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兰州新区教育体育局(教育考试院)2025年部门预算公开情况说明

来源: 兰州新区教育体育局(教育考试院)

时间: 2025/02/13/ 17:47 

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  目  录

  第一部分 部门基本概况

  一、部门职责

  二、机构设置情况

  第二部分 2025部门预算情况说明

  三、收支总体情况

  四、一般公共预算情况

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

  六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

  七、政府采购安排情况

  八、国有资产占用情况

  九、其他重要事项情况说明

  十、预算绩效管理情况

  十一、名词解释

  第三部分 2025部门预算公开表

  一、部门收支总体情况表

  二、部门收入总体情况表

  三、部门支出总体情况表

  四、财政拨款收支总体情况表

  五、部门预算收入总表

  六、部门预算支出总表

  七、一般公共预算支出情况表

  八、一般公共预算基本支出情况表

  九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

  十、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

  十一、政府性基金预算支出情况表

  十二、国有资本经营预算支出情况表

  十三、部门管理转移支付表

  十四、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

  前言

  按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将2025年部门预算公开如下:

  一、部门职责

  兰州新区教育体育局(教育考试院)主要职能:

  (一)贯彻执行党和国家教育体育工作的方针、政策和法律、法规,推进素质教育,研究新区教育体育发展战略与中长期规划;研究拟订新区地方性的教育体育法规、规章、政策并组织实施;统筹规划和指导协调新区城乡教育综合改革。

  (二)编制新区教育体育事业发展的年度计划和招生计划,并组织、指导实施。

  (三)综合管理新区的基础教育、职业技术教育、成人教育、特殊教育和民族教育工作。负责教育的督导与评估;管理新区所属学校固定资产、内部审计制度和规定。

  (四)负责新区教育系统的师资队伍建设工作、教师资格的认定和职称的评审工作;负责学校和单位的人事劳资管理工作。

  (五)规划和指导学校的社会主义精神文明建设和思想政治工作、品德教育工作、体育卫生艺术及国防教育工作。

  (六)负责教育、体育事业的行政管理及统计工作;组织新区体育竞赛,承办省、市开展的体育竞赛。

  (七)依法审批、核发在新区范围内申办涉及教育、体育等社会事业的行政许可和申报工作;负责教育、体育事业基础设施和服务设施的规划、设计、建设和管理工作。

  (八)做好教育、体育事业调研工作,抓典型,表彰先进,总结推广经验,研究解决有关教育、体育事业发展的共性问题。

  (九)贯彻执行国家教育招生考试政策法规并制定地方性招生考试配套政策及实施方案,负责贯彻落实省、市教育考试院相关工作。

  (十)负责各级各类教育资助和追缴各类助学贷款,负责贯彻落实省、市教育资助中心相关工作。

  (十一)负责组织各教育教学单位贯彻落实国家和省、市以及党工委、管委会有关安全生产的法律、法规、规程和标准,加强学校安全维稳和应急管理工作。

  (十二)负责对农村义务教育阶段学习营养改善计划学生营养餐和新区内运营的校车实施监管;负责新区中小学、幼儿园校园安全管理工作。

  (十三)加强指导新区各级各类学校党的建设工作,负责开展党的理论、路线、方针、政策的宣传教育。

  (十四)完成新区党工委、管委会和上级业务部门交办的其他任务。

  二、机构设置情况

  (一)机关内设机构

  1.机构设置情况

  2025年初共有机构数是1家,内设机构7个:办公室、党群人事科、基础教育科、职业教育科、规划与装备科、师资与培训科、体艺科,其中全额预算单位为1家。

  2.人员设置情况

  2024年末在职人员编制为33人,实有行政在职5人,事业在职20人,聘用在职7人。

  (二)参照公务员法管理单位

  本部门单位没有参照公务员法管理的单位

  (三)直属事业单位

  我单位属财政拨款一级行政单位。直属事业单位为兰州新区第一小学、兰州新区第二小学、兰州新区第三小学、兰州新区第五小学、兰州新区实验小学、兰州新区第一初级中学、兰州新区第二初级中学、兰州新区实验幼儿园、兰州新区高级中学、兰州新区上川学区等10所学校。

  三、部门收支总体情况

  按照预算管理有关规定,2025年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

  2025年单位收支总预算39274.75万元。按照综合预算的原则,单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入35404.42万元、政府性基金预算拨款收入278万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元、使用非财政拨款结余0万元、上年结转3592.33万元;支出包括:一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出37057.79万元、文化旅游体育与传媒支出135万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出197.66万元、卫生健康支出62.64万元、交通运输支出0万元、住房保障支出60.66万元、其他支出1761万元。

  (一)收入预算

  2025年收入预算39274.75万元(详见单位预算公开表1,2)。包括:一般公共预算收入35404.42万元,占90.15%;政府性基金预算收入278万元,占0.7%;上年结转收入3592.33万元,占9.15%;其他收入0万元,占0%。

  二)支出预算

  2025年支出预算39274.75万元(详见单位预算公开表3)。其中:基本支出1623.53万元,占4.13%;项目支出34058.89万元,占86.72%;上年结转3592.33万元,占9.15%。

  四、一般公共预算情况

  2025 年一般公共预算当年支出39274.75万元,包括:教育支出37057.79万元、文化旅游体育与传媒支出135万元、社会保障和就业支出197.66万元、卫生健康支出62.64万元,住房保障支出60.66万元,其他支出1761万元。具体安排情况如下(详见单位预算公开表4,5,6,7):

  (一)基本支出

  2025年基本支出1623.53万元,比2024年预算增加711.65万元,增长78.04%,增长的主要原因是将学区30人资金列入本单位预算,以及学校人员增加相应培训费预算增加。

  其中:人员经费支出1352.74万元,主要包括:基本工资327.11万元、津贴补贴89.42万元、奖金54.5万元、绩效工资131.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费80.88万元、职工基本医疗保险缴费42.21万元、公务员医疗补助缴费20.42万元、其他社会保障缴费4.28万元、住房公积金60.66万元、退休费8.12万元、生活补助529.65万元、医疗费补助4.38万元等。

  公用经费支出270.79万元,主要包括:办公费34.58万元、印刷费3万元、水费1万元、电费2万元、邮电费1.5万元、差旅费10万元、维修(护)费1.5万元、培训费191.29万元、公务接待费1.18万元、福利费12.64万元、其他交通费用12.1万元等。

  (二)项目支出

  2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算35890.22万元(含上年结转资金2109.33万元),比2024年预算增加6958.38万元,增加24.05%,增加的主要原因是项目增加。

  经济社会发展项目0个。

  保障运转经费0个。

  其他项目53个,主要是项目1:6所学校租赁费用10000万元、项目2:2024年新建学校项目建设费用7000万元、项目3:2025年校车全覆盖工程经费1070万元、项目4:2025年各学校保安工资571万元、项目5:考务费371万元、项目6:2025年农村义务教育阶段营养改善计划370万元、项目7:教师公寓租赁运行费250万元、项目8:2025年营养餐供餐学校从业人员工资151万元、项目9:干部人事档案库房“十防”建设及信息系统建设53万元、项目10:2025年新区体育中考50万元、项目11:2025年学校近视防控资金30万元、项目12:标准化考点备供电源改造19.79万元、项目13:标准化考点建设14.8万元、项目14:学校提升改造建设经费11.7万元、项目15:特殊教育专项经费9.5万元、项目16:学生资助档案整理6万元、项目17:教科研经费5万元、项目18:2025年学校体育美育经费5万元、项目19:教育督导专项经费1万元、项目20:2025年学校实验室危化品处理费1万元、项目21:2024年第十三小学项目建设费用4000万元、项目22:普惠性幼儿园幼儿保教费205万元、项目23:科文旅新康幼儿园舟曲籍幼儿保教费差额补贴经费22万元、项目24:中等职业学校免学费140万元、项目25:中等职业学校国家助学金13.8万元、项目26:家庭经济困难学生生活补助(小学)99万元、项目27:兴民小学公用经费8万元、项目28:教师丧葬费抚恤金100万元、项目29:2025年新区体育赛事活动经费100万元、项目30:民办代课人员养老补助70万元、项目31:教师节活动资金5万元、项目32:家庭经济困难学生生活补助(初中)54万元、项目33:2025年体育场地管护费用35万元、项目34:普通高中国家助学金24.77万元、项目35:普通高中免学杂费9万元、项目36:文书档案材料收集归档费用12万元、项目37:会议室租赁费2万元、项目38:兰州市财政局关于下达2024年第二批新增政府债券额度的通知2000万元、项目39:甘肃省财政厅 甘肃省教育厅关于下达2024年城乡义务教育补助经费的通知45.38万元、项目40:甘肃省财政厅 甘肃省教育厅 甘肃省人力资源和社会保障厅关于下达2024年学生资助补助经费的通知3.29万元、项目41:甘肃省财政厅关于下达2024年学生资助补助资金的通知 14.94万元、项目42:甘肃省财政厅关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费的通知29.09万元、项目43:甘肃省财政厅关于下达义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金的通知1万元、项目44:甘肃省财政厅甘肃省教育厅关于提前下达2024年学校体育美育和学生健康专项资金的通知10万元、项目45:甘肃省财政厅 甘肃省教育厅关于下达2024年学前教育发展资金的通知5.63万元、项目46:甘财教〔2024〕53号-特殊教育补助资金5万元、项目47:甘财教〔2024〕58号-校车安全工程奖补资金 358万元、项目48:甘财教〔2024〕46号-甘肃省财政厅关于提前下达2025年学生资助补助资金的通知1114.49万元、项目49:甘财教〔2024〕64号-提前下达2025年学校体育美育和学生健康专项资金45万元、项目50:甘财教〔2024〕47号-甘肃省财政厅 甘肃省教育厅关于提前下达2025年学前教育补助资金的通知1660万元、项目51:甘财教〔2024〕48号-甘肃省财政厅 甘肃省教育厅关于提前下达2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金的通知1943万元、项目52:甘财教〔2024〕49号-甘肃省财政厅 甘肃省教育厅关于提前下达普通高中改善办学条件补助资金的通知1500万元、项目53:甘财教〔2024〕45号-甘肃省财政厅关于提前下达2025年城乡义务教育补助的通知2266.76万元。 

  (三)支出功能分类说明

  1.教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)2025 年预算数为1402.57万元,比2024年预算增加583.37万元,主要原因是将学区30人资金列入本单位预算,人员经费、公用经费增加。

  2.教育支出(类)教育管理事务(款)一般事务管理(项)2025 年预算数为14万元,比2024年预算增加14万元,主要原因是项目新增预算项目资金。

  3.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)2025 年预算数为2865.6万元,比2024年预算增加547.6万元, 主要原因是学生人数增加相应保教费资金增加,学前教育专项资金增加。

  4.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)2025 年预算数为193.35万元,比2024年预算减少306.65万元,主要原因是项目减少,项目预算资金减少。

  5.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)2025 年预算数为2054万元,比2024年预算增加2054万元,主要原因是新增项目建设资金。

  6.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)2025 年预算数为1520.94万元,比2024年预算增加1492.07万元,主要原因是项目增加,预算资金增加,学生人数增加助学金资金相应增加。

  7.教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)2025 年预算数为33.77万元,比2024年预算增加33.77万元,主要原因是学生人数增加,助学金、学杂费资金相应增加。

  8.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)2025 年预算数为28600.94万元,比2024年预算增加2811.9万元,主要原因是将项目增加,预算资金增加。

  9.教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)2025 年预算数为292.62万元,比2024年预算增加197.69万元,主要原因是学生人数增加,免学费、助学金等预算资金增加。

  10.教育支出(类)特殊教育(款)其他特殊教育支出(项)2025 年预算数为5万元,比2024年预算减少4万元,主要原因是本年将部分资金分解下达学校,特殊教育专项经费减少。

  11.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)2025 年预算数为75万元,比2024年预算增加75万元,主要原因是项目增加以及科目调整,预算资金增加。

  12.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)2025 年预算数为35万元,比2024年预算减少18万元,主要原因是预算项目资金减少。

  13.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)2025年预算数为100万元,比2024年预算增加0万元,主要原因是预算资金未变动。

  14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2025 年预算数为12.5万元,比2024年预算增加12.5万元,主要原因是将学区人员经费列入本单位预算。

  15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025 年预算数为80.88万元,比2024年预算增加44.49万元,主要原因将学区人员经费列入本单位预算,养老保险资金增加。

  16.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)2025 年预算数为100万元,比2024年预算增加100万元,主要原因是将预算科目调整,预算资金增加。

  17.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2024 年预算数为4.28万元,比2024年预算增加2.55万元,主要原因是将学区人员经费列入本单位预算,工伤和失业保险预算资金增加。

  18.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025 年预算数为42.21万元,比2024年预算增加23.22万元,主要原因是将学区人员经费列入本单位预算,医疗保险资金增加。

  19.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2025 年预算数为20.43万元,比2024年预算增加12.15万元,主要原因是将学区人员经费列入本单位预算,公务员医疗补助资金增加。

  20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025 年预算数为60.66万元,比2024年预算增加33.37万元,主要原因是将学区人员经费列入本单位预算,住房公积金资金增加。

  五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

  (一)“三公”经费情况说明

  “三公”经费预算1.18 万元,较2024年预算增加0.49万元。

  1.因公出国(境)费用0万元,较2024年预算比较无变化,主要原因是我单位无因公出国经费预算。

  2.公务接待费1.18万元,较2024年预算增加0.49万元,增长71.01%,主要原因是学区人员经费列入本单位预算,预算资金增加。

  3.公务用车购置及运行维护费0万元(其中:公务用车购置0 万元,公务用车运行维护费0万元),较2024年预算比较无变化,主要原因是我单位本年度未列公务用车运行费预算。

  (二)培训费预算情况说明

  4.培训费191.29万元,较2024年预算增加21.32万元,增长12.54%,主要原因是学校人员增加,培训费预算增加。

  (三)会议费预算情况说明

  5.会议费0万元,较2024年预算比较无变化,主要原因是我单位无会议费预算经费。

  六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

  机关运行经费66.22万元,较2024年预算增加31.31万元,增长89.7%,增长的主要原因是学区人员经费列入本单位预算,公用经费增加。

  七、政府采购安排情况

  2025年,部门政府采购预算总额2125.42万元,其中:政府采购货物预算384.42万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算1741万元。

  2025年,部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额2125.42万元,小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

  八、国有资产占用情况

  上年末固定资产金额为52973.9万元。其中:办公用房75000平方米,价值9015.75万元。预算部门共有公务用车0辆,价值0万元。单价20万元以上的设备价值2666.62万元。2025年拟采购固定资产约1146万元。

  九、其他重要事项情况说明

  (一)政府性基金预算支出情况

  2025年使用政府性基金预算拨款安排支出1761万元(含上年结转资金1483万元),较2024年预算增加1381.59万元,增长364.14%,增长的主要原因是将上年结转资金列入预算,本年新增推进农业转业人口市民化领域教育、医疗和养老方向的支出预算资金。

  1. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)2025年预算数为761万元,比2024年预算增加381.59万元,主要原因是本年增加中央集中体育彩票公益金预算资金,支持体育事业专项资金,预算用于体育支教志愿服务活动。

  2.其他支出(类)超长期特别国债安排的其他支出(款)其他支出(项)2025年预算数为1000万元,比2024年预算增加1000万元,主要原因是新增推进农业转业人口市民化领域教育、医疗和养老方向的支出预算资金。

  (二)非税收入情况

  2025年本部门涉及非税收入,2025年计划征收0万元。其中:中央(省级)批准设立0个。

  说明:本部门2025年无非税收入。

  (三)重点项目情况

  项目名称:2024年新建学校项目建设费用

  1.项目概况:兰州新区第一高级中学一期项目总投资1.1亿元,2025年预算支出1500万元;兰州新区第四初级中学总投资1.2亿元,2025年预算支出1500万元;兰州新区第一高级中学二期项目总投资1.59亿元,2025年预算支出4000万元。

  2.立项依据:兰州新区管委会主任专题会2024年2月5日第5次会议“审议了新区教育体育局《兰州新区第一高中(一期)项目建设方案》和《兰州新区第四初级中学项目建设方案》,为优化新区基础教育布局,增加优质教育资源供给,推动基础教育均衡快速发展,根据《兰州新区“十四五”教育发展规划》,会议确定:1.同意教育体育局提请审议的《兰州新区第一高中(一期)项目建设方案》和《兰州新区第四初级中学项目建设方案》,由教育体育局牵头启动实施。2.教育体育局、自然资源局及市政集团要结合区域环境特征和中小学设计标准,优化完善设计方案,科学确定办学规模,确保学校建设符合城市规划、满足社会需求、适应经济发展。3.经发局、财政局、教育体育局要加强与上级行业主管部门沟通对接,积极争取学校建设专项资金,缓解财政资金压力;由财政局负责,根据新区财力实际和资金争取情况,将项目建设所需资金纳入财政预算,逐年予以保障”。

  兰州新区管委会副主任于2024年10月12日下午召开专题会议,审议《兰州新区第一高中(二期)项目建设方案》,会议确定,一是原则同意新区教体局关于《兰州新区第一高级中学(二期)项目建设方案》,兰州新区第一高级中学项目(二期)具体投资金额以新区经发局可研批复为准;新区教体局牵头,新区经发局、自然资源局、城建和交通局等部门协调尽快对项目进行提级论证,并及时办理项目前期手续,确保项目手续在2025年4月底前全部办理完成;教体局牵头,经发局、财政局配合,积极争取兰州新区第一高级中学项目(二期)教育专项资金和国家超长期特别国债;由新区财政局负责,对兰州新区第一高级中学项目(二期)及时提供提级论证所需资金证明文件,同时将项目所需建设资金分2年列入新区财政预算,充分考虑民生项目实施必要性、紧迫性,保障项目顺利实施。

  3.实施主体:兰州新区教育体育局(教育考试院)

  4.实施周期:1年

  5.实施计划:于2025年1月启动实施。

  6.年度预算安排:7000万元

  7.预期总体目标:

  目标1:创造良好教育发展环境。

  目标2:为教育长期发展打好基础 。

  目标3:维护稳定社会秩序。

  (四)部门管理转移支付情况

  2025年,部门管理转移支付0万元,较2024年预算增加0万元,增长0%,增长的主要原因是我单位无部门管理转移支付资金。

  1.一般性转移支付0万元。

  2.专项转移支付0万元。

  3.政府性基金转移支付0万元。

  说明: 我单位未安排预算,单位管理转移支付表为空表。

  (五)国有资本经营预算支出情况

  2025年使用国有资本经营预算拨款安排支出0 万元,比2024年预算增加0万元,增长0%。

  说明:我单位未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。

  十、预算绩效管理情况

  (一)2025年预算绩效管理工作情况。

  按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

  1.绩效目标管理情况。2024年度,按照“谁申请资金,谁设置目标”的原则,纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标38个,按规定随年度预算一并公开项目38个,公开率为100%。

  2.绩效运行监控情况。2024年7月,组织开展1-6月绩效运行监控项目38个,占本部门项目的100 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:项目支出进度慢。无绩效运行监控在部门内部通报整改情况。

  3.绩效自评开展情况。2024年度,组织开展绩效自评项目共38个,其中,部门整体支出1个,项目支出37个,转移支付项目0个,绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开。

  4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况,当年盘活财政资金0万元,2025年度增加部门预算项目27个,增长率73%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

  (二)2025年绩效目标编制情况

  2025年,纳入部门预算绩效目标管理的项目65个。其中,部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度,设置二级指标18个、三级指标41个;项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度,设置二级指标6个、三级指标304个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行,符合规定的格式要求。

  十一、名词解释

  1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

  2.一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

  3.财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

  4.其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

  5.基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

  6.项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

  7.“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车购置反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  8.机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  9.社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

  10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款):反映用于行政事业单位养老方面的支出。

  11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

  12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

  14.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

  15.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

  16.卫生健康支出(类):反映政府卫生健康方面的支出

  17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):反映行政事业单位医疗方面的支出。

  18.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  19.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

  20.住房保障支出(类):集中反映政府用于住房方面的支出。

  21.住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

  22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  23.工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  24.工资福利支出(类)基本工资(款):反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(含武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

  25.工资福利支出(类)津贴补贴(款):反映按规定发放的津贴、补贴,包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴,机关事业单位艰苦边远地区津贴,事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴,机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

  26.工资福利支出(类)奖金(款):反映按照规定发放的奖金,包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金(基础绩效奖、年度绩效奖)等。

  27.工资福利支出(类)绩效工资(款):反映事业单位工作人员的绩效工资。

  28.工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款):反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

  29.工资福利支出(类)职业年金缴费(款):反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。

  30.工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款):反映单位为职工缴纳的基本医疗保险(含生育保险)费。

  31.工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(款):反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

  32.工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款):反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费,军队(含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

  33.工资福利支出(类)住房公积金(款):反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

  34.商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。)

  35.商品和服务支出(类)办公费(款):反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

  36.商品和服务支出(类)印刷费(款):反映单位的印刷费支出。

  37.商品和服务支出(类)咨询费(款):反映单位咨询方面的支出。

  38.商品和服务支出(类)手续费(款):反映单位支付的各类手续费支出。

  39.商品和服务支出(类)水费(款):反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

  40.商品和服务支出(类)电费(款):反映单位的电费支出。

  41.商品和服务支出(类)邮电费(款):反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

  42.商品和服务支出(类)取暖费(款):反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

  43.商品和服务支出(类)物业管理费(款):反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

  44.商品和服务支出(类)差旅费(款):反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

  45.商品和服务支出(类)维修(护)费(款):反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用。

  46.商品和服务支出(类)租赁费(款):反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

  47.商品和服务支出(类)会议费(款):反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

  48.商品和服务支出(类)培训费(款):反映除因公出国(境)培训费以外的,在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

  49.商品和服务支出(类)公务接待费(款):反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  50.商品和服务支出(类)劳务费(款):反映支付给个人的劳务费用,如临时聘用人员钟点工工资,稿费、翻译费,咨询费、评审费等。

  51.商品和服务支出(类)委托业务费(款):反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

  52.商品和服务支出(类)工会经费(款):反映单位按规定提取或安排的工会经费。

  53.商品和服务支出(类)福利费(款):反映单位按规定提取的职工福利费。

  54.商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款):反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费,过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

  55.商品和服务支出(类)其他交通费用(款):反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

  56.商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款):反映上述科目未包括的公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费、离休人员特需费、残疾人就业保障金等。

  57.对个人和家庭的补助(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

  58.对个人和家庭的补助(类)退休费(款):反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

  59.对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款):反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费,学生医疗费,优抚对象医疗补助,按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出,对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

  附件:1.兰州新区教育体育局(教育考试院)2025年部门预算公开表

  2.兰州新区教育体育局(教育考试院)2025年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表