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2023年度兰州新区经济发展局(统计局)部门决算

来源: 兰州新区经济发展局(统计局)

时间: 2024/09/20/ 16:11 

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  目 录

  第一部分 部门概况

  一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分 2023年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  九、财政拨款“三公”经费支出决算表

  第三部分 2023年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

  八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

  九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  十、机关运行经费支出情况说明

  十一、政府采购支出情况说明

  十二、国有资产占用情况说明

  十三、其他需要说明的情况

  第四部分 预算绩效情况说明

  第五部分 名词解释

  第一部分 部门概况

  一、部门职责

  (一)拟订并组织实施新区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划;提出新区国民经济发展、优化重大经济结构的目标、政策和建议。

  (二)负责研究经济运行、总量平衡、经济安全等重大问题,提出相关政策建议,推动新区高质量发展;统筹协调新区各项改革事业。

  (三)负责新区重大项目和产业布局,提出全社会固定资产投资总规模。研究确定和管理重大建设项目,协调解决重大项目建设中的问题;负责新区项目建设的申报、审批、核准和备案。

  (四)推进新区经济结构战略性调整。组织拟定综合性产业政策,负责协调一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策,做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;负责新区利用外资工作。

  (五)推进可持续发展战略,负责节能减排的综合协调工作。组织拟订并综合协调实施发展循环经济、资源节约和综合利用规划及政策措施,参与编制生态建设、环境保护规划。

  (六)研究提出新区城镇化发展、城市可持续发展等战略和重大政策并协调实施。

  (七)负责新区社会事业发展与国民经济发展的政策衔

  接,组织拟定社会事业发展战略、总体规划,推进社会事业和公共服务体系建设。

  (八)组织拟订新区能源发展战略、规划和政策,提出相关体制改革建议,实施对石油、天然气、煤炭、电力等能源行业的管理。提出发展新能源和能源行业节能的政策措施。

  (九)负责新区工业和信息化工作,拟订并落实新区工业和信息化发展规划、政策和措施,协调解决循环经济发展中的重大问题。

  (十)负责新区工业企业生产、经营的安全监督管理工作,监督管理新区境内长输石油天然气管道设施保护。

  (十一)负责新区的统计工作。贯彻国家、省、市统计工作方针、政策和法律法规;拟订新区统计改革、统计建设规划;负责国民经济核算,组织领导、综合协调和监督检查各部门、各单位(包括中央、省驻区单位)的统计工作;对新区国民经济、社会发展和重大政策实施情况进行跟踪监测;为国家、省、市和新区制定政策、计划,指导经济和社会发展提供依据。

  (十二)负责落实国家、省、市价格政策和改革任务,制定和实施新区重要商品和服务价格政策,提出新区价格调控目标,管理行政事业性收费,监测重点领域价格,组织成本调查、监审及价格听证,管理价格调节基金。

  (十三)负责新区粮食、食糖、肉菜、食盐等重要消费品及应急储备物资的收储、轮换和日常管理。贯彻落实党中央和省委关于粮食和物资储备工作的方针政策和决策部署,承担粮食流通和物资储备体制改革工作。负责粮食流通行业监督管理。

  (十四)提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策。参与推进“一带一路”建设。承担统筹协调走出去有关工作。会同有关部门提出外商投资准入负面清单。

  (十五)承担新区军民融合发展委员会办公室工作职责。综合协调军民融合发展工作,组织落实国家军民融合发展战略,协调推进军民融合发展重大项目(专项工程)和重要事项。负责新区国防交通体系建设和协调推进国防交通重大项目和重大事项。

  (十六)负责新区“放管服”改革、行政审批制度改革和政务服务工作。负责对国家、省、市下放、下达、转移和取消项目的跟踪、检查、落实工作;负责新区政务服务有关制度的设计和制定,并组织实施;负责政务服务中心的信息化管理、组织实施审批项目的网上申报、审批;负责受理中心服务对象及电话投诉。

  (十七)负责新区非公有制经济发展协调推进工作,承担兰州新区非公有制经济发展协调推进领导小组办公室工作。

  (十八)负责联系省兰州新区规划建设协调推进领导小组办公室。

  (十九)负责协调新区铁路枢纽和民航建设相关工作。

  (二十)负责电力、通讯行业管理。负责电网规划与国民经济总体规划衔接以及与各项规划的统筹衔接、项目核准及电网建设重大事项的协调和管理工作,协调解决重大项目建设供需电线路改迁和重建有关工作。负责电网与新区经济运行的配合工作以及电网保护管理工作,协调电网运行中可能引发大面积停电及危及公共安全的重大事项。

  (二十一)完成新区党工委、管委会和上级业务部门交办的其他任务。

  (二十二)有关职责分工。

  1.与新区市场监督管理局盐业管理方面的职责分工。新区经发局负责新区盐业行业管理,制定盐业发展规划和产业政策,落实食盐储备制度,制定和组织实施食盐供应应急预案。市场监督管理局承担新区食盐质量安全监管和食盐专营行政管理职能,负责新区食盐市场监督执法。

  2.与新区应急管理局在煤矿安全生产监管方面的职责分工。新区应急管理局承担新区煤矿安全生产综合监督管理职责。新区经发局协调开展煤层气开发、淘汰煤炭落后产能、煤炭瓦斯治理和利用。

  3.与新区应急管理局在救灾物资储备方面的职责分工。新区应急局负责提出新区救灾物资的储备需求和动用决策,组织编制新区救灾物资储备规划、品种目录和标准,会同经济发展局等部门确定年度购置计划,根据需要下达动用指令。新区经发局根据新区救灾物资储备规划、品种目录和标准,年度购置计划,负责新区救灾物资的收储、轮换和日常管理,根据新区应急局的动用指令按程序组织调出。

  二、机构设置

  兰州新区经济发展局(统计局)2023年末共有机构数1家,其中全额预算单位1家,内设机构9个,代管机构1个,均为正科级建制,分别为:办公室、固定资产投资科、规划发展科、产业发展科、能源发展科、财政金融科(利用外资科)、价格管理科、综合核算科、产业统计科(普查调查科),代管兰州新区政务服务中心。工作人员82名。

  兰州新区经济发展局(统计局)2023年末实有人数82人,其中行政人员22人,事业人员28人,聘用人员32人。正县级领导职数0名(局长0名),副县级领导职数3名(副局长4名),一级调研员1名,二级调研员1名,四级调研员1名,正科级领导职数11名,副科级领导职数14名,二级主任科员4名,三级主任科员2名,四级主任科员3名,科员38名,工勤4名。

  第二部分 2023年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  九、财政拨款“三公”经费支出决算表

  (详见附件;本部门没有相关数据,公开08表无数据)

  第三部分 2023年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2023年度收、支总计均为139246.84万元。与上年度相比,收、支总计各增加9317.91万元,增长7.17%,主要原因上下年度部分项目资金有增减变动,大额变动项目资金增加主要涉及补助建设科技类项目支出增加6670万元、补助建设节能环保类项目支出增加14694.74万元、补助重点地区产业发展和工业信息化专项发展类支出增加811,01.48万元等;大额变动项目资金减少主要涉及一般公共服务支出减少7536.42万元、补助城乡社区支出减少4638.44万元、补助交通运输支出35455.22万元、补助其他支出减少43390万元、债务付息支出减少2144.03万元等。

  二、收入决算情况说明

  2023年度收入合计136240.85万元,其中:财政拨款收入136220.25万元,占99.98%;其他收入20.60万元,占0.02%。

  三、支出决算情况说明

  2023年度支出合计136226.24万元,其中:基本支出1544.40万元,占1.13%;项目支出134681.84万元,占98.87%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2023年度财政拨款收、支总计均为139220.25万元。与上年相比,各增加9571.62万元,增长7.38%。主要原因上下年度部分项目资金有增减变动,大额变动项目资金增加主要涉及补助建设科技类项目支出增加6670万元、补助建设节能环保类项目支出增加14694.74万元、补助重点地区产业发展和工业信息化专项发展类支出增加811,01.48万元等;大额变动项目资金减少主要涉及一般公共服务支出减少7536.42万元、补助城乡社区支出减少4638.44万元、补助交通运输支出35455.22万元、补助其他支出减少43390万元、债务付息支出减少2144.03万元等。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2023年度一般公共预算财政拨款支出124820.25万元,较上年决算数增加52801.91万元,增长73.32%。主要原因上下年度部分项目资金有增减变动,大额变动项目资金增加主要涉及补助建设科技类项目支出增加6670万元、补助建设节能环保类项目支出增加14694.74万元、补助重点地区产业发展和工业信息化专项发展类支出增加81101.48万元等;大额变动项目资金减少主要涉及一般公共服务支出减少7536.42万元、补助城乡社区支出减少4638.44万元、补助交通运输支出35455.22万元、补助其他支出减少43390万元、债务付息支出减少2144.03万元等。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2023年度一般公共预算财政拨款支出124820.25万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出6297.92万元,占5.05%;科学技术支出6780.00万元,占5.43%;社会保障和就业支出7.46万元,占0.01%;卫生健康支出4.61万元,占0.01%;节能环保支出16953.54万元,占13.58%;交通运输支出5565.97万元,占4.46%;资源勘探工业信息等支出88686.66万元,占71.05%;住房保障支出60.44万元,占0.05%;粮油物资储备支出313.64万元,占0.25%;其他支出150.00万元,占0.12%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

  2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为124820.25万元,支出决算为124820.25万元,完成年初预算的100%。其中:

  1.一般公共服务支出年初预算数为6297.92万元,支出决算为6297.92万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

  2.科学技术支出年初预算数为6780.00万元,支出决算为6780.00万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

  3.社会保障和就业支出年初预算数为7.46万元,支出决算为7.46万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

  4.卫生健康支出年初预算数为4.61万元,支出决算为4.61万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

  5.节能环保支出年初预算数为16953.54万元,支出决算为16953.54万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

  6.交通运输支出年初预算数为5565.97万元,支出决算为5565.97万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

  7.资源勘探工业信息等支出年初预算数为88686.66万元,支出决算为88686.66万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

  8.住房保障支出年初预算数为60.44万元,支出决算为60.44万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

  9.粮油物资储备支出年初预算数为313.64万元,支出决算为313.64万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

  10.其他支出年初预算数为150.00万元,支出决算为150.00万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1544.40万元。其中:

  人员经费1441.18万元,较上年决算数减少97.91万元,下降6.36%,主要原因是年内存在人员退休、调出等情况,人员经费支出减少。人员经费用途包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴等。

  公用经费103.22万元,较上年决算数增加37.04万元,增长55.95%,主要原因是疫情结束后,差旅费、办公费等支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

  七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

  2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入11400.00万元,本年支出11400.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下:兰州新区产业园区重点用电企业电力设施配套扩建项目1000万元、兰州新区产业园区重点用电企业电力设施配套项目(二期)3500万元、兰州新区承接灾后重建移民搬迁安置村农村住房配套设施项目电力通讯项目3800万元、兰州新区承接灾后重建移民搬迁安置农村住房配套设施项目幼儿园3100万元。

  八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

  本部门2023年度国有资本经营预算安排0.00万元,2023

  年度国有资本经营支出0.00万元。

  九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

  2023年度“三公”经费支出全年预算数为4.99万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实“过紧日子”及“持续压减一般性支出”等相关要求,严格因公出国、公务车辆、公务接待审批管理,年度未发生因公出国、公务车辆及公务接待相关费用,较上年决算数减少0.00万元,下降0%。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.00万元,下降0%。

  2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.50万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数,较上年决算数减少0.00万元,下降0%。

  其中:公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.00万元,下降0%。

  公务用车运行维护费全年预算数为3.50万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数,较上年决算数减少0.00万元,下降0%。

  3.公务接待费全年预算数为1.49万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数,较上年决算数减少0.00万元,下降0%。

  外事接待费支出0.00万元。主要是我单位年度内无外事接待工作业务。

  其他国内公务接待支出0.00万元。主要是我单位年度内无公务接待工作业务。

  (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

  2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆;国内公务接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

  十、机关运行经费支出情况说明

  2023年度本部门机关运行经费支出103.22万元,机关运行经费办公费 27.77万元、印刷费15.90万元、邮电费2.63万元、差旅费20.00万元、维修(护)费3.00万元、福利费2.95万元、其他交通费用30.96万元。机关运行经费较上年决算数增加37.03万元,增长55.95%,主要原因是疫情结束后,差旅费、办公费等支出增加。

  本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.00万元,下降0%,主要原因是本年度未安排会议支出。

  本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.51万元,下降100.0%,主要原因是认真贯彻落实“过紧日子”及“持续压减一般性支出”等相关要求,严格培训会议审批,压减了培训费用支出。

  十一、政府采购支出情况说明

  2023 年度本部门政府采购支出合计209.95万元,其中:政府采购服务 209.95万元。授予中小企业合同金额 209.95万元, 占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额 209.95万元, 占政府采购支出总额的100%。

  十二、国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车因车辆已达到报废年限无法使用,正在进行报废处置。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

  十三、其他需要说明的情况

  由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

  第四部分 预算绩效情况说明

  一、预算绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目68个,共涉及资金123275.85万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2023年度兰州新区产业园区重点用电企业电力设施配套扩建项目、兰州新区产业园区重点用电企业电力设施配套项目(二期)、兰州新区承接灾后重建移民搬迁安置村农村住房配套设施项目电力通讯项目和幼儿园项目等4个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金11400万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。2023年度我单位无国有资本经营预算项目,未开展相关预算绩效评价工作。

  从评价情况来看,开展预算绩效评价的39个本级预算项目中12个项目预算执行率100%,自评得分100分;5个项目预算执行率80%以上,预算执行绩效自评得分98分以上;3个项目预算执行率50%以上,预算执行率自评得分95分以上;剩余19个项目实际已经按照进度完成,根据财力安排将预算纳入2024年,因此预算执行率低,整体自评得分90分以下。开展预算绩效评价的29个转移支付项目,自评得分100分。

  二、绩效自评结果

  我部门在2023年度部门决算中反映兰州新区承接灾后重建移民搬迁安置农村住房配套设施项目电力及通讯工程、兰州新区储备粮财政补贴资金等68个项目绩效自评结果。重要项目绩效评价情况如下:

  1.“兰州新区承接灾后重建移民搬迁安置农村住房配套设施项目电力及通讯工程”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3800万元,执行数为3800万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:

  一是资金投入情况分析:(1)项目资金到位情况分析:下达兰州新区承接灾后重建移民搬迁安置农村住房配套设施项目电力及通讯工程债券资金3800万元已全额到账建设单位兰州新区土地资产投资管理有限公司。(2)项目资金执行情况分析:下达兰州新区承接灾后重建移民搬迁安置农村住房配套设施项目电力及通讯工程债券资金3800万元已全额支付至施工单位中国十七冶集团有限公司。(3)项目资金管理情况分析:下达兰州新区承接灾后重建移民搬迁安置农村住房配套设施项目电力及通讯工程债券资金3800万元已按要求全额用于该项目施工。

  二是总体绩效目标完成情况分析:项目资金按时到账,按时拨付至施工单位,专款专用于该项目施工。

  三是绩效目标完成情况分析:(1)产出指标完成情况分析。数量指标:已完成管道敷设及变电箱安装;质量指标:项目开工率100%;时效指标:按照项目建设进度支出进度100%;成本指标:实际成本未超概(预)算。(2)效益指标完成情况分析。经济效益:预计项目预计年度收入0;社会效益:覆盖人群、受益人群≥5000人;持续影响:公共卫生服务水平提升。(3)满意度指标完成情况分析:覆盖人群、涉及企业等政策知晓率≥98%。

  2.“兰州新区储备粮财政补贴资金”项目绩效自评情况。根据年初设定的目标,兰州新区储备粮财政补贴资金绩效自评得分为100分。项目全年预算数为300万元,执行数为300万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:

  一是资金投入情况:(1)项目资金到位情况。2022年第四季度我局申请的2023年度兰州新区储备粮财政补贴资金300万元已全额拨付至兰州新区粮食风险管理基金账户。(2)项目资金执行情况分析。2023年全年共计使用兰州新区储备粮财政补贴资金284.57万元,全部用于支付兰州新区储备粮管理费用、轮换费用、贷款利息补贴、仓储设施设备占用等费用。(3)项目资金管理情况分析。在该笔资金执行过程中,我局严格按照《兰州新区储备粮管理办法(修订)》《兰州新区粮食风险基金暂行管理办法》规定进行审核拨付和使用监管。

  二是总体绩效目标完成情况:经现场检查和委托第三方质检机构质检,2023年兰州新区储备粮数量真实、质量良好、存储安全。

  三是绩效目标完成情况:(1)产出指标完成情况:数量指标,经现场检查,2023年兰州新区储备原粮9000吨、成品粮2275吨,储备数量符合数量指标要求;质量指标,经委托第三方检验检测机构质检,兰州新区储备原粮质量为国标一等、成品粮质量为国标一级,符合质量指标要求;时效指标,我局于每季度初对接新区财政局按时拨付储备粮承储企业财政补贴资金,拨款时效符合时效指标要求;成本指标,2023年共计拨付储备粮财政补贴资金284.57万元为申请金额的95%,符合成本指标≤100%的成本指标要求;(2)效益指标完成情况:社会效益指标,2023年兰州新区粮食市场供应稳定,未出现断货、哄抢等情况,符合稳定市场供给(市场断货、哄抢等事件全年不超过3次)的社会效益指标要求;可持续影响指标,经我局现场检查兰州新区储备粮存储数量真实、质量良好,仓储和轮换设施设备齐全、承储企业日常管理规范,应对粮食风险能力得到有效提升,符合提升粮食应急能力的可持续影响指标要求;(3)满意度指标完成情况,兰州新区储备粮承储企业工作人员均对新区储备粮补贴资金拨付情况较为满意,满意率为100%,符合工作人员满意度≧90%的满意度指标要求。

  第五部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

  五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

  六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

  八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  十四、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务及机关事务管理(项):反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议(如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会)的支出,政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

  十五、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  十六、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  十七、一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项):反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

  十八、一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

  十九、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

  二十、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

  二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

  二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  二十三、节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项):反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

  二十四、资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)产业发展(项):反映工业和信息化产业发展的支出。

  二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  附件1:2023年度兰州新区经济发展局(统计局)部门决算公开表

  附件2:2023年度兰州新区经济发展局(统计局)项目支出绩效自评表1

  附件3:2023年度兰州新区经济发展局(统计局)项目支出绩效自评表2

  附件4:兰州新区经济发展局(统计局)2023年度预算绩效管理工作的报告

  附件5:2023年度预算绩效评价报告