2024年度兰州新区市场监督管理局部门决算
来源: 兰州新区市场监督管理局
时间: 2025/09/25/ 14:57
字号:[大][中][小]
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
1.贯彻执行国家、省、市有关工商行政管理、质量技术监督、综合行政执法等方面的法律、法规和政策;按照职责权限制定兰州新区市场监督管理相关规范性文件和政策措施,依法开展市场监督管理和行政执法工作。
2.制订并组织实施兰州新区市场监督管理事业发展规划;参与制定商品交易市场发展规划。
3.负责兰州新区各类企业、农民专业合作社和个体工商户等市场主体的注册登记工作,并对其注册登记事项及经营活动进行监督管理。承担研究分析并依法发布市场主体注册登记基础信息、商标注册信息和市场主体信用信息等工作,为政府决策和社会公众提供信息服务。
4.负责兰州新区市场经济秩序监督管理。依法监督管理各类消费品市场、生产资料市场,参与监督管理生产要素市场;负责监督管理网络商品交易及有关服务的行为;监督管理经纪人、经纪机构、经纪活动以及有关中介服务机构;依法查处不正当竞争、商业贿赂以及走私贩私等经济违法行为。承担查处违法直销和和传销案件的职责,监督管理直销企业和直销员及其直销活动。
5.依法保护商标专用权和查处商标侵权行为,监督管理商标的印制和使用,组织实施商标品牌战略。指导广告业发展,监测辖区各类媒介广告发布情况,依法监督管理广告活动。
6.承担消费者权益保护工作,建立消费者权益保护体系;做好涉及工商行政管理、质量技术监督的咨询、申诉、投诉、举报工作;依法查处侵犯消费者权益行为。
7.负责合同监督管理工作。组织实施合同行政监督管理,开展合同争议行政调解,依法查处利用合同进行违法活动的行为;实施动产抵押登记、监督管理拍卖行为。
8.管理和指导兰州新区质量监督工作,制定并组织实施兰州新区质量发展规划;实施国家、省、市质量奖励制度,推进“名牌”战略实施;管理产品质量安全、风险监控和抽检工作;组织产品质量仲裁检验、鉴定工作,组织重大产品质量事故调查,实施缺陷和问题产品召回制度。
9.执行国家工业产品生产许可证和认证管理制度,指导和监督新区强制性认证、自愿性认证和体系认证工作,对认证检验检测机构资质及其检验检测活动进行监督管理,规范和监督认证市场行为;负责辖区内地理标志产品申报、保护工作;管理防伪技术产品和防伪工作。
10.负责特种设备安全监察工作,依法对特种设备的生产、经营、使用单位和检验、检测机构实施监督检查,对重点场所实施重点安全监督检查,对高耗能设备实施节能监督管理;按规定承担特种设备行政许可的工作;按规定承担特种设备作业人员资格考核、发证及监督管理工作;依法查处违反特种设备法律法规的行为,组织制定特种设备事故应急预案;按规定权限组织特种设备事故的调查处理。
11.组织推进兰州新区标准化发展战略;组织推动和监管国家标准、行业标准和地方标准、企业标准的贯彻执行;推进采用国际标准和国外先进标准工作;管理企业标准自我声明;推进开展各级各类标准化示范试点项目;管理新区商品条码工作。
12.负责编制兰州新区计量发展规划并组织实施,推行国家法定计量单位和计量制度,组织建立和管理社会公用计量标准,依法管理量值传递和溯源;负责规范和监督商品量和市场计量行为;组织计量仲裁,处理计量纠纷。
13.贯彻城市市容和环境卫生、城乡规划、城市绿化、市政公用、环境保护、公安交通、土地管理、建筑业、房地产业、石油天然气管道保护、人防(民防)、广播电影电视、文化、体育、旅游、文物等管理方面的法律、法规、规章规定,负责制定综合管理工作标准、作业程序、规章制度等,负责兰州新区各园区综合执法工作的指导,协调、监督、考核工作。
14.负责领导、指导和协调兰州新区非公有制企业党的建设工作;牵头抓好兰州新区非公有制经济协调推进工作。
15.承办上级交办的其他事项。
二、机构设置
我部门决算汇编范围的独立核算单位共1个,为一级预算单位。单位内设机构10个,分别为:办公室、法规宣传教育科、市场规范管理科、企业注册登记监督管理科(外商投资企业注册科)、质量标准计量监督管理科、特种设备安全监察科、消费者权益保护科、非公有制企业党建工作科、食品安全监督管理科、药品监督管理科,均为正科级建制;直属机构1个,为稽查大队。我局人员编制68人,截止2024年底,实有在职人员57人(包含聘用干部7人),较上年末增加0人,退休人员13人。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
|
公开01表 |
||
|
部门:兰州新区市场监督管理局 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2,164.84 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
1,999.94 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
二、外交支出 |
32 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
三、国防支出 |
33 |
||
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
35 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
34.54 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
114.47 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
39 |
50.93 |
||
|
10 |
十、节能环保支出 |
40 |
|||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
41 |
|||
|
12 |
十二、农林水支出 |
42 |
|||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
43 |
|||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
46 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
49 |
48.19 |
||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
|||
|
23 |
二十三、其他支出 |
53 |
|||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
54 |
|||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
55 |
|||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|||
|
本年收入合计 |
27 |
2,199.38 |
本年支出合计 |
57 |
2,213.53 |
|
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
28 |
结余分配 |
58 |
||
|
年初结转和结余 |
29 |
14.57 |
年末结转和结余 |
59 |
0.41 |
|
总计 |
30 |
2,213.95 |
总计 |
60 |
2,213.95 |
|
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
二、收入决算表
|
公开02表 |
||
|
部门:兰州新区市场监督管理局 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
科目代码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
2,199.38 |
2,164.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
34.54 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,989.72 |
1,989.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.30 |
|
20129 |
群众团体事务 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.30 |
|
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.30 |
|
|
20132 |
组织事务 |
42.50 |
42.50 |
|||||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
42.50 |
42.50 |
|||||
|
20138 |
市场监督管理事务 |
1,946.92 |
1,946.92 |
|||||
|
2013801 |
行政运行 |
1,257.30 |
1,257.30 |
|||||
|
2013804 |
市场主体管理 |
277.76 |
277.76 |
|||||
|
2013805 |
市场秩序执法 |
40.35 |
40.35 |
|||||
|
2013810 |
质量基础 |
74.11 |
74.11 |
|||||
|
2013812 |
药品事务 |
30.73 |
30.73 |
|||||
|
2013815 |
质量安全监管 |
82.90 |
82.90 |
|||||
|
2013816 |
食品安全监管 |
124.15 |
124.15 |
|||||
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
59.63 |
59.63 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
112.67 |
78.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
34.24 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
77.36 |
77.36 |
|||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
14.32 |
14.32 |
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
63.04 |
63.04 |
|||||
|
20807 |
就业补助 |
34.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
34.24 |
|
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
34.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
34.24 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.08 |
1.08 |
|||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.08 |
1.08 |
|||||
|
210 |
卫生健康支出 |
48.80 |
48.80 |
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
48.80 |
48.80 |
|||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
32.42 |
32.42 |
|||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
16.38 |
16.38 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
48.19 |
48.19 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
48.19 |
48.19 |
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
48.19 |
48.19 |
|||||
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||
三、支出决算表
|
公开03表 |
||
|
部门:兰州新区市场监督管理局 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
科目代码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
2,213.53 |
1,437.02 |
776.51 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,999.94 |
1,257.30 |
742.64 |
|||
|
20129 |
群众团体事务 |
5.26 |
5.26 |
||||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
5.26 |
5.26 |
||||
|
20132 |
组织事务 |
47.77 |
47.77 |
||||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
47.77 |
47.77 |
||||
|
20138 |
市场监督管理事务 |
1,946.92 |
1,257.30 |
689.61 |
|||
|
2013801 |
行政运行 |
1,257.30 |
1,257.30 |
||||
|
2013804 |
市场主体管理 |
277.76 |
277.76 |
||||
|
2013805 |
市场秩序执法 |
40.35 |
40.35 |
||||
|
2013810 |
质量基础 |
74.11 |
74.11 |
||||
|
2013812 |
药品事务 |
30.73 |
30.73 |
||||
|
2013815 |
质量安全监管 |
82.90 |
82.90 |
||||
|
2013816 |
食品安全监管 |
124.15 |
124.15 |
||||
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
59.63 |
59.63 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
114.47 |
80.61 |
33.87 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
79.53 |
79.53 |
||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
14.32 |
14.32 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
65.21 |
65.21 |
||||
|
20807 |
就业补助 |
33.87 |
33.87 |
||||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
33.87 |
33.87 |
||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.08 |
1.08 |
||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.08 |
1.08 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
50.93 |
50.93 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
50.93 |
50.93 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
34.55 |
34.55 |
||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
16.38 |
16.38 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
48.19 |
48.19 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
48.19 |
48.19 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
48.19 |
48.19 |
||||
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 |
||
|
部门:兰州新区市场监督管理局 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,164.84 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
1,989.42 |
1,989.42 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
二、外交支出 |
34 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
三、国防支出 |
35 |
|||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
||||||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
||||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
||||||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
||||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
80.61 |
80.61 |
||||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
50.93 |
50.93 |
||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
||||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
||||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
||||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
||||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
||||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
||||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
||||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
48.19 |
48.19 |
||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
||||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
||||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
||||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
||||||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
||||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
||||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
||||||
|
本年收入合计 |
27 |
2,164.84 |
本年支出合计 |
59 |
2,169.14 |
2,169.14 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
4.30 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
||
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
4.30 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
62 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
63 |
||||||
|
总计 |
32 |
2,169.14 |
总计 |
64 |
2,169.14 |
2,169.14 |
||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 |
||
|
部门:兰州新区市场监督管理局 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
2,169.14 |
1,437.02 |
732.11 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,989.42 |
1,257.30 |
732.11 |
|
20132 |
组织事务 |
42.50 |
42.50 |
|
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
42.50 |
42.50 |
|
|
20138 |
市场监督管理事务 |
1,946.92 |
1,257.30 |
689.61 |
|
2013801 |
行政运行 |
1,257.30 |
1,257.30 |
|
|
2013804 |
市场主体管理 |
277.76 |
277.76 |
|
|
2013805 |
市场秩序执法 |
40.35 |
40.35 |
|
|
2013810 |
质量基础 |
74.11 |
74.11 |
|
|
2013812 |
药品事务 |
30.73 |
30.73 |
|
|
2013815 |
质量安全监管 |
82.90 |
82.90 |
|
|
2013816 |
食品安全监管 |
124.15 |
124.15 |
|
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
59.63 |
59.63 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
80.61 |
80.61 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
79.53 |
79.53 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
14.32 |
14.32 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
65.21 |
65.21 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.08 |
1.08 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.08 |
1.08 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
50.93 |
50.93 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
50.93 |
50.93 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
34.55 |
34.55 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
16.38 |
16.38 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
48.19 |
48.19 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
48.19 |
48.19 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
48.19 |
48.19 |
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开06表 |
||
|
部门:兰州新区市场监督管理局 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
587.69 |
302 |
商品和服务支出 |
117.64 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
163.22 |
30201 |
办公费 |
22.32 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
153.13 |
30202 |
印刷费 |
2.10 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
49.61 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
25.45 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
65.21 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.93 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
34.55 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
16.38 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.08 |
30211 |
差旅费 |
16.39 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
48.19 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
1.50 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
30.88 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
731.69 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
1.23 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
9.91 |
30217 |
公务接待费 |
0.45 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
717.32 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
4.41 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.05 |
30229 |
福利费 |
2.23 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.34 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
69.15 |
39999 |
其他支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
||||||
|
人员经费合计 |
1,319.38 |
公用经费合计 |
117.64 |
|||||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 |
||
|
部门:兰州新区市场监督管理局 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
|||||||
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据。 |
|||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
||
|
部门:兰州新区市场监督管理局 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
||||
|
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。 支出,故本表无数据。 |
||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 |
||
|
部门:兰州新区市场监督管理局 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
4.88 |
0.00 |
3.50 |
0.00 |
3.50 |
1.38 |
1.79 |
1.34 |
1.34 |
0.45 |
||
|
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||||||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为2213.95万元。与上年度相比,收、支总计各增加60.98万元,增长2.83%,主要原因是2023年5-9月份我局新调入12名工作人员,2024年基本经费收支增加,收入支出决算总体增加。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计2199.38万元,其中:财政拨款收入2164.84万元,占98.43%;其他收入34.54万元,占1.57%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计2213.53万元,其中:基本支出1437.02万元,占64.92%;项目支出776.51万元,占35.08%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为2169.14万元。与上年相比,各增加222.13万元,增长11.41%。主要原因是2023年5-9月份我局新调入12名工作人员,2024年基本经费收支增加,财政拨款收入支出决算总体增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2169.14万元,较上年决算数增加226.43万元,增长11.66%。主要原因是2023年5-9月份我局新调入12名工作人员,2024年基本经费支出增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2169.14万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1989.42万元,占91.71%;社会保障和就业支出80.61万元,占3.72%;卫生健康支出50.93万元,占2.35%;住房保障支出48.19万元,占2.22%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2148.62万元,支出决算为2169.14万元,完成年初预算的100.95%。其中:
1.一般公共服务支出年初预算数为1991.74万元,支出决算为1989.42万元,完成年初预算的99.88%,决算数小于预算数的主要原因是落实“过紧日子”要求,公用经费中的福利费、培训费、公务接待费等未全部支出。
2.社会保障和就业支出年初预算数为62.13万元,支出决算为80.61万元,完成年初预算的129.74%,决算数大于预算数的主要原因一是养老保险缴费基数高于预算时的缴费基数;二是补缴了2023年调入2人的养老保险。
3.卫生健康支出年初预算数为48.15万元,支出决算为50.93万元,完成年初预算的105.78%,决算数大于预算数的主要原因是基本医疗保险缴费基数高于预算时的缴费基数。
4.住房保障支出年初预算数为46.60万元,支出决算为48.19万元,完成年初预算的103.40%,决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数高于预算时的缴费基数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1437.02万元。其中:
人员经费1319.38万元,较上年决算数增加203.72万元,增长18.26%,主要原因是2023年5-9月份我局新调入12名工作人员,2024年人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、生活补助(新区绩效工资)、奖励金。
公用经费117.64万元,较上年决算数减少1.19万元,下降1.00%,主要原因是落实“过紧日子”要求,公用经费中的办公费、印刷费、公务接待费等有所减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置费。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为4.88万元,支出决算为1.79万元,决算数小于预算数的主要原因是落实“过紧日子”要求,压减三公经费支出,较上年决算数减少1.22万元,下降40.55%,主要原因是2024年公务接待较少。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我局2024年无因公出国(境)人员及支出,较上年决算数持平,主要原因是我局2024年无因公出国(境)人员及支出。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.50万元,支出决算为1.34万元,决算数小于预算数的主要原因是落实“过紧日子”要求,加强车辆管理,较上年决算数减少0.73万元,下降35.13%,主要原因是2024年公务用车较少。
其中:1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位2024年没有购置公务用车,较上年决算数持平,主要原因是我单位2023年没有购置公务用车。
2.公务用车运行维护费全年预算数为3.50万元,支出决算为1.34万元,决算数小于预算数的主要原因是落实“过紧日子”要求,加强车辆管理,较上年决算数减少0.73万元,下降35.13%,主要原因是2024年公务用车较少。
3.公务接待费全年预算数为1.38万元,支出决算为0.45万元,决算数小于预算数的主要原因是落实“过紧日子”要求,加强公务接待管理,较上年决算数减少0.50万元,下降52.43%,主要原因是2024年度上级部门来我局调研督查有所较少,公务接待费减少。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人;公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为1辆;国内公务接待4批次39人,其中:外事接待0.00批次,0.00人;国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。
十、机关运行经费支出情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出117.64万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数减少1.19万元,下降1.00%,主要原因是落实过紧日子要求,压减办公费、印刷费、公务接待费等支出。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本年我单位无会议费支出。
本年度培训费支出1.23万元,较上年决算数减少0.58万元,下降31.93%,主要原因是落实过紧日子要求,压减培训费支出。
十一、政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出合计5.86万元,其中:政府采购货物支出5.86万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额5.86万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额1.12万元,占政府采购支出总额的19.11%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目18个,涉及资金732.11万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,18个项目中有13个项目自评得分在90分以上,项目评级为“优”,5个项目自评得分在80-90分之间,项目评级为“良”。各项目较好地完成了年度绩效目标,个别项目三级指标未完成,自评表中详细说明了偏离绩效目标的原因。
二、绩效自评结果
我部门在2024年度部门决算中反映2024年食品检验检测及安全监管经费、2024年优化营商环境专项等18个项目绩效自评结果。
1.“2024年优化营商环境专项”绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.81分。项目全年预算数为254万元,执行数为245.17万元,完成预算的97%。项目绩效目标完成情况:一是完成3089套免费印章的采购;二是完成10000套营业执照的采购;三是完成市场主体年度报告公示信息双随机抽查1022户;四是完成年度新设立、变更、注销等企业档案扫描、数字化加工及与全省企业档案管理系统的对接。发现的主要问题及原因:年度指标值设置应该更准确。下一步改进措施:一是认真、准确编制预算绩效目标申报表;二是提高绩效自评表数据的准确性。
2.“2024年文书档案整理、执法服装采购经费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.01分。项目全年预算数为12万元,执行数为10.03万元,完成预算的84%。项目绩效目标完成情况:一是完成2021-2022年文书档案电子化、整理移交档案馆工作;二是为7名新调入人员采购执法服装。发现的主要问题及原因:年度指标值设置应该更准确。下一步改进措施:一是认真、准确编制预算绩效目标申报表;二是提高绩效自评表数据的准确性。
3.“2024年食品检验检测及安全监管经费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.71分。项目全年预算数为127万元,执行数为124.15万元,完成预算的98%。项目绩效目标完成情况:完成食品安全监督抽检1290批次,不合格46批次,不合格率3.57%,监督抽检靶向作用有效发挥,有力地保障了新区食品安全。发现的主要问题及原因:预算执行率未达到100%,原因是剩余2.85万元计划用于食品领域风险隐患排查专家费用支出,因缺乏相关的支付依据,未能完成资金支出。下一步改进措施:一是认真、准确编制预算绩效目标申报表;二是提高绩效自评表数据的准确性。
4.“2024年特种设备监管专项”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.59分。项目全年预算数为84万元,执行数为82.9万元,完成预算的99%。项目绩效目标完成情况:一是聘请专家开展特种设备安全隐患排查50人次,检查特种设备使用单位50家,特种设备使用单位主体责任进一步落实,兰州新区2024年度特种设备隐患率0;二是提升电梯维保质量,兰州新区电梯维保管理综合排为排名全省前列;三是组织开展2024年度特种设备突发事件综合演练1次,特种设备应急处理能力,部门协同配合能力进一步提升;四是2024年度未发生特种设备安全事故。发现的主要问题及原因:预算执行率未达到100%,原因是气瓶追溯系统签订资金数额为28.9万元,剩余1.1万元。下一步改进措施:认真、准确编制预算绩效目标申报表;提高绩效自评表数据的准确性。
5.“2024年产品质量监督抽查及计量器具检定专项”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89.72分。项目全年预算数为65万元,执行数为63.11万元,完成预算的97%。项目绩效目标完成情况:一是2024年累计完成费品9大类、工业产品14大类、煤炭、汽柴油共计292批次产品质量抽查,抽检合格率98.5%;二是累计完成24334台件强检类计量器具的检定工作,并对不合格产品开展不合格后处理,确保产品质量安全;三是计量器具检定率95%以上。发现的主要问题及原因:强检类计量器具的检定台数指标实际完成值,远超年度指标值,原因一是化工企业的压力表数量急剧增长;二是根据新区实行热收费时间,2024年督促检定未经首次强制检定及超过首次检定周期热计量表7044块,新投入使用热计量表3443块。下一步改进措施:认真、准确编制预算绩效目标申报表;提高绩效自评表数据的准确性。
6.“2024年知识产权专项”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为83.92分。项目全年预算数为17万元,执行数为16.9万元,完成预算的99%。项目绩效目标完成情况:一是不断完善知识产权保护制度,充分发挥新区知识产权服务专区、知识产权纠纷人民调解委员会作用;二是组织开展商标、专利、地理标志等知识产权保护专项执法行动4次,做好营商环境评价“知识产权指标”工作,调动创新主体的积极性,指导提交商标、专利申请1191件,不断优化营商环境,推动新区知识产权高质量发展。发现的主要问题及原因:组织2家企业申报知识产权优势企业,未完成年度指标值,原因是国家知识产权局、省市场监管局未开展2024年知识产权优势企业申报认定评选工作。下一步改进措施:一是积极对接省局,密切关注优势企业申报动态,强化指导服务,助力新区企业知识产权高质量发展;二是认真、准确编制预算绩效目标申报表;提高绩效自评表数据的准确性。
7.“2024年公平竞争审查专项”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为81.99分。项目全年预算数为20万元,执行数为19.98万元,完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况:邀请第三方评估机构甘肃中城利信市场调研咨询有限公司进行综合审查评估。甘肃中城利信市场调研咨询有限公司对兰州新区卫生健康委员会、兰州新区农林税务局、兰州新区商务和文化旅游局(兰州新区综合保税区管理委员会)、兰州新区生态环境局、兰州新区经济合作局共5家单位进行第三方审查评估,抽取各评估单位30份政策措施文件(存量政策措施20份,增量政策措施10份),共计150政策文件进行综合审查评估,截至目前已完成第三方公平竞争评估工作,共审查出16份问题文件,已反馈相关制定部门,并完成整改工作,切实提升行政事业单位政策、文件制定的规范性,进一步提升营商环境。发现的主要问题及原因:公平竞争审查单位数量年度指标值≥3家,实际完成值5家。下一步改进措施:认真、准确编制预算绩效目标申报表;提高绩效自评表数据的准确性。
8.“2024年公共服务质量监测工作经费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.54分。项目全年预算数为11万元,执行数为11万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:针对监测12个主要领域、70项内容,主观满意度调查采用拦截面访、网络调查和电话调查三种方式进行,共采集18周岁以上、居住超过半年的居民问卷3500份,采集舆情信息80,842篇,综合对兰州新区2024年公共服务质量进行测算,满意度为82.01分,处于“满意”水平,比2023年(74.33分)提高了7.68分,实现了显著提升。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:认真、准确编制预算绩效目标申报表。
9.“2024年行政执法专项”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为87.06分。项目全年预算数为30万元,执行数为20.37万元,完成预算的68%。项目绩效目标完成情况:严格落实行政执法三项制度,开展市场监督管理和行政执法工作,聚焦重点领域,高效完成各类专项整治,强化监管力度,持续提升执法办案质效,2024年度共查办各类案件41件,1起案例入选全省知识产权执法稽查优秀典型案例。发现的主要问题及原因:预算执行率较低,原因是优化执法方式、强化执法支撑、提升执法效能,开展规范执法、减负降本提升行动。下一步改进措施:认真、准确编制预算绩效目标申报表;提高绩效自评表数据的准确性。
10.“2024年主题活动经费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:5月20日,举办甘肃省“世界计量日”宣传活动;6月6日,举办兰州新区世界认可日暨检验检测开放日活动;9月份举办质量月系列活动;10月14日举办“世界标准日”现场宣传活动。开展消费者维权日、知识产权宣传日、宪法日、扫黑除恶、禁毒、“双打”等各类主题宣传活动,进一步提升消费者维权意识、知识产权意识、法制意识和安全意识。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:认真、准确编制预算绩效目标申报表;提高绩效自评表数据的准确性。
11.“2024年“两品一械”抽检及安全监管经费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.29分。项目全年预算数为40万元,执行数为30.73万元,完成预算的77%。项目绩效目标完成情况:一是完成市级药品抽检工作51批次,医疗器械抽检工作12批次,化妆品抽检工作50批次;二是新区“两品一械”质量安全形势稳定向好。发现的主要问题及原因:一是市级医疗器械抽检工作批次未完成年度指标值,原因是新区医疗器械经营使用单位规模小、库存少,难以满足抽样品种及抽样量要求;二是预算执行率77%,原因是新区医疗器械经营使用单位规模小、库存少,难以满足抽样品种及抽样量要求。下一步改进措施:一是充分征求各级市场监管部门意见,与检测机构沟通,适当调整抽样品种及数量;二是认真、准确编制预算绩效目标申报表;提高绩效自评表数据的准确性。
12.“2024年非公企业党建工作经费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是举办兰州新区非公党委直属党组织入党积极分子培训班;二是举办非公经济组织(新就业群体)党员能力提升培训班暨“传承红色基因、唱响红色旋律”党建主题培训活动。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:认真、准确编制预算绩效目标申报表;提高绩效自评表数据的准确性。
13.“党组织标准化建设经费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为42.5万元,执行数为42.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:收集29家非公经济党组织财务账号,并按时足额拨付到相关党组织,后续新区非公党委将继续督促相关党组织将经费用于党组织开展活动、阵地建设等方面,督促专款专用,确保使用效果。发现的主要问题及原因:认真、准确编制预算绩效目标申报表;提高绩效自评表数据的准确性。
14.“2024年市场监督管理专项资金(中央)”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.83分。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是开展监督评价工作并督促企业完成整改;二是开展加油机计量强制检定工作,确保量值准确;三是组织开展了年度质量月活动启动仪式和检验检测开放日活动、世界计量日、世界标准日、认证认可日等宣传活动,持续提升各领域影响力和普及度,营造良好的市场监管环境;四是开展经营主体注册登记工作,深入实施注册登记便利化改革;五是组织开展商业秘密保护专题培训2次,参训人数达200余人次。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:认真、准确编制预算绩效目标申报表;提高绩效自评表数据的准确性。
15.“2024年市场监管经费(省级财政安排)”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为85.25分。项目全年预算数为8万元,执行数为8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是开展强制检定类计量器具检定工作,确保加油机、眼镜制配类等计量器具免费检定,确保计量结果的准确性和可靠性;二是开展经营主体注册登记工作,深入实施注册登记便利化改革;三是持续开展放心消费行动,推动放心消费示范街区(商场)培育工作,按照《甘肃省放心消费承诺活动工作指引》,培育完成京都之星、中川小镇、红星美凯龙三家放心消费示范商场(景区)。发现的主要问题及原因:提交商标、专利申请年度指标值≥500件,实际完成值1168件,偏差原因是2024年受国家、省局、新区公布的商标侵权重大案例影响,辖区企业、市场主体品牌意识显著增强,商标申请大幅增加。下一步改进措施:认真、准确编制预算绩效目标申报表;提高绩效自评表数据的准确性。
16.“2024年食品药品监管补助资金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.66分。项目全年预算数为21.7万元,执行数为21.7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是完成食用农产品专项抽检120批次;二是建立食品安全抽检监测专家库,组建食品抽检核查处置“流动诊所”专家队伍,有效发挥专家团队在食品安全风险会商、不合格样品核查处置等方面的技术支撑作用;三是“两品一械”安全抽检靶向性不断提升,“两品一械”经营企业监管力度不断加大,“两品一械”普法宣传有序开展,辖区内人民群众用药、用械、用妆安全得到有效保障。发现的主要问题及原因:药品抽样买样批次数年度指标为155批次,实际完成药品省抽任务共计85批次(包括生产环节抽样数量31批次)。原因是新区药品经营使用单位规模小、库存少,难以满足抽样品种及抽样量要求。下一步改进措施:认真、准确编制预算绩效目标申报表,多向省药监局汇报沟通,适当调整项目数量指标。
17.“2023年食品药品监管补助资金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.98分。项目全年预算数为0.996万元,执行数为0.996万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:印刷兰州新区化妆品规范经营指导手册,印制食品安全“两个责任”培训资料费用,不断提高食品、药品安全监管水平。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:认真、准确编制预算绩效目标申报表,及时支出专项资金。
18.“2023年市场监管资金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.95分。项目全年预算数为9.59万元,执行数为9.59万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:印制食品安全法律法规工具书及宣传资料、印制食品安全“两个责任”培训资料,制作电梯维保单位星级评定奖牌,举行2024年兰州新区食品安全宣传周启动仪式,组织开展2024年商业秘密保护专题培训,不断提供食品安全监管、市场监管能力。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:认真、准确编制预算绩效目标申报表,及时支出专项资金。
三、部门重点绩效评价结果
我部门按要求开展了2024年部门整体绩效评价。通过综合分析兰州新区市场监督管理局部门整体支出预算编制的合理性和科学性、预算执行的时效性、预算控制和监督的有效性,以及部门基本运转、履职尽责和履职效能等情况;同时重点关注部门内部控制管理、非税收入管理等情况,全面考核部门整体支出和履职职能的匹配程度,及时发现部门存在的不足和问题,提出合理意见建议,从而提升部门整体预算绩效管理水平,提高财政资金使用效益。评价得分为90.27分,评价等级“优”。
- 名词解释
一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十四、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 十五、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。 十六、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。 十七、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
十八、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项):反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。
十九、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项):反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
二十、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、 红军老战士待遇人员的医疗经费。
二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
二十三、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。
二十四、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
二十五、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
二十六、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)市场主体管理(项):反映市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作支出。
二十七、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)市场秩序执法(项):反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。
二十八、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)质量基础(项):反映计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出。
二十九、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)质量安全监管(项):反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。
三十、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
三十一、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)食品安全监管(项):反映食品安全监管等专项工作支出。
三十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
三十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
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