2024年基本药物制度中央补助资金(中央)”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为44.27万元,执行数为44.27万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是保证所有政府办基层医疗机构实施国家基本药物制度,推进综合改革顺利进行;二是对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助,支持国家基本药物制度在村卫生室、社区卫生服务站顺利实施。发现的主要问题及原因:年初单位设定的绩效指标精细化程度不够,可量化考核指标较少,个别绩效考核指标分值设定不合理。下一步改进措施:科学合理设定指标,提升绩效评价工作质量。

  7.“兰州新区中川镇卫生院2024年中央财政重大传染病防控项目资金(中央)”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为1.23万元,执行数为1.23万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于90%;二是有效控制艾滋病疫情,全省艾滋病疫情继续控制在低流行水平,进一步减少结核感染、患病和死亡,切实降低结核病疾病负担,提高人民群众健康水平,促进经济发展和社会和谐稳定。三是加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务。四是开展新冠病毒变异监测、病毒性传染病监测、细菌性传染病监测、病媒生物监测;开展饮用水、环境卫生和学校卫生监测和食品安全风险监测等工作。发现的主要问题及原因:年初单位设定的绩效指标精细化程度不够,可量化考核指标较少,个别绩效考核指标分值设定不合理。下一步改进措施:科学合理设定指标,提升绩效评价工作质量。

  8.“兰州新区中川镇卫生院2024年离岗乡村医生工龄补助资金(省级)”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为2.37万元,执行数为2.37万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是为进一步保障和改善民生,解决离岗乡村医生养老待遇,稳定乡村医生队伍,筑牢农村卫生网底。发现的主要问题及原因:年初单位设定的绩效指标精细化程度不够,可量化考核指标较少,个别绩效考核指标分值设定不合理。下一步改进措施:科学合理设定指标,提升绩效评价工作质量。

  9.“兰州新区中川镇卫生院2024年乡村医生省级定额补助资金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为9.58分。项目全年预算数为7.92万元,执行数为7.59万元,完成预算的95.83%。项目绩效目标完成情况:一是改革乡村医生服务模式和激励机制,落实和完善乡村医生补偿、养老和培养培训政策,加强医疗卫生服务监管,稳定和优化乡村医生队伍,全面提升村级医疗卫生服务水平。发现的主要问题及原因:预算编制还不够严谨,预算执行中执行进度存在执行较低问题。下一步改进措施:持续加强全面预算管理,细化预算编制,提升预算管控水平,进一步提高预算编制的科学性。

  10.“兰州新区中川镇卫生院2024年第二批基本公共卫生服务补助资金(中央)”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为28.12万元,执行数为28.12万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是为辖区居民提供14类55项基本公共卫生服务,促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变,逐步树立起自我健康管理的概念,规范服务流程,建立规范档案室。到2024年底,规范化电子档案建档率达到90%以上;65岁以上老年人健康管理率达到70%以上;新生儿访视率和儿童健康管理率分别达到90%以上;孕产妇早孕建册率达到90%以上,产后访视率达到95%以上;国家免疫规划疫苗接种率达到90%以上;高血压、糖尿病患者规范管理率达到60%以上。发现的主要问题及原因:年初单位设定的绩效指标精细化程度不够,可量化考核指标较少,个别绩效考核指标分值设定不合理。下一步改进措施:科学合理设定指标,提升绩效评价工作质量。

  11.“兰州新区中川镇卫生院-2024年基层医疗卫生机构综合改革省级补助资金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为5.78万元,执行数为5.78万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基层卫生服务机构标准化建设,提高基层医疗机构服务水平,县乡村卫生一体化管理。发现的主要问题及原因:年初单位设定的绩效指标精细化程度不够,可量化考核指标较少,个别绩效考核指标分值设定不合理。下一步改进措施:科学合理设定指标,提升绩效评价工作质量。

  12.“兰州新区中川镇卫生院基层医疗机构业务用房租赁费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为9.98分。项目全年预算数为99.61万元,执行数为99.48万元,完成预算的99.87%。项目绩效目标完成情况:一是为社区卫生服务机构提供良好的医疗环境。二是为辖区内居民提供公共卫生服务和基本医疗服务。三是保障单位医疗业务正常开展。发现的主要问题及原因:预算编制还不够严谨,预算执行中执行进度存在执行较低问题。下一步改进措施:持续加强全面预算管理,细化预算编制,提升预算管控水平,进一步提高预算编制的科学性。

  13.“兰州新区中川镇卫生院2024年基本公共卫生服务补助资金预算(本级)”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为40.9万元,执行数为40.9万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。二是开展对重点疾病及危害因素监测,有效控制疾病流行,为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实,开展职业病监测,最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面的工作。发现的主要问题及原因:年初单位设定的绩效指标精细化程度不够,可量化考核指标较少,个别绩效考核指标分值设定不合理。下一步改进措施:科学合理设定指标,提升绩效评价工作质量。

  14.“兰州新区中川镇卫生院2024年村卫生室运行补助经费(本级)”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为0.7万元,执行数为0.7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是稳定村医队伍,为村医解决后顾之忧,提高基层医疗机构服务能力。发现的主要问题及原因:年初单位设定的绩效指标精细化程度不够,可量化考核指标较少,个别绩效考核指标分值设定不合理。下一步改进措施:科学合理设定指标,提升绩效评价工作质量。

  15.“兰州新区中川镇卫生院2024年第二批基本公共卫生服务补助资金(本级)”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为1.69万元,执行数为1.69万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是为辖区居民提供14类55项基本公共卫生服务,促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变,逐步树立起自我健康管理的概念,规范服务流程,建立规范档案室。到2024年底,规范化电子档案建档率达到90%以上;65岁以上老年人健康管理率达到70%以上;新生儿访视率和儿童健康管理率分别达到90%以上;孕产妇早孕建册率达到90%以上,产后访视率达到95%以上;国家免疫规划疫苗接种率达到90%以上;高血压、糖尿病患者规范管理率达到60%以上。发现的主要问题及原因:年初单位设定的绩效指标精细化程度不够,可量化考核指标较少,个别绩效考核指标分值设定不合理。下一步改进措施:科学合理设定指标,提升绩效评价工作质量。

  16.“兰州新区中川镇卫生院2024年急救运转经费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为5.46万元,执行数为5.46万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是做好各类重大会议、会展、赛事、考试、应急演练、群众性活动等事项的医疗卫生保障。发现的问题及原因:年初单位设定的绩效指标精细化程度不够,可量化考核指标较少,个别绩效考核指标分值设定不合理,下一步改进措施:科学合理设定指标,提升绩效评价工作质量。

  17.“兰州新区中川镇卫生院2024年兰州新区健康中国中医药专项活动资金(本级)”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为5.5万元,执行数为5.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是提升中医药基层服务能力,提升中西医结合服务水平,提高中医药重点科室建设水平。发现的主要问题及原因:年初单位设定的绩效指标精细化程度不够,可量化考核指标较少,个别绩效考核指标分值设定不合理。下一步改进措施:科学合理设定指标,提升绩效评价工作质量。

  18.“兰州新区中川镇卫生院2024年离岗乡村医生工龄补助资金(本级)”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为3.55万元,执行数为3.55万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是为进一步保障和改善民生,解决离岗乡村医生养老待遇,稳定乡村医生队伍,筑牢农村卫生网底。二是落实离岗乡村医生养老待遇,稳定乡村医生队伍。发现的主要问题及原因:年初单位设定的绩效指标精细化程度不够,可量化考核指标较少,个别绩效考核指标分值设定不合理。下一步改进措施:科学合理设定指标,提升绩效评价工作质量。

  19.“兰州新区中川镇卫生院家庭医生签约服务补助经费(本级)”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为3.5万元,执行数为3.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是支持基层医疗卫生机构现有基本公卫与家庭医生签约服务信息化系统运营维护。发现的主要问题及原因:年初单位设定的绩效指标精细化程度不够,可量化考核指标较少,个别绩效考核指标分值设定不合理。下一步改进措施:科学合理设定指标,提升绩效评价工作质量。

  20.“兰州新区中川镇卫生院家庭医生签约服务补助经费第二批”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为3.5775万元,执行数为3.5775万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是通过各通过开展家庭签约服务,能最大限度合理截留基层普通病人基层首诊,发现需要上转治疗的,由家庭医生负责联接上级专家及医疗机构给病人提供快捷、高效的专业服务,在解决基层“看病难看病贵”的同时,也极大提高大医院优质医疗资源效益,推进我国医学科学进步发展。目标2:家庭医生签约服务覆盖率达到40%以上,重点人群签约服务覆盖率达到70%以上,为三色人群提供便利就医服务,建档立卡贫困户做到应签尽签,不断提高服务质量。发现的主要问题及原因:年初单位设定的绩效指标精细化程度不够,可量化考核指标较少,个别绩效考核指标分值设定不合理。下一步改进措施:科学合理设定指标,提升绩效评价工作质量。

  三、部门重点绩效评价结果

  对本部门开展了整体支出绩效评价,自评结果为“优”。从评价情况来看,本单位财务管理制度健全、资金使用规范、政府采购规范、资产管理规范,重点工作管理制度健全,项目支出实现了预期效果,部门整体履职成效得到提升。下一步,本部门将根据绩效自评中发现问题,进一步改进绩效评价工作过程,提升绩效评价质量,确保财政资金发挥最大效益。

  • 名词解释

  一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

  五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

  六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

  八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      附件:绩效自评表