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兰州新区第一初级中学2025年单位预算公开情况说明

来源: 兰州新区第一初级中学

时间: 2025/02/13/ 15:26 

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  目  录

  第一部分 单位基本概况

  一、单位职责

  二、机构设置情况

  第二部分 2025年单位预算情况说明

  三、收支总体情况

  四、一般公共预算情况

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

  六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

  七、政府采购安排情况

  八、国有资产占用情况

  九、其他重要事项情况说明

  十、预算绩效管理情况

  十一、名词解释

  第三部分 2025年单位预算公开表

  一、部门收支总体情况表

  二、部门收入总体情况表

  三、部门支出总体情况表

  四、财政拨款收支总体情况表

  五、部门预算收入总表

  六、财政拨款支出表

  七、一般公共预算支出情况表

  八、一般公共预算基本支出情况表

  九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

  十、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

  十一、政府性基金预算支出情况表

  十二、国有资本经营预算支出情况表

  十三、部门管理转移支付表

  十四、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

  前言

  按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将2025年部门预算公开如下:

  一、单位职责

  实施中学义务教育,促进基础教育发展,初中学历教育。

  1.开展联盟校规章制度建设,健全组织结构,完善管理制度,建立起一套适合本联盟实际的管理制度。

  2.开展教学教研活动。加强教师队伍师德师风建设,加强教学常规管理,组织开展教研活动。

  3.开展丰富多彩的德育活动。

  4.强化校园文化建设。逐步完善教学仪器、图书和教学等设施;通过课内外活动对学生进行美育教育,培养学生良好的审美鉴赏能力。

  5.开展丰富多彩的社团活动。

  6.对学生进行爱国主义、集体主义教育,进行理想、道德、纪律、劳动、法制、国防、安全、军事和民族团结等教育。

  7.开展教师培训活动,规范教师培训制度,努力提升教师素养。

  8.联盟校后勤保障服务方面:规范财务管理,严格执行相关收费规定,及时公示收费项目和标准。

  9.承担新区教育主管部门及其他部门安排的具体工作。

  二、机构设置情况

  (一)机关内设机构

  我校隶属于兰州新区教育和卫生健康委员会(疾病和预防控制局),属财政全额拨款的事业单位,根据上级文件精神,采用联盟校办学的形式,现有新区第一初级中学、秦川初级中学、新区第三初级中、新区第四初级中学等四所学校,预算情况由新区第一初级中学执行。兰州新区第一初级中学教育联盟现有总人数355人,其中事业编制人数243人,聘任制教师112人,在职实有人数355人,退休教师16人。

  (二)参照公务员法管理单位

  本单位没有参照公务员法管理的单位。

  (三)直属事业单位

  我校隶属于兰州新区教育体育局(教育考试院),本单位无直属事业单位。

  三、单位收支总体情况

  按照预算管理有关规定,2025年我校收支总预算9705.38万元。按照综合预算的原则,我校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入9702.19万元、政府性基金预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元、使用非财政拨款结余0万元、上年结转3.19万元;支出包括:一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出8573.92万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出482.31万元、卫生健康支出320.69万元、交通运输支出0万元、住房保障支出328.45万元、其他支出0万元。

  (一)收入预算

  2025年收入预算9705.38万元(详见单位预算公开表1,2)。包括:

  一般公共预算收入9702.19万元,占99.97%;

  政府性基金预算收入0万元,占0%;

  事业收入0万元,占0%;

  上级补助收入0万元,占0%;

  其他收入0万元,占0%。

  上年结转收入3.19万元,占0.03%;

  (二)支出预算

  2025年支出预算9705.38万元(详见单位预算公开表3)。其中:基本支出7490.5万元,占77.18%;项目支出2211.09万元,占22.77%;上年结转3.19万元,占0.03%。

  四、一般公共预算情况

  2025年一般公共预算当年支出9705.38万元,包括:教育支出8573.92万元、社会保障和就业支出482.31万元、卫生健康支出320.69万元、住房保障支出328.45万元。具体安排情况如下(详见单位预算公开表4,5,6,7):

  (一)基本支出

  2025年基本支出7490.5万元,比2024年预算增加1071.11万元,增长11.04%,增长的主要原因是2024年秋季新区第四初级中学开学招生、新区第三初级中学学生人数增加,导致教职工相应增加,基本支出也相应增加。

  其中:人员经费支出7490.5万元,主要包括:基本工资1621.62万元、津贴补贴443.42万元、奖金314.68万元、绩效工资900.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费437.94万元、职工基本医疗保险缴费228.55万元、公务员医疗补助缴费92.14万元、其他社会保障缴费30.11万元、住房公积金328.45万元、退休费9.26万元、医疗补助费5万元、其他对个人和家庭的补助2966.85万元。

  公用经费支出112.29万元,主要包括:物业管理费43.86万元、福利费68.43万元。

  (二)项目支出

  2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算2214.88万元,比2024年预算增加2019.88万元,增长1035.84%,增长的主要原因一是2024年秋季新区第四初级中学开学招生、新区第三初级中学学生人数增加,导致学校公用经费相应增加;二是本年度将中央、省级公用经费、中央、省级营养餐补助经费、课后延时补助、困难学生补助、特教资金、新区一中英语听力设备改造资金、新区三中考试设备购置资金、新区四中教学设备购置资金等纳入本年度预算,导致资金增长幅度大。

  经济社会发展项目0个。

  保障运转经费1个,主是2025年公用经费264万元。

  其他项目19个,主要是2025年城乡义务教育补助经费(省级公用经费)96.092万元、2025年城乡义务教育补助经费(中央公用经费)362万元;2025年城乡义务教育补助经费(省级家庭经济困难学生生活补助)12万元;2025年城乡义务教育补助经费(中央家庭经济困难学生生活补助)25万元;2025年城乡义务教育补助经费(农村学生营养膳食补助)48万元;2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助经费的1.85万元;2024年城乡义务教育补助经费的通知(公用经费)0.392万元;2024特殊教育中央补助资金0.00358万元;2024城乡义务教育补助经费(公用经费)0.93919万元;2024城乡义务教育补助经费(综合奖补资金)0.0014万元;2025年特殊教育补助资金0.6万元;2025年义务教育课后服务奖补资金10万元;兰州新区第三初级中学标准化考点建设经费104万;兰州新区第四初级中学设备采购经费1000万元;兰州新区第一初级中学教育联盟集中供暖费174万元;兰州新区第一初级中学教育联盟课后延时费91万元;兰州新区第一初级中学英语听力系统提升改造资金25万元。

  (三)支出功能分类说明

  1.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)2025年预算数为8571.99万元,比 2024年预算增加3054.94万元,主要原因一是2024年秋季新区第四初级中学开学招生、新区第三初级中学学生人数增加,教职工相应增加,预算经费也相应增加;二是新区四中设备购置资金、新区三中考试设备购置资金等项目资金纳入本科目进行核算。

  2.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)2025年预算数为1.33万元,比2024年预算增加1.33万元,主要原因是本年度将2024城乡义务教育补助经费(公用经费)单列核算。

  3.教育支出(类)特殊教育(款)其他特殊支出(项)2025年预算数为0.6万元,比2024年预算增加0.6万元,主要原因本年度将特教资金单列核算。

  4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2025年预算数为14.27万元,比2024年预算增加1.92万元,主要原因是退休人员增加导致经费增加。

  5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴纳支出(项)2025年预算数为437.94万元,比2024年预算增加89.24万元,主要原因是2024年秋季新区第四初级中学开学招生、新区第三初级中学学生人数增加,教职工相应增加,事业人员增加导致该项经费相应增加。

  6.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2025年预算数为30.11万元,比2024年预算增加6.13万元,主要原因是主要原因是2024年秋季新区第四初级中学开学招生、新区第三初级中学学生人数增加,教职工相应增加,导致该项经费相应增加。

  7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025年预算数为228.55万元,比2024年预算增加46.57万元,主要原因2024年秋季新区第四初级中学开学招生、新区第三初级中学学生人数增加,在职员工相应增加,导致该项经费相应增加。。

  8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2025年预算数为92.14万元,比2024年预算增加18.33万元,主要原因是2024年秋季新区第四初级中学开学招生、新区第三初级中学学生人数增加,事业人员调入相应增加,导致该项经费相应增加。

  9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数为328.45万元,比2024年预算增加66.93万元,主要原因是2024年秋季新区第四初级中学开学招生、新区第三初级中学学生人数增加,在职员工相应增加,导致该项经费相应增加。

  五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

  (一)“三公”经费情况说明

  “三公”经费预算0万元,较2024年预算增加0万元。

  1.因公出国(境)费用0万元,较2024年预算增加0万元,增长0%,主要原因是本单位无此项预算支出。

  2.公务接待费0万元,较2024年预算增加0万元,增长0%,主要原因是本单位无此项预算支出。

  3.公务用车购置及运行维护费0万元(其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元),较2024年预算增加0万元,增长0%,主要原因是本单位无此项预算支出。

  (二)培训费预算情况说明

  4.培训费0万元,较2024年预算增加0万元,增长0%,主要原因是本单位培训费支出列入教体局预算。

  (三)会议费预算情况说明

  5.会议费0万元,较2024年预算增加0万元,增长0%,主要原因是本单位无此项预算支出。

  六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

  机关运行经费0万元,较2024年预算增加0万元,增长0%,主要原因是本单位无机关运行预算经费。

  七、政府采购安排情况

  2025年,单位政府采购预算总额1190.18万元,其中:政府采购货物预算1133.18万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算57万元。

  2025年,单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额776.89万元,小微企业预留政府采购项目预算金额638.17万元。

  八、国有资产占用情况

  2024年年末固定资产金额为1604.1万元。其中:办公用房1200平方米,为非产权独立使用房,设备1076.01万元,文物和陈列品15.9万元,图书和档案52.12万元,家具和用具460万元。无形资产金额为54.34万元,为计算机软件。预算单位共有公务用车0辆,价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约1133.18万元。

  九、其他重要事项情况说明

  (一)政府性基金预算支出情况

  2025年使用政府性基金预算拨款安排支出0万元,较2024年预算增加0万元,增长0%。

  未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。

  (二)非税收入情况

  2025年本单位涉及非税收入,2025年计划征收0.02万元。其中:中央(省级)批准设立1个,主要是利息收入,计划征收0.02万元。

  (三)重点项目情况

  2025年单位预算项目为兰州新区第四初级中学设备采购经费1000万元,项目明细如下:

  1.项目概况:兰州新区第四中学新建,所拨款项用于四中教育教学设备采购,其中触控一体机80套每套2.9万元,共计232万元;教学、实验用桌3900套,每套0.03万元共计117万元;教学、实验用桌261张每张0.35万元,共计91.35万元;图书89100册每册0.0019万元,共计169.29万元;其他图书档案设备70组每组0.09万元,共计6.3万元;会议椅110张,每张0.1万元,共计11万元;会议桌202张,每张0.06万元,共计12.12万元;办公桌201张,每张0.2万元,共计40.2万元;办公椅201把,每把0.06万元,共计12.06万元;台式计算机402台,每台0.5万元,共计201万元;复印机8台,每台1.5万元,共计12万元;复印机4台3.5万元,共计14万元;多功能一体机20台每台0.3万元,共计6万元。班级柜具及窗帘预计采购50万元;学校文化创建预计采购25.68万元。共计1000万元。2025年预算公用经费资金共计1000万元。

  2.立项依据:兰州新区管委员会主任专题会议纪要[2024]第5次“会议指出,启动建设第四初级中学教育重点项目,兰州新区第四初级中学项目投资概算12000万元,建筑面积约21800平方米,建设周期2024年3月—2025年8月,按期交付使用”。

  3.实施主体:兰州新区第四初级中学

  4.实施周期:2025年1月1日——2025年12月31日

  5.实施计划:根据兰州新区管委员会主任专题会议纪要[2024]第5次会议精神,所拨款项用于四中教育教学设备采购,确保资金全额用于新区四中的装备配置,保障学校秋季正常运转。

  6.年度预算安排:所拨款项1000万元用于四中教育教学设备采购。2025年1-3月完成采购计划的申报、意向公开等前期工作;2025年4-5月完成教学装备参数论证;6—7月完成招投标工作并根据合同及时支付合同首款;8月完成设备的安装、调试等工作,9—11月安排验收工作,并及时支付合同尾款,确保新区四中按照有效运转。

  7.预期总体目标:确保资金全额用于新区四中的教育教学装备配置;科学、合理分配资金用途,及时完成新区四中设备招标、采购、安装、验收、支付等流程,保障学校按时开学正常运转;对资金的收入、支出全过程透明管理、采购合规合法、支付及时。

  (四)部门管理转移支付情况

  未安排预算,单位管理转移支付表为空表。

  (五)国有资本经营预算支出情况

  未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。

  十、预算绩效管理情况

  (一)2024年预算绩效管理工作情况。

  按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

  1.绩效目标管理情况。2024年度,按照“谁申请资金,谁设置目标”的原则,纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标2个,按规定随年度预算一并公开项目15个,公开率为100%。

  2.绩效运行监控情况。2024年7月,组织开展1-6月绩效运行监控项目15个,占本单位项目的100 %。截至7月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目15个,完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:部分采购支出不能及时支出,产生的原因为年初项目预算还未下达,后期已支出。开展1-9月绩效运行监控项目2个,占本单位项目的100%。截至10月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目15个,完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:部分支出为及时记账,产生的原因为系统更新或网络运行不畅导致,已及时记账。绩效运行监控在部门内部通报整改情况:完善绩效管理制度,加强相关业务人员的培训,提升业务素养。

  3.绩效自评开展情况。2024年度,组织开展绩效自评项目共15个,其中,单位整体支出1个,项目支出14个,转移支付项目0个,绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况:及时报送财政管理部门并随决算公开。

  4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况,当年财政资金收支持平,2025年度部门预算项目数13个。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

  (二)2025年绩效目标编制情况

  2025年,纳入单位预算绩效目标管理的项目14个。其中,部门整体支出绩效目标围绕基本运行指标、重点履职指标、部门综合指标、可持续发展能力指标四个维度,设置二级指标18个、三级指标34个;项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度,设置二级指标8个、三级指标27个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行,符合规定的格式要求。

  十一、名词解释

  1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

  2.一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

  3.财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

  4.其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

  5.基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

  6.项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

  7.“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车购置反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  8.机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  9.社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

  10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款):反映用于行政事业单位养老方面的支出。

  11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

  12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

  14.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

  15.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

  16.卫生健康支出(类):反映政府卫生健康方面的支出

  17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):反映行政事业单位医疗方面的支出。

  18.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

  19.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

  20.住房保障支出(类):集中反映政府用于住房方面的支出。

  21.住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

  22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  23.工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  24.工资福利支出(类)基本工资(款):反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(含武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

  25.工资福利支出(类)津贴补贴(款):反映按规定发放的津贴、补贴,包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴,机关事业单位艰苦边远地区津贴,事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴,机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

  26.工资福利支出(类)奖金(款):反映按照规定发放的奖金,包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金(基础绩效奖、年度绩效奖)等。

  27.工资福利支出(类)绩效工资(款):反映事业单位工作人员的绩效工资。

  28.工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款):反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

  29.工资福利支出(类)职业年金缴费(款):反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。

  30.工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款):反映单位为职工缴纳的基本医疗保险(含生育保险)费。

  31.工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(款):反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

  32.工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款):反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费,军队(含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

  33.工资福利支出(类)住房公积金(款):反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

  34.商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。)

  35.商品和服务支出(类)办公费(款):反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

  36.商品和服务支出(类)印刷费(款):反映单位的印刷费支出。

  37.商品和服务支出(类)咨询费(款):反映单位咨询方面的支出。

  38.商品和服务支出(类)手续费(款):反映单位支付的各类手续费支出。

  39.商品和服务支出(类)水费(款):反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

  40、商品和服务支出(类)电费(款):反映单位的电费支出。

  41.商品和服务支出(类)邮电费(款):反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

  42.商品和服务支出(类)取暖费(款):反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

  43.商品和服务支出(类)物业管理费(款):反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

  44.商品和服务支出(类)差旅费(款):反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

  45.商品和服务支出(类)维修(护)费(款):反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用。

  46.商品和服务支出(类)租赁费(款):反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

  47.商品和服务支出(类)会议费(款):反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

  48.商品和服务支出(类)培训费(款):反映除因公出国(境)培训费以外的,在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

  49.商品和服务支出(类)劳务费(款):反映支付给个人的劳务费用,如临时聘用人员钟点工工资,稿费、翻译费,咨询费、评审费等。

  50.商品和服务支出(类)委托业务费(款):反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

  51.商品和服务支出(类)工会经费(款):反映单位按规定提取或安排的工会经费。

  52.商品和服务支出(类)福利费(款):反映单位按规定提取的职工福利费。

  53.商品和服务支出(类)其他交通费用(款):反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

  54.商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款):反映上述科目未包括的公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费、离休人员特需费、残疾人就业保障金等。

  55.对个人和家庭的补助(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

  56.对个人和家庭的补助(类)退休费(款):反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

  57.对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款):反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费,学生医疗费,优抚对象医疗补助,按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出,对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

  附件:1.兰州新区第一初级中学2025年部门预算公开表

  2.兰州新区第一初级中学2025年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表