兰州新区公安局2025年部门预算公开情况说明
来源: 兰州新区公安局
时间: 2025/02/13/ 16:00
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目 录
第一部分 部门基本概况
一、部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2025年部门预算情况说明
三、收支总体情况
四、一般公共预算情况
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
七、政府采购安排情况
八、国有资产占用情况
九、其他重要事项情况说明
十、预算绩效管理情况
十一、名词解释
第三部分 2025年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、部门预算收入总表
六、财政拨款支出表
七、一般公共预算支出情况表
八、一般公共预算基本支出情况表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
十、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
十一、政府性基金预算支出情况表
十二、部门管理转移支付表
十三、国有资本经营预算支出情况表
十四、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将2025年部门预算公开如下:
一、部门职责
(一)贯彻执行国家公安工作的方针、政策和法律、法规、规章;领导、部署、监督、检查公安工作;负责本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责任制。
(二)收集、掌握影响辖区政治稳定、危害国内安全和社会治安等信息,分析研判形势,制定对策,指挥、指导、协调防范、打击恐怖活动,负责新区防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。
(三)组织开展公安侦查工作。侦办和处置危害国家安全的案件、刑事案件、经济犯罪案件、毒品案件、治安灾害事故和群体性突发事件。
(四)负责治安管理工作。依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作,依法管理集会、游行、示威活动。
(五)负责出入境管理有关工作。依法管理出入境和外国人在新区境内居留、旅行的有关工作。
(六)负责道路交通安全管理工作。维护道路交通秩序,处理交通事故,开展交通安全宣传教育,开展机动车辆和驾驶人管理工作,建设、管理、使用智能交通系统。
(七)负责公共信息网络的安全保护工作。规划新区公安局信息通信技术、刑事技术建设并组织实施。
(八)负责公安警卫工作。组织实施对来辖区的党和国家领导人、省、市领导以及重要外宾的安全警卫工作。
(九)组织实施重大活动的安全保卫工作;指导重点单位的治安保卫以及群众性组织的治安防范工作。
(十)制定公安机关装备、被装和经费等警务保障计划和管理制度,做好后勤保障工作。
(十一)研究、制定和执行公安队伍建设、党风廉政建设、民警教育训练和公安宣传的规章制度,监督检查落实情况;组织实施公安机关纪检监察和警务督察工作;对民警执法进行监督,按规定权限负责干部及人事管理,查处违纪案件。
(十二)承担禁毒委员会(办公室)的具体工作。
(十三)承担政府公布的行政审批事项。
(十四)完成新区党工委、管委会和上级业务部门交办的其他任务。
二、机构设置情况
(一)机关内设机构
新区公安局设以下内设机构:
1.合成作战指挥中心(办公室)。负责110报警台和监督管理,接受群众报警、求助投诉,协调指挥紧急重大突发事(案)件处置,组织社会面治安巡控;负责报告治安情况、敌社情动态;负责合成作战实体化运转、公安信息化规划,维护公安信息网络系统和应急通信勤务保障;负责办文办会、行政印鉴、调研统计、考核管理、保密机要、档案管理、公文印制、公务接待等工作。
2.政治工作办公室。负责公安党建、队伍建设、警察训练工作;负责机构编制、干部人事、劳资优抚、辅警管理等工作;负责公安宣传、思想政治、精神文明、群团组织等工作。
3.警务保障室。拟定新区公安装备建设长远规划和年度计划;负责新区公安局的财务、被装、车辆管理、政府采购、基础建设、后勤保障和涉案财物管理;负责民警职工工资、住房公积金和医保管理工作;负责涉案财物管理。
4.警务督察大队(监察室)。负责公安纪检、监察、督察、审计工作;负责督察公安民警履职守纪的情况,受理、核查群众对民警的检举,指导人民警察正当的执法权益维护等工作;负责对单位的财务管理及有关经费的审计和监督。
5.国内安全保卫大队。掌握辖区影响国内安全的动态,对危害国内安全案件的侦察和处置;指导、协调宗教、民族、社科文化等领域安全保卫工作;规划、指导隐蔽力量建设和隐蔽工作职业化、社会化建设;负责打击“邪教”等组织的违法犯罪活动。
6.经济犯罪侦查大队。负责侦破辖区经济犯罪案件、涉税犯罪案件;指导审核协调派出所承办经济犯罪案件;掌握、统计新区经济、涉税犯罪案件情况,研判经济犯罪规律特点,组织实施预防对策。
7.治安管理大队。负责辖区社会治安管理、安全生产、户政、出入境、单位内部安全管理工作;负责监督管理特种行业、公共娱乐场所,管理审批危爆物品;负责大型活动安保、保安行业监管、石油管线巡护、犬类管理;负责查处治安案件,侦办环保、食药违法犯罪案件。
8.刑事侦查大队。负责掌握辖区犯罪形势动态,开展犯罪对策研究;负责侦办刑侦部门管辖的各类刑事案件和黑恶势力犯罪案件;组织、指导、监督派出所对刑事犯罪的侦查工作;参与预防和处置重大突发事件。
9.缉毒大队(新区禁毒委员会办公室)。掌握毒品违法犯罪活动动态,研究拟订预防、打击对策;负责毒品案件侦查、打击工作;负责制定禁毒工作规划并组织实施;组织落实禁毒预防教育及易制毒化学品和精神、麻醉药品的管理工作;组织指导社区戒毒、社区康复和禁毒业务培训工作;承担新区禁毒委员会办公室的日常工作。
10.网络安全保卫大队。对涉及国家安全、社会稳定的公共舆论动态和主要趋势进行预警研判,提出对策建议;负责网吧的管理,开展信息网络安全保卫工作,组织开展互联网违法信息监控、舆情引导、情报信息收集和涉网违法犯罪案件的查处等工作。
11.法制大队。负责综合研究并组织推动解决公安执法问题;负责公安法制工作规范性文件起草、审核、备案等工作;按照规定办理相关案件审批,办理听证、行政复议、国家赔偿案件,代理行政诉讼案件;组织开展内部执法监督,参与研究、处理重大、疑难案(事)件;组织开展法制宣传、民警法律培训,提供法制咨询服务;负责案管工作;负责公安信访工作。
12.特警(反恐巡逻)大队。搜集分析反恐怖斗争情报信息,提出意见建议,协调指导整合反恐怖专门力量,承担涉恐案件的侦查和反恐怖情报信息收集、基础防范、应急指挥等工作;承担防暴和处置突发事件等特殊任务;承担重大活动的特勤警卫任务,承担辖区内特定的巡逻执勤任务;负责警犬工作。
13.刑事科学技术大队。负责刑事案(事)件现场勘查、物证鉴定工作;负责非正常死亡、无名尸体现场勘查;负责局属各单位委托的刑事案件检验鉴定工作;参与重特大、疑难案件的侦破工作;负责刑事案件现场痕迹物证的提取、储存、管理、应用,开展技术串并案工作。
14.交通警察大队。下设综合勤务中队、交通秩序管理中队、交通事故处理中队、车辆管理所、中川中队、秦川中队、西岔中队等7个中队,均为副科建制。
负责道路交通安全管理工作;维护交通秩序、查处违法行为、处理交通事故,组织救援、责任认定、依法处置;排查安全隐患、开展宣传教育;负责车驾管理工作;配合道路主管部门开展信号灯、标志标线等设施建设管理维护;推进智能交通系统建设、交通技术监控设备管理和使用。
15.新区公安局设立6个派出机构:中川派出所、秦川派出所、西岔派出所、中川东区派出所、上川派出所、渭河街派出所。
负责辖区内公安基层基础工作和治安管理工作;预防、制止和打击辖区内的违法犯罪活动;查处辖区内治安案件、侦办一般刑事案;维护社会治安秩序;负责常住、暂住、重点人口和特种行业、危爆物品管理;负责行使法律赋予的其他行政管理职能和权限。
16.兰州新区看守所,正科级建制,隶属于兰州新区公安局管理。负责对判处拘役的犯罪嫌疑人,判处有期徒刑的罪犯、在被交付执行刑罚前、剩余刑期在三个月以下人员的执行;负责对被羁押的犯罪嫌疑人实行武装警戒看守,保障安全;对犯罪嫌疑人进行教育;管理犯罪嫌疑人的生活和卫生;保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行。
17.兰州新区拘留所,正科级建制,隶属于兰州新区公安局管理。负责对被公安机关、国家安全机关依法给予行政拘留处罚的人、被人民法院依法决定拘留的人、被公安机关依法给予现场行政强制措施性质拘留的人执行拘留;负责管理教育被拘留的违法行为人。
新区公安局核定工作人员620名。其中:民警210名、辅警410名。
(二)参照公务员法管理单位
本单位没有参照公务员法管理的单位。
(三)直属事业单位
本单位没有直属事业单位。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定,2025年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
2025年部门收支总预算23273.72万元。按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。
(一)收入预算
2025年收入预算23273.72万元(详见兰州新区公安局2025年预算公开表1,2)。包括:
一般公共预算收入23063.54万元,占99.1%;
政府性基金预算收入0万元,占0%;
上年结转收入210.18万元,占0.9%;
其他收入0万元,占0%。

(二)支出预算
2025年支出预算23273.72万元(详见兰州新区公安局2025年预算公开表附表3)。其中:基本支出15935.83万元,占68.47%;项目支出7127.71万元,占30.63%;上年结转收入210.18万元,占0.9%。
四、一般公共预算情况
2025年一般公共预算支出23273.72万元,包括:公共安全支出21473.2元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出759.57万元、卫生健康支出490.36万元住房保障支出550.59万元、其他支出0万元。
具体安排情况如下(详见兰州新区公安局2025年预算公开表4、5、6、7):

(一)基本支出
2025年基本支出15935.83万元,比2024年预算增加823.03万元,增长5.16%,增长的主要原因是工资调表增资后人员经费较上年增加。
其中:人员经费支出12892.33万元,主要包括:基本工资3212.2万元、津贴补贴1690.87万元、奖金553.77万元、绩效工资5626.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费734.13万元、职工基本医疗保险缴费383.12万元、公务员医疗补助缴费107.24万元、其他社会保障缴费25.44万元、住房公积金550.59万元、遗属生活补助8.72万元等。
公用经费支出3043.5万元,主要包括:办公费95.25万元、印刷费31.75万元、水费45万元、电费300万元、邮电费120.65万元、取暖费535.6万元、物业管理费455.71万元、差旅费193.28万元、维修(护)费3万元、培训费47.86万元、公务接待费13.63万元、福利费102.85万元、公务用车运行维护费210万元、其他交通费用386万元、伙食补助(公用经费定项补助)502.92万元等。
(二)项目支出
2025年一般公共预算项目支出7337.89万元,比2024年预算减少5265.97万元,下降41.78%,下降的主要原因是基建项目经费减少。
经济社会发展项目0个。
保障运转经费21个。主要是兰州新区智能交通项目二期(二阶段)、解剖室改造款、保安员特勤服务费、办公用房租赁费、看守所拘留所业务经费、警犬经费、禁毒经费、道路交通管理工作经费、社会治安监控租赁费、执法办案中心速裁法庭和体检中心建设项目、兰州新区交警大队卸货转运停车场项目、兰州新区智能交通二期(一阶段)项目、秦川派出所搬迁改造项目、案件侦办费、办公场所维修费、二维码门楼牌费、2024年提前下达政法转移支付资金、2024年教育转化经费、2024年公安出入境业务经费、2025年提前下达政法纪检监察转移支付资金、2025年教育转化及案件侦破省级以奖代补资金。
其他项目0个。
(三)支出功能分类说明
1.公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)2025年预算数为21465.04万元,比2024年预算增加4968.61万元,主要原因是2025年人员工资晋档晋级调整后人员经费增加,随之保险、公积金等增加。
2.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)2025年预算数为5.35万元,比2024年预算增加5.35万元,主要是教育转化及案件侦破省级以奖代补经费。
3.公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)2025年预算数为4205万元,比2024年预算减少1742.88万元,主要原因是项目经费减少。
4.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)2025年预算数为1148.61万元,比2024年预算减少2413.81万元,主要原因是项目经费减少。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老保险(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算数为762.38万元,比2024年预算增加39.84万元;社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2025年预算数为25.44万元,比2024年预算减少0.06万元。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025年预算数为490.36万元,比2024年预算增加25.75万元;卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2025年预算数为107.24万元,比2024年预算增加6.4万元。
7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数为550.59万元,比2024年预算增加27.81万元。
主要原因是干部基本工资因每年调整晋级晋档有所增加,各类保险计算基数增加,各类保险数额随之增加。
五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
(一)“三公”经费情况说明
“三公”经费预算223.63万元,较2024年预算增加1.09万元。
1.因公出国(境)费用 0万元,与上年持平,主要原因是无因公出国(境)案件。
2.公务接待费 13.63万元,较2024年预算增加1.09万元,增加8.69%,增加的主要原因是公务接待费按照办公费、水电费、邮电费、差旅费、交通费之和的2%计提。
3.公务用车购置及运行维护费210万元(其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费210万元),较2024年预算持平,主要原因是创建节约型机关,压减“三公”经费。
(二)培训费预算情况说明
4.培训费47.86万元,与上年预算增加2.57万元,主要原因是培训费按照年职工基本工资*1.5%=计提。
(三)会议费预算情况说明
5.会议费0万元,比2024年预算持平,主要原因是无会议费支出。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
机关运行经费3043.5万元,比2024年预算增加531.66万元,增长21.17%,增长的主要原因是2025年增加水电费。
七、政府采购安排情况
2025年部门政府采购预算总额717.46万元,其中:政府采购货物预算261.76万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算455.7万元。
2025年,部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额717.46万元,小微企业预留政府采购项目预算金额717.46万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为48853.46万元。其中:办公用房47883.48平方米,价值28096.09万元。预算部门共有公务用车60辆,价值1358.03万元。单价20万元以上的设备价值14323.47万元。2025年拟采购固定资产约300万元。
九、其他重要事项情况说明
(一)政府性基金预算支出情况
2025年未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。
(二)非税收入情况
2025年本部门涉及非税收入,2025年计划征收1630万元。其中:中央(省级)批准设立7个,主要是交通罚没1500万元、驾驶证许可考试费50万元、机动车登记证书工本费26万元、机动车号牌工本费1万元、机动车行驶证工本费1万元、驾驶证工本费1万元、临时入境机动车号牌和行驶证工本费1万元。
(三)重点项目情况
2025年部门预算安排的经济社会发展类项目0个。
(四)部门管理转移支付情况
2025年未安排预算,部门管理转移支付表为空表。
(五)国有资本经营预算支出情况
2025年未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
(一)2024年预算绩效管理工作情况
按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《兰州新区全面推进预算绩效管理实施细则》等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。2024年度,按照“谁申请资金,谁设置目标”的原则,纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标33个,按规定随年度预算一并公开项目33个,公开率为100%。
2.绩效运行监控情况。2024年7月,组织开展1-6月绩效运行监控项目32个,占本部门项目的100%。截至7月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目32个,完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:个别项目支出进度较低。开展1-9月绩效运行监控项目32个,占本部门项目的100%。截至10月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目32个,完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:是个别项目支出进度较低。绩效运行监控在部门内部通报整改情况:各单位要严格按照年初预算批复项目和经费按进度支出,警务保障室按月通报支出进度,对支出进度较低的部门进行督促并对符合支出条件的项目经费尽快形成支出。
3.绩效自评开展情况。2024年度,组织开展绩效自评项目共33个,其中,部门整体支出1个,项目支出27个,转移支付项目5个,绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况:按规定及时报送,并随年度决算一并公开。
4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况,当年盘活财政资金0万元,2025年度减少部门预算项目11个,压减率34.38%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。
(二)2025年绩效目标编制情况
2025年,纳入部门预算绩效目标管理的项目21个。其中,部门整体支出绩效目标围绕基本运行、重点履职、部门综合、可持续发展能力四个维度,设置二级指标11个、三级指标18个;项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度,设置二级指标123个、三级指标162个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行,符合规定的格式要求。
十一、名词解释
1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2.一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
3.财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
4.其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5.基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6.项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7.“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车购置反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
8.机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9.社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。
10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款):反映用于行政事业单位养老方面的支出。
11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映甘肃省红十字会开支的离退休经费。
12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。
13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
15.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
16.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
17.卫生健康支出(类):反映政府卫生健康方面的支出
18.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):反映行政事业单位医疗方面的支出。
19.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
20.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
21.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
23.工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
24.工资福利支出(类)基本工资(款):反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(含武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。
25.工资福利支出(类)津贴补贴(款):反映按规定发放的津贴、补贴,包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴,机关事业单位艰苦边远地区津贴,事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴,机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。
26.工资福利支出(类)奖金(款):反映按照规定发放的奖金,包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金(基础绩效奖、年度绩效奖)等。
27.工资福利支出(类)绩效工资(款):反映事业单位工作人员的绩效工资。
28.工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款):反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。
29.工资福利支出(类)职业年金缴费(款):反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。
30.工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款):反映单位为职工缴纳的基本医疗保险(含生育保险)费。
31.工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(款):反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
32.工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款):反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费,军队(含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。
33.工资福利支出(类)住房公积金(款):反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。
34.商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。)
35.商品和服务支出(类)办公费(款):反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。
36.商品和服务支出(类)印刷费(款):反映单位的印刷费支出。
37.商品和服务支出(类)咨询费(款):反映单位咨询方面的支出。
38.商品和服务支出(类)手续费(款):反映单位支付的各类手续费支出。
39.商品和服务支出(类)水费(款):反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
40.商品和服务支出(类)电费(款):反映单位的电费支出。
41.商品和服务支出(类)邮电费(款):反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
42.商品和服务支出(类)取暖费(款):反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。
43.商品和服务支出(类)物业管理费(款):反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
44.商品和服务支出(类)差旅费(款):反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
45.商品和服务支出(类)因公出国(境)费用(款):反映单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
46.商品和服务支出(类)维修(护)费(款):反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用。
47.商品和服务支出(类)租赁费(款):反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
48.商品和服务支出(类)会议费(款):反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
49.商品和服务支出(类)培训费(款):反映除因公出国(境)培训费以外的,在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。
50.商品和服务支出(类)公务接待费(款):反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
51.商品和服务支出(类)劳务费(款):反映支付给个人的劳务费用,如临时聘用人员钟点工工资,稿费、翻译费,咨询费、评审费等。
52.商品和服务支出(类)委托业务费(款):反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
53.商品和服务支出(类)工会经费(款):反映单位按规定提取或安排的工会经费。
54.商品和服务支出(类)福利费(款):反映单位按规定提取的职工福利费。
55.商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款):反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费,过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
56.商品和服务支出(类)其他交通费用(款):反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
57.商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款):反映上述科目未包括的公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费、离休人员特需费、残疾人就业保障金等。
58.对个人和家庭的补助(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
59.对个人和家庭的补助(类)退休费(款):反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。
60.对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款):反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费,学生医疗费,优抚对象医疗补助,按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出,对城乡贫困家庭的医疗救助支出。
61.资本性支出(类):反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
62.资本性支出(类)办公设备购置(款):反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出。
63.资本性支出(类)专用设备购置(款):反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度及资产管理规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等。
64.资本性支出(类)物资储备(款):反映为应付战争、自然灾害或意料不到的突发事件而提前购置的具有特殊重要性的军事用品、石油、医药、粮食等战略性和应急性物质储备支出。